QuoteKuzya Задолженность иностранного поставщика по полученной от резидента предоплате не является монетарной статьей. Ее не нужно пересчитывать. а если это часть оплаты. Например, сегодня отправляем 1000 дол. по курсу 17,5, а в след. месяце еще 1000 по курсу 18 грн. Приходуем товар ведь мы по курсу нбу на дату оплаты, а оплаты две и курсы разные....від Jekanova - Бухгалтерська практика
... если мы отправим предоплату поставщику, нужно будет все равно считаь средневзвешеный курс при полной оплате?від Jekanova - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля прийдет 31.12 и узнаете курс... Вы бы хоть погугглили и почитали что-нибудь... уж очень вопросы у Вас .... странные Извините, но я первый раз с валютой имею дело Поэтому и вопросы такиевід Jekanova - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля QuoteJekanova Добрый день! У меня такой вопрос: была куплена валюта, и на конец года она остаеться на счету. С контрагентом расплачиватся будем в следующем году. Какие-то переоценки ин. валюты делать нужно? И вообще как быть с остатками валюты на конец года? Выше ведь отвечали уже! == Elenka_28, да. У вас на 30.06.11 остаток валюты -1000 евро по курсу 10,00 Итого 10 000 грн. Навід Jekanova - Бухгалтерська практика
Т.е. на 31.12. берем курс НБУ (а какой?), и переоцениваем. По балансу остаток валюты где отображаем?від Jekanova - Бухгалтерська практика
Отзовитесь!!!від Jekanova - Бухгалтерська практика
Добрый день! У меня такой вопрос: была куплена валюта, и на конец года она остаеться на счету. С контрагентом расплачиватся будем в следующем году. Какие-то переоценки ин. валюты делать нужно? И вообще как быть с остатками валюты на конец года?від Jekanova - Бухгалтерська практика
Доброго дня! У мене така ситуація, ЗП нарахована у вересні, а виплачена в листопаді. Податок на доходи сплачений 30 жовтня. Чи повинна я відображати податок сплачений в 3 кв. в стовбці 4?від Jekanova - Бухгалтерська практика
Quotekonstantin Да Спасибо большое!!!від Jekanova - Бухгалтерська практика
Quotekonstantin QuoteJekanova QuoteTanya На затраты, п.п 153.1.4, абз.2 Т.е. разницу между курсом НБУ на дату оплаты и межбанковским курсом (сюда входит ПФ) я смело всю сумму отправляю в затраты. В налоговом учете так же? Все на затраты и в налоговом учете, затраты по разнице курсов на 942 счет а ПФ 949 В балансе в операційні попадає?від Jekanova - Бухгалтерська практика
QuoteTanya На затраты, п.п 153.1.4, абз.2 Т.е. разницу между курсом НБУ на дату оплаты и межбанковским курсом (сюда входит ПФ) я смело всю сумму отправляю в затраты. В налоговом учете так же?від Jekanova - Бухгалтерська практика
Константин, подскажите если валюта покупалась на межбанке по курсу выше чем нбу - эту разницу нужно относить на затраты? Или как с ней быть?від Jekanova - Бухгалтерська практика
Доброе утро! Подскажите пожалуйста, первый раз столкнулась с импортом. Купили 1000 евро по курсу 17,0, потом перечислили поставщику. Пришла ГТД по курсу 16,5. Как правильно рассчитать курсовую разницу? И какими проводками закрывается? Заранее благодарна за ответы.від Jekanova - Бухгалтерська практика
Добрый день! У меня сложилась такая ситуация: предприятие ведет деятельность с 2013 года.На предприятии был директор (кроме него никто не числился), но зарплату ему не начисляли и соответственно не выплачивали. Какие последствия могут быть? И возможно как то это исправить?від Jekanova - Бухгалтерська практика
Я б поставили одиниця виміру грн., а кількість 1від Jekanova - Бухгалтерська практика
..... вибачте! Кількість 1?!від Jekanova - Бухгалтерська практика
А у мене компенсація комунальних послуг, одиницю виміру ставити послуга чи грн. ? Одиниця виміру 1?від Jekanova - Бухгалтерська практика
Скажіть, будь-ласка: як чи де можна побачити по проводкам собіваріть реалізованої продукції за елементами витрат?від Jekanova - Бухгалтерська практика
Quoters_2012 QuoteJekanova Quoters_2012 QuoteJekanova Подскажите: ФОП на общей системе имеет работников, оплата за от покупателей только по б/н. Может ли он наличными, не снимая деньги в банке, выплачивать зарплату? При этом уплатив все налоги по б/н.? Він навіть чистий дохід не знімає? На виплату Зп один раз в місяць він знімає кошти, але для виплати авансу ні, а інколи навіть на ЗП не змімає.від Jekanova - Приватні підприємці
Quoters_2012 QuoteJekanova Подскажите: ФОП на общей системе имеет работников, оплата за от покупателей только по б/н. Может ли он наличными, не снимая деньги в банке, выплачивать зарплату? При этом уплатив все налоги по б/н.? Він навіть чистий дохід не знімає? На виплату Зп один раз в місяць він знімає кошти, але для виплати авансу ні, а інколи навіть на ЗП не змімає. Але власний дохід він знімвід Jekanova - Приватні підприємці
Подскажите: ФОП на общей системе имеет работников, оплата за от покупателей только по б/н. Может ли он наличными, не снимая деньги в банке, выплачивать зарплату? При этом уплатив все налоги по б/н.?від Jekanova - Приватні підприємці
Quotev_maslo в 8 на основании банковской выписки выводите налоговую накладную - открывается обработка налоговой накладной, где указываете счет, договор и платежное поручение - програма сама округлит эту копейку Покупатель хочет получить налоговые, чтоб сумма ндс сходилась с общей суммойвід Jekanova - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста. От покупателя поступило оплаты - 14.02.14 - 5000 грн (в т.ч. НДС 833,33) и 17.02.14 - 5000 грн ( в т.ч. НДС - 833,33). Общая сумма отгрузки 10000,00 (НДС - 1666,67 грн). Если я выписываю налоговые на частичные оплаты, то в сумме НДС не Сходиться на 0,01 грн. Могу ли я одну из них выписать на 5000 (НДС- 833,34, а База 4166,66)???від Jekanova - Бухгалтерська практика
Добрый день! Как правильно заполнить отчет по ЕСВ фопу на общей системе если в месяцах были убытки???від Jekanova - Приватні підприємці
Еще вопрос: Нужно ли добавлять вид деятельности по хранению, у меня только торговлявід Jekanova - Бухгалтерська практика
Спасибо большое!від Jekanova - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите пожалуйста, мы заключили договор ответ.хранения с юр. лицом (у нас на складе лежит товар) У нас нашелся покупатель на этот товар. Как правильно написать письмо собственнику для получения разрешения на продажу товара? Пожалуйста помогите!!!від Jekanova - Бухгалтерська практика
Очень прошу расскажите как правильно заполнять задание водителю, если за одну поездку он доставляет товар 5-рым покупателямвід Jekanova - Бухгалтерська практика
Как правильно заполнить задание водителю, если в день он должен объехать 10 клиентов? Пример: Загрузился на складе предприятия, повез товар клиенту А, потом завез клиенту Б, потом клиенту С. А потом опять заехал на склад опять загрузился, и повез клиентам. Я заполняю так: Откуда взять товар: Склад предприятия Куда доставить: Клиент А, Клиент Б, Клиент С И километраж: Со склада до Клиента Авід Jekanova - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua