В августе занижены НО, хочу исправить в октябрьской деке. По закону -вроде как можно, а согл. письму налоговой - только через уточненку. Примут ли они декларацию, если все-таки откорректирую в текущей? Что от них можно ожидать в этой ситуации??від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
Щас попробуювід Татьяна В. - Бухгалтерська практика
НО на предоплату, НН не выписывала...від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
Сижу считаю НО по каждому контрагенту по рах.6811. Пыталась по сальдо и оборотам сделать быстрее, но вконец себя запутала. Помогите, пожалуйсто, если кто-то знает путь покороче!від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
1. А какие отчеты сдает СПДшник без наемн.раб. на общ. системе? 2. Если я не подам до 15 декабря заяву на ед.податок, то автоматически с 1 января буду на общей системе,да?від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
В соломенской налоговой при подаче справки требуют договоры о юр. и физ. адресах + платежки о проплате. Причем через раз. Такой дурдом во всех налоговых? Могу ли я их "бортонуть", при этом шоб себе не навредить? _______________________________________________________ Здравствуйте! Я Ваш паталогоанатом...від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
Добрый день! 1) В августе были занижены НО. Программа 1С сама считает штраф? И каким месяцем правильнее теперь завести налоговые (августом или уже сентябрем?). 2) Подскажите, плиз, в каком рядке отрадается штраф? Спасибо! Блин! А еще додаток 5!!!від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
Подскажите, плиз, кто знает, как правильно отразить проводками передачу товара на сертификацию? Спасибо!від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
С января по июнь использовала КО строгой отчетности. Можно ли с 1 июля перейти на простые кассовые ордера (до января 08 года я их распечатывала с программы 1С)?від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
Директор перевозит офис в наемную квартиру (жил.фонд). С ВР можно попрощаться, да? Подскажите, плиз, можно ли вообще заключать такой договор аренды с физлицом?від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
Да вы что, какие принципы!!! Для родного государства 25 грн не жалко, просто пытаюсь разобраться на будущее.від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
Она ссылается на закон 2181від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
Забыла вовремя (до 20числа) проплатить 200 грн за сентябрь. Звонит инспектор и требует заплатить 200 + 25 пени. Неужели она права?від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
Т.е. списывать на 93 и не париться? Спасибо!від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
Перед продажей имп. товара заказываем стикера (аннотация на укр.яз.), лепим их на этот самый товар и после этого продаем. Расходы на стикера относила сразу на валовые (приходывала как материал и списывала). А нужно было на себестоимость, да? Какие неприятности нужно ожидать? А может все не так страшно?від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
Спасите начинающего: в 1 кв. был прирост 1000грн в ряд.01.2, в этом кв. получился убуток (ряд,04.2) 500грн. Подскажите пожалуйсто, как правильно отразить в декларации за полгода? В ряд.01,2 показать разницу, т.е. 500? Или не так?від Татьяна В. - Звітність
Спасибо!від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
Каховочка, я тебя люблу! А у нотариуса нужно регистрировать?від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
Первый раз сталкиваюсь, нужна помощь! Фирма N должна нам денюшки. Давно должна. А тут с утра директор приходит и говорит: делайте переуступку. Подскажите, плиз, как это правильно оформляется, какие требования. Я так понимаю это какой-то договор?від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
Всем большое спасибо! Штирлиц, Вам -особое мерси (я только-что хотела проконсультироваться по поводу "ознаки доходу", а тут...)від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
Т.е. надо показывать в 1ДФ, да? Он на спрощенной системе, платит каждый месяц по 200 грн, значит НДФЛ - не удерживается.від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
Купили услуги у СПДшника в мае, заплатили ему 5000,00. Я должна показать его доход в 1 ДФ, да? Как правильно это сделать? (кол. 3а - 5000,00 кол.3 - 5000,00 - так?)від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
Спасибо.від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
Если товар был отгружен СПДшнику (неплательщику НДС), оплачен им, а потом возвращен, то сумма НДС возвращенного товара не корректируется, да? (п. 4.5 закона о НДС). А в декл. по прибыли ряд. 02.1 можно всю сумму возврата показать или тоже только ту, что не была оплачена?від Татьяна В. - Бухгалтерська практика
Спасибо большое! А может у кого и телефончики есть?від Татьяна В. - Звітність
Если можно адрес и тел. 1)несч. случай, 2)безработица, где принимают отчеты. Спасибо!від Татьяна В. - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua