Quoteпрактикант У меня, только в арт звите.. Какой у Вас релиз Арт-звіта?від ЛВИ - Бухгалтерська практика
Разве у Вас услуги?від ЛВИ - Бухгалтерська практика
Quoteelenna1 Добрый день уважаемые форумчане!!! Нам оказывают много сторонних услуг, и кто что пишет в Актах в графах (ед.,кол.), чаще ед.- грн.; кол-во-1; потому что так печатает 1 -С. Нет сил больше просить замены на (грн., послугу) как в НН, документооборо у нас очень большой. Может я не права, со своими тебованиями к актам...??? Подскажите какие требования у вас? Я считаю, что цена услвід ЛВИ - Бухгалтерська практика
Скажите, а где взять бланк заявки на получение денег от соцстраха за больничній?від ЛВИ - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля та заявления там и заполнять особо нечего, ну посмотрите сами бланки. ДАнные предприятия в основном. Ничего сложного. Надо ли брать согласие у контрагентов(поставщиков и покупателей) на включение в базу?від ЛВИ - Бухгалтерська практика
Quoteвип По Указу Президента про спрощену систему такі документи були не потрібні, хоча подакова часто мала іншу думку... Згідно нового закону про спрощену систему (який, до речі ще не підписаний) для 1 і 2 груп ФОП видатки взагалі не повинні відображуватись у книзі доходів...(аналог теперешній книзі ф-10).Але треба дочекатись нового закону, щоб щось конкретне можна було сказати... Но в доходвід ЛВИ - Бухгалтерська практика
Да еще плательщики налога на прибыль должны будут о каждой копейке, уплаченной упрощенцу, подать реестр в налоговую вместе с декларацией о прибыли. Да этого достаточно, чтобы отказаться от услуг упрощенца. Упрощенная система для услуг планомерно уничтожается.від ЛВИ - Бухгалтерська практика
Это грустно. Ну кому нужна головная боль по составлению еще одной бумажки? Особенно это касается 4 группы, т.е. предприятий. Про предпринимателей раньше сообщали в 1ДФ. теперь оттуда убрали, но добавили новый отчет, а вот для предприятий это новость, и плохая, как для поставщиков(с ними не захотят иметь дело), так и для потребителей, которые все же решатся на договора с единщиками.від ЛВИ - Бухгалтерська практика
QuoteWesta QuoteMarina D. QuoteRAT с отменой нас 139.1.12! и нововведение Платники податку разом з відповідною податковою декларацією подають органу державної податкової служби перелік доходів та витрат платника податку у розрізі контрагентів – платників єдиного податку, до якого включаються операції, здійснені таким контрагентом. Форма та порядок складання такого переліку доходів та витратвід ЛВИ - Бухгалтерська практика
Юрлицо-единоналожник ( ставка10% ) в течении 2011 года предоставляло услуги, которые в 1 полугодии 2011 года не были об"ектом НДС, а во втором стали. Сума в 1 полуг. - 200000 грн., во втором - 200000 грн. Контрагенты - плательщики НДС. Должно ли предприятие с 1 января 2012 году 1. - стать плательщиком НДС и платить единый по ставке 3%, или 2.- оно может находится на 5% до достижения довід ЛВИ - Бухгалтерська практика
Плательщик единого налога по ставке 10% (юрлицо) и , соответственно не плательщик НДС, с 01.01.2012 г. перейдет на общую систему или станет плательщиком единого налого по ставке 3%(в сответствии с изтенениями в налоговый кодекс). В любом случае обязан зарегистрироваться плательщиком НДС, т.к. база обложения НДС больше 300000 грн. Когда следует подать заявление на регистрацию плательщиком НДС? Свід ЛВИ - Бухгалтерська практика
QuoteSP Не несите никаких денег никуда, пока не пройдет регистрация увеличения уставного капитала у госрегистратора!!! Проконсультируйте, пожалуйста, если один учредитель выходит, а другой входит, когда нужно им вносить и выплачивать деньги :до госрегистрации изменений или после? Где это написано?від ЛВИ - Бухгалтерська практика
QuoteІрина Дякую всім! І я так думаю, що немаю відображати а податкова говорить, що в них не буде увязки між деклараціями контрагентів, постачальник зменшує зобовязання (коригує), а ми не зменшуємо кредит. - не порядок. І ще питання: якщо ми отримали предоплату від покупця в квітні і не були платником ПДВ, а тепер в червні виписуємо накладну на реалізацію товара чи потрібно нараховувати ПДВвід ЛВИ - Бухгалтерська практика
QuoteMarina D. в любом случае это нарушение. Иванов совершил операцию от имени предприятия, ограничение в расчетах между предприятиями в течение 1 дня - 10 тыс. Вы не могли бы указать ссылку на ограничение в расчетах между предприятиями?від ЛВИ - Бухгалтерська практика
Quotesawyn4ik я отправляла с уведомлением, писала как обычное письмо, в интернете посмотрите какой у госрегистратора адрес и индекс, вот и все Где посмотреть и за какой период сдавать баланс?від ЛВИ - Звітність
Люди, куда надо сдавать баланс и согласно чему?від ЛВИ - Звітність
Сегодня подпишет, завтра опубликуют.від ЛВИ - Бухгалтерська практика
Quotesvinka Ну если сегодня-завтра не подпишет и не опубликуют, то июнь еще живем без НДС А если завтра опубликуют, то что делать?від ЛВИ - Бухгалтерська практика
QuoteMART Quoteolgau Что делать,если должность не значится в классификаторе профессий?Как заполнить отчет в таком случае? Помимо отчета проблема у Вашего сотрудника будет и при выходе на пенсию. Лучше ввести новую должность и перевести ттуда сотрудника (если запись в трудовой уже сделана) А какое отношение это будет иметь к пенсии?від ЛВИ - Бухгалтерська практика
Если не услуга объект НДС, НН не нужна. Прошу прощения, Если услуга объект НДС, НН не нужна.від ЛВИ - Бухгалтерська практика
QuoteКикимора да я разработчик, уже вопрос принципиальный, звонила в свою налоговую (они там бестолковые), покупатель мне приводит пункт 8. Усі примірники податкових накладних, окремі особливості заповнення яких викладені в підпунктах 8.1-8.4 цього пункту, залишаються в особи, що їх виписала, і зберігаються відповідно до викладеного в підпунктах 6.1 та 6.4 пункту 6 цього Порядку.від ЛВИ - Бухгалтерська практика
QuoteKAN INNA1970, спасибо за ответ! в том то и дело, что я не очень хочу так делать)))) Я тупо переписываю адрес из свидетельства. Пока его не поменяют, ничего делать не буду.від ЛВИ - Бухгалтерська практика
Quoteuuu Оказываем услуги, не являющиеся объектом НДС (196.1.14). Налоговые накладные в этом случае не выписываются, но в 1С их сформировать все-равно надо, чтоб суммы попали в реестр НН и в декларацию по НДС. Подскажите, пожалуйста, кто знает, как правильно сделать НН чтоб в декл.по НДС была заполнена строка 3 ( у меня заполняется строка 5 - "звільнені від оподаткування") Спасибо Я сдвід ЛВИ - Бухгалтерська практика
Quotelaneta Значит за март нужно сдавать? А кто его знает? к 20 решат.....від ЛВИ - Бухгалтерська практика
Quoteolyasaar ну я надеюсь к 20 апреля подпишут? А если даже подпишут? Формально отчет за март.від ЛВИ - Бухгалтерська практика
o За март похоже ещё нужно сдавать ! Закон не подписан президентом ещё, так что советую не расслабляться! Закон 8355-д вступит в силу с дня опубликования. Поэтому выходит, что скорее всего за март надо сдавать, в том числе и пустышки. Правда, если опубликуют до 20 апреля, может решат, что не надо, но это непредсказуемо.від ЛВИ - Бухгалтерська практика
Quotesashurka Так все-таки !!!! как правильно заполнять месячную форму? если з/п выплачивается до 07 числа, т.е вовремя. 2 раза в месяц.Заполняем строки: 01 02 03 04 и 07...В моем случае 03 будет равно 07.. Сегодня обновили отчеты в 1с..заполнила в программе, так вообще полный бред получается...ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Декларацию в отчетах не обновляли. Там 1ДФ и НДС новые.від ЛВИ - Бухгалтерська практика
QuoteМОРОЗОВА QuoteЛВИ Т.к. по п.165 ЕСВ за счет работодателя (начисления на зарплату) это доход, и для этого дохода есть 133 код ,то его надо показывать как доход в 1ДФ, но он не включается в доход для налогообложения ПДФО, поэтому ПДФО=0. если брать по аналогии с 27 кодом, то тогда ГНи на местах так и разъясняла, что ,якобы, работодатель на вас заплатил 33,2% пенсионного(ваша будущая пенсия),від ЛВИ - Звітність
QuoteВетка ЛВИ, а где в порядке заполнения 1ДФ сказано о необходимости заполнения ЕСВ? так хочется разобраться, но ...капец же просто... ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ Н А К А З 24.12.2010 N 1020 Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податкувід ЛВИ - Звітність
QuoteNatali27 Ветка ПОДДЕРЖИВАЮ!!!!!!!!!!!!!! Я вот устала уже бороться с ЛВИ Да не надо со мной бороться, я просто хочу сказать, что у них опять велосипед с квадратными колесами. Если в одном документе выплаченый доход это чистый(декларация). то и в другом (1ДФ) должно быть также, ан нет, здесь он грязный. Но им на это наплевать. 133 код это однозначно начисления, удержаний там писать нельзя,від ЛВИ - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua