Скажіть, будь-ласка, в мене в червні по оплаті згідно рахунку виписали податкову накладну і вчасно зареєстрували, потім 8,07 виписали і зареєстрували розрахунок коригування до неї нульовий, де змінили номенклатуру згідно акту наданих послуг. Я можу включити цю податкову в червні, а розрахунок в липні не показувати взагалі в декларації?від natha_lia - Бухгалтерська практика
так, дякую, вже все вийшло. Скажіть, а ті доходи, які я на початку діяльності сама клала на рахунок щоб сплатити податки, також потрібно включати в дохід?від natha_lia - Звітність
Підкажіть, будь-ласка, за 2 квартал 2016 р. бланк декларації затверджено наказом 19 червня 2015 року № 578, тобто там немає стрічки де Єдиний податок 5%, заповнювати де пише 4?від natha_lia - Звітність
так, стоїть, це в 1С-ЗВІТ видає помилку. Я вже подумала що може щось змінилось, а я не знаю. і там є трудова книжка немає галочки.від natha_lia - Звітність
Підкажіть, є зовнішній сумісник, який працює на 0,5 ставки і отримує зарплату 1520,00 грн., але цього місяця в нього була відпустка і нарахований дохід вийшов 1300,00 грн (меньше мінімальної). По закону,для зовнішнього сумісника не потрібно донараховувати ЄСВ? просто при перевірці звіту постійно видає помилку.від natha_lia - Звітність
Читаю консультацію, що тепер у 2 розділі сума нарахованого і виплаченого доходу повинна дорівнювати загальній сумі порахованій у першому розділі в відповідних стовпчиках, тобто вказувати дохід не тільки на який нараховується військовий збір, а весь як і в 1 розділі.від natha_lia - Звітність
да, спасибо большое, уже сделала так, заработалась вообще уже(((від natha_lia - Бухгалтерська практика
Как лучше сделать в следующей ситуации: Мы ТОВ на общей системе, строительная организация, актов выполненных работ в 1 квартале очень мало, а зарплата работников на 23 счете, амортизации основных средств на 91 счете, и зарплата на 91 счете инженеров очень большая. если закрою эти три позиции на 903 счет, тогда получится что у меня доходов в 3 раза меньше чем расходов. Эти работники и инженервід natha_lia - Бухгалтерська практика
у меня вчера точно такая же ошибка пришла, я скопировала эту же декларацию по ПДВ, подписала и отправила снова, все принялось.від natha_lia - Звітність
ну так знімаєте з лютого 500 грн і березня в другому додатку тоді не повинно бути, або з січня, не знаю як правильно....від natha_lia - Бухгалтерська практика
Підкажіть чи щось змінилось з одиницею виміру послуга? так і можна зазначати її без коду в новій податковій накладній?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Можливо хтось має доступ до статті на Ліга закон називається Добудуємо будинок через ЖБК???від natha_lia - Бухгалтерська практика
Допоможіть розібратись в наступній ситуації: ТЗОВ на загальній системі почало будівництво будинку (половина квартир було продано від ТЗОВ), потім створили ЖБК (в засновники увійшло дане ТзОВ) і на ЖБК було переоформлено договори продажу квартир в якості пайових внесків + отримано пайові внески від решти квартир. На сьогодні будинок збудовано і потрібно вводити його в експлуатацію, директора хвід natha_lia - Бухгалтерська практика
дзвонила в пенсійний фонд, кажуть в 1 таблиці показувати як раніше , де 34.7%... а які граничні терміни сплати ПДФО і ВЗ за місяць? до 20 числа наступного місяця?від natha_lia - Бухгалтерська практика
підкажіть маю договір ЦПХ в лютому і акт 29,02,2016 р., тільки завтра буду знімати цю суму в банку по чеку і відповідно завтра перерахую всі податки, це буде правильно? і ще на рахунок звіту ЄСВ, я повинна ті 22 % по ЄСВ показати разом у сіма нарахуваннями ЄСВ чи як раніше в іншій колонці?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь-ласка, ми ТОВ є замовником перезення, вантажовідправником і вантажоотримувачем, перевозить товар транспортна компанія. Де в ТТН ця компанія повинна поставити свою печатку?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Помогите с документальным оформлением МШП 1. акт списания МШП (МШ-8) 2. карточка учета МШП (МШ-2) надо ли акти вибуття делать под акти списания? или можно вообще не заполнять этот пункт в акте списания? в МШ-2 есть столбец - "акт вибуття" (если в конце термина эксплуатация я заполнила МШ-8, то надо туда вносить эти данные???) в МШ-8 - есть столбец столбец - "дата надходжвід natha_lia - Бухгалтерська практика
Quotewabaw111 Quotenatha_lia а вам квитанции по фин. отчету отправленому через единое окно, через сколько времени пришли? отослала еще утром, пришла только кв. №1, налоговая говорит вести наручно сдавать... Ничего не надо везти.Квит.2 приходит попозже,потому что налоговая на статистику шлет,набиритесь терпения,время еще есть. скажите, уже вообще запуталась, пришла вторая квитанция от статистикивід natha_lia - Бухгалтерська практика
а вам квитанции по фин. отчету отправленому через единое окно, через сколько времени пришли? отослала еще утром, пришла только кв. №1, налоговая говорит вести наручно сдавать...від natha_lia - Бухгалтерська практика
Ми купили товар у ТОВ, доставку якого оплачував і замовлял ТОВ-продавець. в ТТН написали автопідприємство - ФОП, замовник - ми покупець, вантажовідправник - ТОВ-продавець, вантажоотримувач - ми. ЧИ не повинно було бути зазначено, що замовник - ТОВ продавець??? Ми не маємо ніякого стосунку до замовлення транспортних послуг у цього ФОПА і платимо за одержаний товар.від natha_lia - Бухгалтерська практика
Quotebrick Не с балансом должно совпадать прочитала, что должно, поэтому и переспросилавід natha_lia - Бухгалтерська практика
я не ВЗЯЛА, а уточнила должно ли оно совпадать!від natha_lia - Бухгалтерська практика
тогда 2 инвестиции будет не совпадать с балансом по амортизации?від natha_lia - Бухгалтерська практика
выходит что на затраты отнесено все начисленное 423 тыс., а в балансе 423 тыс.(Кт13) -170 тыс.(Дт13) начисленная амортизация проданого автомобиля = 253 тыс в балансе.від natha_lia - Бухгалтерська практика
Подскажите как правильно заполнить раздел 3 отчета , именно амортизацию была реализация автомобиля в 2015 году, соотвественно по 131 счату было уменьшение на суму амортизации проданого автомобиля, я в последней колонке - амортизация за год - должна указать Кт13 счета за минусом Дт 13 счета, чтобы совпало с балансом?від natha_lia - Бухгалтерська практика
"Відмітка про перехід на місячний податковий період з поточного звітного (податкового) періоду" указывают только те, кто переходит с квартального? или надо всем кто помесячно сдает ставить крестик?від natha_lia - Бухгалтерська практика
Скажите, вы оплату в додатке 2 считали по 31,01,2016 или на дату подачи деки?від natha_lia - Бухгалтерська практика
подскажите как заполняется служебное поле строчки 19,1???від natha_lia - Бухгалтерська практика
вообще не могу разобраться, у меня есть одна налоговая накладная за 12,2015 зарегистрированная с опозданием в январе, я ее включаю в январскую деку (в додатке 5 период складання - ставить 12,2015???) и в январе получается минус 10000,00, как правильно заполнять строчки в деке: строчка 19 - 10000 строчка 19,1 - как заполняется служебное поле ??? и какие еще должны быть заполнены?від natha_lia - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua