QuoteTamiA для несурьезно у нас другой форум вапщето есть.... Тогда пишите по существу, о чем спрашивают, если хотите помочь. Срач разводить не вижу смысла. Всего доброго.від Mariyana - Бухгалтерська практика
QuoteTamiA QuoteMariyana QuoteTamiA поздно пить Боржоми, раньше надо было забрасывать их письмами..... Из серии "А я же предупреждал" ))) Лучше помогайте письмо писать а какой смысл от этого письма ? так шо без меня.... Усьо так сурьйозно... Простите, ради Бога, больше не беспокойтесьвід Mariyana - Бухгалтерська практика
Quotecherservik А что за письма? У нас Водоканал никому не регистрирует с самого начала регистрации, суммы небольшие.... +1 Они, "любимки" )) Телефонные разговоры и убеждения никчему не привели .від Mariyana - Бухгалтерська практика
Quotecherservik А что за письма? У нас Водоканал никому не регистрирует с самого начала регистрации, суммы небольшие.... +1 Они, "любимки" )) Телефонные разговоры и убеждения никчему не привели ..від Mariyana - Бухгалтерська практика
QuoteTamiA поздно пить Боржоми, раньше надо было забрасывать их письмами..... Из серии "А я же предупреждал" ))) Лучше помогайте письмо писатьвід Mariyana - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. бесплатную передачу я бы оформила актом приема-передачи, никакой НН с нулевой ценой нет есть НН сами себе +1від Mariyana - Бухгалтерська практика
Добрый день, уважаемые коллеги. У нас есть один недобросовестный контрагент, не регит НН с июля 15г. Сумма небольшая, но прошло уже 180 к.д., т.е. некоторая сумма "уходит в песцовой шубке"... Я так полагаю, что для списания этой суммы нужно какое-то основание, хочу написать им письмо...Вот только что писать? Буду очень признательна за образец такого письма.від Mariyana - Бухгалтерська практика
QuoteMariyana Якщо ФОП на 2 групі не перевищив порог у 1 млн грн. РРО ФОПу не потрібний. Зобов’язаний видати звичайну квитанцію від ПКО.від Mariyana - Бухгалтерська практика
Якщо ФОП на 2 групі не перевищив порог у 1 млн грн. РРО ФОПу не потрібний. Зобов’язаний видати звичайну квитанцію від ПКО.від Mariyana - Бухгалтерська практика
QuoteГость Напомните когда начинают списывать 39 счет, если акт от 2 марта, с апреля? или можно в 1с поставить по дням и за часть марта списать? сч.39 - закрывают помесячно, если услуга (страхование или лицензия на использование проги, периодика) используется в течение длительного времени.від Mariyana - Бухгалтерська практика
QuoteВетка чего? вы ж реестр через запись книги приоретений делаете? или я чегото про 7ку уже не знаю? так точно. звонила программисту, он умник отключил "ненужные" функциивід Mariyana - Бухгалтерська практика
QuoteВетка не придумывайте...есть там чек Хм. Тогда иду к нашему программисту. Спасибо.від Mariyana - Бухгалтерська практика
QuoteВетка так вреест надо внести)) Эт понятно ))))))) Че я там писат буду, это же не налоговая накладная. В 1с 7.7 предусмотрено только две ситуации ПН и РК, как написать, что это чек?від Mariyana - Бухгалтерська практика
QuoteВетка 240грн Спасибо. Но как показать в деке? У меня же потом не сойдется сумма с реєстром налоговых накладных? извините, туплю ) Первый раз такая ситуация, еще не сталкивалась с таким случаем.від Mariyana - Бухгалтерська практика
Вклинюсь ) А что делать, если купили товар за наличку, в чеке есть НДС, но налоговую накладную поставщик не зарегистрировал . Благо сумма небольшая. Существует ли сейчас возможность включить в налоговый кредит сумму НДС по чеку?від Mariyana - Бухгалтерська практика
Quotelaneta а остаточную стоимость вы берете из бух. учета или из налогового ? ведь с 01012015г все кардинально изменилось.. и в бух. учете может и не быть остаточной стоимости, а в налоговом есть. как думаете? Если у Вас есть налоговая и бух.амортизация, то, думаю, что логичнее будет брать остаточную стоимость из налогового учета. Но, это только мое мнение. Имхо )від Mariyana - Бухгалтерська практика
QuoteЕкатерина Яровая QuoteMariyana QuoteЕкатерина Яровая Я про це і кажу, що на момент ліквідації балансова вартість оз може бути 1 грн, тобто нище 1 грн я не можу ліквідувати, але , ринкова ціна буде 120 грн, тоді згідно цих норм я маю ліквідувати не 1 грн, а 120 грн, що єбільше ніж балансова вартість на момент ліквідації. Чи ви зі мною не згодні? А ви кажете за залишковою вартістю, тобто в 1 гвід Mariyana - Бухгалтерська практика
QuoteЕкатерина Яровая Я про це і кажу, що на момент ліквідації балансова вартість оз може бути 1 грн, тобто нище 1 грн я не можу ліквідувати, але , ринкова ціна буде 120 грн, тоді згідно цих норм я маю ліквідувати не 1 грн, а 120 грн, що єбільше ніж балансова вартість на момент ліквідації. Чи ви зі мною не згодні? А ви кажете за залишковою вартістю, тобто в 1 грн, чи я щось не зрозуміла? Якщо увід Mariyana - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля QuoteMariyana Добрый день, коллеги! помогите разобраться с вопросом отражения налоговых накладных в декларации... Суть в том, что нашим предприятием в прошлом году были зарегины налоговые "сами на себя" с типом причины 13. Теперь нужно эти налоговые снять. РК с "минусом" будут зарегистрированы февралем. Теперь сам вопрос, мне уточненки нужно подавать за првід Mariyana - Бухгалтерська практика
и я подпишусь на темку, оч.познавательно )від Mariyana - Бухгалтерська практика
QuoteЕкатерина Яровая 189.9. У разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання таких основних виробничих або невиробничих засобів за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент ліквідації. Ви ж самі написали, що не нижче балансової вартості )))))))) Хочевід Mariyana - Бухгалтерська практика
QuoteЕкатерина Яровая QuoteMariyana QuoteЕкатерина Яровая Доброго дня, допоможіть будь -ласка, подивилась в зірі, що при ліквідації оз за рішенням платника податків необхідно нараховувати податкові зобов'язання. Тобто прирівнюється к продажу оз. Яким чином заповнюється податкова накладна з пдв на таку операцію? Чи я щось не розумію. Треба ПДВ платити та податок на прибуток, так??? Чи можна ввід Mariyana - Бухгалтерська практика
QuoteЕкатерина Яровая Доброго дня, допоможіть будь -ласка, подивилась в зірі, що при ліквідації оз за рішенням платника податків необхідно нараховувати податкові зобов'язання. Тобто прирівнюється к продажу оз. Яким чином заповнюється податкова накладна з пдв на таку операцію? Чи я щось не розумію. Треба ПДВ платити та податок на прибуток, так??? Чи можна визначити ринкову вартість оз без незвід Mariyana - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. мы в месяце регистрации РК включаем в текущую деку, даже если РК за прошлые периоды Спасибо за ответ. Последую Вашему примеру. )від Mariyana - Бухгалтерська практика
QuoteMariyana Добрый день, коллеги! помогите разобраться с вопросом отражения налоговых накладных в декларации... Суть в том, что нашим предприятием в прошлом году были зарегины налоговые "сами на себя" с типом причины 13. Теперь нужно эти налоговые снять. РК с "минусом" будут зарегистрированы февралем. Теперь сам вопрос, мне уточненки нужно подавать за прошлый год или мовід Mariyana - Бухгалтерська практика
Добрый день, коллеги! помогите разобраться с вопросом отражения налоговых накладных в декларации... Суть в том, что нашим предприятием в прошлом году были зарегины налоговые "сами на себя" с типом причины 13. Теперь нужно эти налоговые снять. РК с "минусом" будут зарегистрированы февралем. Теперь сам вопрос, мне уточненки нужно подавать за прошлый год или можно в текущейвід Mariyana - Бухгалтерська практика
Добрый день, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, как быть. Нигде не найду именно такого случая заполнения уточненки. Ситуация следующая: в июне и июле 2015г. мы сами на себя выписывали налоговую накладную, что-то типа "умовного постачання" с кодом 4000, типом причини 13. Теперь нужно снять доначисленные ПО, но додаток 2 к налоговым будет зарегистрирован только в феврале 20від Mariyana - Бухгалтерська практика
Всем доброго времени суток. Начала заполнять отчет по ФОПику на 2й группе, и зависла ))) в новой форме (раздел ІІІ Щомісячні авансові внески) ставить суму авансового платежа за месяц в суме 243,60 или за три месяца суммарно? В одном умном журнале нашла, что ставят 243,60, в другом говорят, что проставляется суммарная сумма авансового платежа за квартал. Как быть? Вернее, как правильно? официалвід Mariyana - Бухгалтерська практика
QuoteНаталия на возврат денег поставщик мне выдал РК 10. 10 2015 к налоговой накладной , принес в бумажном виде. далее поставщик отправил мне РК через медок, но я не могу никак зарегистрировать этот РК. вопрос. когда мне снимать кредит по НДС в декларации? кредит снимается только после регистрации Вами РК. А что пишется в квитанции от ДФС, причина нерегистрации?від Mariyana - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Всю тему не читала. Дошла до фразы: работы по укладке труб и строительству дорог выполняем мы сами, без субподрядчиков, но в штате только директор и водитель и поняла одно: хоть в стране с работой напряжёнка, но с ТАКОЙ работы я бы бежала без задних ног. При том, что наверняка заказчики строительства этих самых дорог не далеко гуляют от бюджетных денег... Извините. Это моё такое мневід Mariyana - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua