Quoteavramolga QuoteKsu_buh Подскажите, пожалуйста, вчера подала баланс в Едине викно, первая квитанция пришла, второй до сих пор нет, декларацию по прибыли подала сегодня, есть две квитанции. Отчет 1-підприємництво подавала вчера в статистику, первая квитанция пришла вчера, а вторая -сегодня 01.03.2016 в 00:35. И пишут, мол нарушены сроки.Так обидно и не приятно. Что в таких случаях делать?Ждатвід dar_ya - Бухгалтерська практика
сейчас нахожусь за границей, не могу зайти в электронный кабинет ни с одного браузера. Они наверное защищают кабинет от иностранных агентов? Может кто-то сталкивался.від dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteKarmen Привіт всім! Вчора відправила баланс через єдине вікно, але забула поставити податок на прибуток, то зразу відправила повторно. Прийшли дві квитнації. Сьогодні подзвонила до інспектора щоб запитати чи баланс покрився один на другий а вона каже що дека по прибцтку є а балансу немає взагалі. Каже кидати повторно. і що мені робити - кидати знову з протермінуванням дати чи послати їхвід dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteAleksa_ Квитанция 1 - это уже принято в налоговой. Зачем же все путать и сдавать еще раз? Сначала в статистике уточнить надо. Если бланк изначально правильный был выбран. я имею ввиду не заново баланс отправлять, а тот же самый файл отправить, там где уже есть квитанция 1. Может тогда подтянется квитанция 2 ?від dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteAleksa_ Обычно недолго. Но у них вчера завал, наверное, был. Уже хорошо, что первая есть. Если что - звоните на гор.линию в статистику, они дошлют. так может он у них вообще еще не загрузился. А если повторно тот же самый отчет отправить?від dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteSony він подається не в податкову а в "єдине вікно" звідки стягує і податкова і статистика я вчера отправляла баланс в единое окно, пришла только квитанция 1 от налоговой...подскажите пожалуйста, как долго ждать квитанцию 2?від dar_ya - Бухгалтерська практика
пишет: "Зачекайте" и усе на этом !від dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Quote5marisha QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net отчет принят. в эл кабинете тоже висит. кто-то может посмотреть баланс в эл кабинете? у меня баланс в кабинете висит, но когда открываю пишет: An error occurred. Sorry, the page you are looking for is currently unavailable. Please try again later. а у меня пишет 404 Not Found nginx/1.4.6 (Ubuntu) сейчас нахожусь за границей, не могувід dar_ya - Бухгалтерська практика
а реквизиты по основным налогам (ЕСВ, НДФЛ, Военный сбор) где-то менялись?від dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) ИМХО, тут описано одно условие: НН, которая не выдается покупателю, составленная на поставку для операций, которые освобождены или под 0%. Если бы звучало "крім податкової накладнвід dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля нууу, я читаю этот пункт так "не подпадают под штрафы НН, выписанные неплательщикам по операциям, которые освобождены от НДС или под 0%" Т.е. если НН выписана на себя, но НДС 20%, получается, штраф будет... На дебет-кредит нашла статью Там в конце статьи "Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію ПН та ПК" Відповідальність за несвоєчасну реєстрацію ПН твід dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля предыдущая редакция звучала так: 120 1.1. Порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям - платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених статтею 201 цього Кодексу, тягнуть за собою накладення на пвід dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quotedar_ya Подскажите пожалуйста, а если налоговая накладная с кодом 13, то есть мы сами себе ее выписывали и не вовремя зарегистрировали, то налоговая инспекция все равно имеет право нам выписать штраф 10%? за какой период НН? с 01.01.17 120 1.1. Порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрації податкововід dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quotedar_ya Quotedar_ya QuoteЛяля - Оля нууу, я читаю этот пункт так "не подпадают под штрафы НН, выписанные неплательщикам по операциям, которые освобождены от НДС или под 0%" Т.е. если НН выписана на себя, но НДС 20%, получается, штраф будет... тогда, все равно спасибо - за ответ а в течение какого периода они могут начислить штраф? нуууу, сложно предсказать... вовід dar_ya - Бухгалтерська практика
Quotedar_ya QuoteЛяля - Оля нууу, я читаю этот пункт так "не подпадают под штрафы НН, выписанные неплательщикам по операциям, которые освобождены от НДС или под 0%" Т.е. если НН выписана на себя, но НДС 20%, получается, штраф будет... тогда, все равно спасибо - за ответ а в течение какого периода они могут начислить штраф?від dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля нууу, я читаю этот пункт так "не подпадают под штрафы НН, выписанные неплательщикам по операциям, которые освобождены от НДС или под 0%" Т.е. если НН выписана на себя, но НДС 20%, получается, штраф будет... тогда, все равно спасибо - за ответвід dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quotedar_ya Подскажите пожалуйста, а если налоговая накладная с кодом 13, то есть мы сами себе ее выписывали и не вовремя зарегистрировали, то налоговая инспекция все равно имеет право нам выписать штраф 10%? за какой период НН? с 01.01.17 120 1.1. Порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрації податкововід dar_ya - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, а если налоговая накладная с кодом 13, то есть мы сами себе ее выписывали и не вовремя зарегистрировали, то налоговая инспекция все равно имеет право нам выписать штраф 10%?від dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteФекла конечно и на совместителя надо подавать, там есть колонка, где указывается "категория работника" с трудовой или без а по интернету через медок можно подать это уведомление ?від dar_ya - Бухгалтерська практика
Quotedon2000 QuoteMariyana Вы можете перевести дир-ра на 0,5 ставки на ООО Меркурий через заявление директора. И зачем? - У меня ситуация.. Директор - полная ставка на основном предприятии. 0,5 ставки - по совместительству на другом предприятии. Всё. Зачем вы его "переводите"? - Не понимаю. а что так можно по трудовому законодательству? работать на 1,5 ставки ?від dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) если уволить, а потом принять, то конечно надо подавать уведомление. это ж принятие работника даже если принимаешь совместителем надо подавать ? а по интернету подаются эти уведомления ? просто никогда не сталкивалась....від dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteIrina_T Я тоже типа дир-р на нулевом предприятии. По совместит-ву. На 0,1. З-та 5000,00, соответственно 0,1=500,00 грн. в месяц. Деятельности нет. В отчетах ЭСВ не забываю снимать галочку про наличие трудовой книжки. Удержания 18% и 1,5%. Начисления 22%. С января з-та 6000,00 или 600 за 0,1 ст. З-ту и налоги плачУ из возвратной финпомощи (больше нЕчем). а если директора уволить с фирмы с овід dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteSanio Quotetiger1 QuoteFinancia можно не платить, но при условии, что учредитель приказом берет на себя обязанности директора на безоплатной основе, при этом не должно быть наемных. и, естественно все изменения внесены у регистратора и письмо-уведомление в налоговую А как это сейчас в жизни воплощается? Кто-то уже подавал госрегистратору Протокол, в котором учредитель берет на себя обязанносвід dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteKayras91 QuoteКотег :-) суть в том, что дека одна -что по ФОПу, что по физрылу, выходит что они принимают, даже если подал не в статусе ФОП Не одна. Загляните в нее - там есть реквизит "Категория..." и идет три категории отчитывающегося лица: физ лицо, самозанятые, фл-п. В электронном виде эти отчеты вообще имеют два разных кода - одна дека сугубо для фл-п, другая - для физ лиц и свід dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. уже три года, а не с 01.01.17 что уже три года ?від dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteTatyana_TAD Мне только что такой же перл в ГНИ выдали, декларация за год, в котором закрылся - звитна, ладно слово ликвидационная там и не выбрать, но говорят, пока не прошли проверку на закрытие и соответственно не сняты с учета, надо подавать декларацию. Где такое написано, говорю, ответа нет, бред только какой-то. А вот после проверки по закрытию, еще подать декларацию, уже ликвидационнаявід dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. ну, пойдите еще в налоговую поговорите, может до конца жизни будете сдавать спасибо огромное за совет...пойду в налоговую и поговорю...від dar_ya - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) какие еще ликвидационные декларации? последняя декларация за год, в котором закрылся. я помню инспектор мне говорил, что сдавать Декларации нужно до тех пор, пока стоишь на учете в налоговой...від dar_ya - Бухгалтерська практика
я вот одного не могу понять....если есть два закрытых ФОП - один закрыт в октябре 2014 года, другой - в марте 2016 года...ликвидационные Декларации не подавались, проверки не проводились.....нужно ли сейчас в связи с новым законом сдавать ликвидационные декларации по этим ФОПам ? Спасибо заранее, если кто сможет ответить....від dar_ya - Бухгалтерська практика
Quotexpu Отправил ещё вчера отчёт по ЕСВ за декабрь 2016. Квитанция №1 пришла и дальше тишина... Подскажите пожалуйста, кому-нибудь пришла квитанция №2 по отчёту за декабрь 2016? Что у них там снова в Налоговой происходит? Вроде форма не менялась, в этот раз нечего обновлять... Или наверное они там ещё из запоя новогоднего не вышли? мне до сих пор не пришла квитанция №2, отправляла через медвід dar_ya - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua