Сотрудник писал разработчикам фримейл от Укрнет с вопросом, как вернуть страый интерфейс. Ему сказали, что надо в адресной строке вписать classic, как Blick и советует. Но они очень заинтересовались, чем не понравился новый интерфейс. Возможо, если их завалить письмами, что-то поменяют/вернут.від karina - Про все комп'ютерне, крім 1С
Из "Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу", раздел 101.23: Чи заповнюються рядки 8.1.1, 8.1.2, 8.2.1, 8.2.2 та/або 16.1, 16.1.2 податкової декларації з ПДВ та додаток 1 (Д1) до неї, якщо на підставі складеного платником податку розрахунку коригування обсяги постачання та сума податкових зобов’язань не змінилися? Коротка: Якщо на підставі складеного розрахунку коригувід karina - Бухгалтерська практика
Quotebatler Помогите пожалуйста!!! Пришел от поставщика РК по корректировке продажи на операции освоб. от НДС (кол.13). РК пришел с их подписью и "Х" в поле Подлежит регистрации покупателем. Я приняла документ. Но при этом никаких признаков отправки в ДФС нету, даже в закладке Наступні дії. Документ расположен во входящих налоговых накладных. Потом нажала кнопку Погодити документ и всевід karina - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, как зарегистрировать корректировку через Медок? Поставщик прислал корректировку (минусовую), через е-мейл в формате xml (поскольку у них Арт-Звит). Я ее затянула в Медок. Галочка "Підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем" стоит. Но никаких вариантов последующих действий не предлагается, отправить её в ЕРПН не могу. Что не так? Может, у меня какие-то настройки Медка нвід karina - Бухгалтерська практика
Quotemagda_a Сделайте РК + - А какими датами? Перечитала все, что можно, но не могу понять, как быть: Поставщик выписал неправильную НН от 31.01.15, ошибка в адресе и в подписях. Как исправлять, не знает и узнавать не хочет, мол, с меня обязательства не снимут. Единственный способ нам сохранить налоговый кредит - принести все "на блюдечке". Как исправить? Он может выписать и заревід karina - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quotebrick Как правильно заполняется РК на ошибку в номенклатуре услуг гр6 +1, гр7 цена, гр.10 +сумма гр6 -1, гр7 цена, гр.10 -сумма ? А то мне от поставщика что-то странное пришло... ну да, неправильная с минусом, правильная с плюсом И в столбце 2 "Причина коригування" - в обеих строчках "Зміна номенклатури"?від karina - Бухгалтерська практика
QuoteBlick У меня в Бердянске основное место регистрации, юрадрес там же. База отдыха. Тоже склоняюсь к тому, что по максимальной ставке сдаваться надо, поэтому налоговики удивили с 1%. Еще не могу определиться со статусом недвижимости, жилая она или нежилая. С одной стороны она вроде не может считаться жилой в общем понимании, с другой стороны отдыхающие там именно живут. А ставки могут быть развід karina - Бухгалтерська практика
Quoteludka Щодо звітів, здавати сказали ще раз ті самі,що я здавала за 2014 р(декларацію про доходи,додаток №5, звіт по єдиному)але тепер за 2015р. . За 2015 чи за 2014? У нас була така сама ситуація: ФОП закрився у держреєстратора в серпні, здав "ліквідаційні" звіти по ЕСВ та по ЕН. Тепер треба подати ще один такий самий звіт за 2014 р. по ЕСВ (дод.5) та деку про майновий стан, явід karina - Приватні підприємці
по НДФЛ счет будет новый с 7.02.15.від karina - Бухгалтерська практика
Подниму тему. Поставщик прислал НН, ФО в бланке одниго человека, ЭЦП - другого. Они же должны совпадать? В Медке наткнулась на руководство по заполннению НН, жирным подчеркнуто, что подписи должны быть одинаоковые, ссылки на письма налоговиков. Как правильно?від karina - Бухгалтерська практика
Помогите разобраться, пожалуста: уже пару месяцев названивает мне региональный представитель Медка, настоятельно "просит" оплатить счета. Один - за продление лицензии, это понятно (хотя еще 35 дней лицензия у меня действует). И второй, на 300 грн., за подключение "электронного документооборота", т.е. за возможность обмениваться с контрагентами налоговыми накладными. Якобы намвід karina - M.E.довый
Знатоки ВЭД, помогите, пожалуйста, в таком вопросе: Мы производитель. Продали товар украинской фирме, есть договор. Теперь покупатель требует от нас сырьевую справку с перечнем использованных материалов (в т.ч. с указанием поставщиков и накладных), перечнем технологических операций, описанием производственых мощностей, производственных средств и перечнем персонала, а также с характеристикой предвід karina - Бухгалтерська практика
А надо ли оплачивать единый налог за август и ЕСВ, если ФОП закрыт 6 августа?від karina - Приватні підприємці
Мне в моей налоговой сказали, что и письмо не нужно, т.к. достаточно того, что по отчету прошло увольнение.від karina - Звітність
Quotearni1980 Не придется ли при переходе на ОС регистрировать плательщиком НДС? (обороты на ЕН были более 300 тыс. в этом году) Придется...від karina - Бухгалтерська практика
Нам вторую неделю названивает региональная фирма-распространитель Медка, выставили счет - мол, у нас акция, скидка на Медок 50%, покупайте, т.к. в демо-версии налоговые накладные больше не регистрируются. С их слов, вообще никак не регистрируются, кроме как в Медке ) Сегодня опять звонят, цитирую: "Почему вы до сих пор не оплатили счет, что случилось?!" Принципиально не буду оплачиввід karina - M.E.довый
Еще прошу помощи у знающих: Выручка до 300 тыс - это период 4 кв.2013 +1 кв.2014 г. Возможен ли такой вариант: перейти на 3 кв-л.2014 в 3 группу с уплатой 5%, а с 4 квартала (как раз пройдет 12 мес). - перейти на общую систему? Хоть какая-то экономия на едином налоге (240 грн.х3 мес.). Может, я не вижу какие-то подводные камни?від karina - Приватні підприємці
QuoteKisulya Никак. Придется быть на едином до того момента, пока доход не будет меньше 300, и если я правильно помню, за последние 12 месяцев, а не кал.год Да, последние 12 мес, я неправильно сформулировала. Спасибо за ответ!від karina - Приватні підприємці
У меня такая же ситуация, как у автора темы, одно отличие - доход за последний календарный год выше 300 тыс. Получается, обязательно надо становиться плательщиком НДС? Неужели нельзя никак отказаться? (Деятельности не будет).від karina - Приватні підприємці
QuoteAleksa_ Quotekarina Підкажіть-будь ласка: отримали 20%-відсотковий аванс за виріб. В податковій накладній написала в гр.5 "відсотки", в гр. 6 - 20. Тепер розумі, що це невірно, треба було "шт." та "0,2" відповідно? Да. С 01.03 такого количества как "послуга/проценти" порядок заполнения НН уже не предусматривает. Дякую, також розібралась. Якщо плвід karina - Бухгалтерська практика
Підкажіть-будь ласка: отримали 20%-відсотковий аванс за виріб. В податковій накладній написала в гр.5 "відсотки", в гр. 6 - 20. Тепер розумі, що це невірно, треба було "шт." та "0,2" відповідно?від karina - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, ФОП на ЕН в прошлом месяце уволил всех работников - надо ли подавать пустой отчет по ЕСВ? В Порядке нелогично прописано - получается, что юр.лица не подают "пустышки", а ФОПы подают? 2.13. Якщо юридичні особи не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, звіт до органів доходіввід karina - Звітність
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. У ФОП при фактической проверке нашли неоформленного работника. Человек работал до июля 12 г., потом рассчитался, в Центре занятости все оформлено. ФОП написал объяснительную, что работник работал по 4 часа в день 2-3 раза в неделю на мин. зарплате. Во что выливается эта проверка? Доначисление за 1,5 года НДФЛ по акту – это очевидно. Евід karina - Бухгалтерська практика
По налогам отличий нет. Соц.льготу применять только по заявлению, если по осн. месту не применяется. В 1 ДФ - с кодом 101, в шапке в численности указать как по градж.-правовым договорам (лучше уточните в Вашей налоговой). В отчете по ЕСВ в таб. 6 не будет отметки "трудова книжка", не ставьте соотв. галочку в карточке работника. В шапке таб.1 совместители в штатной численности не учитывід karina - Бухгалтерська практика
Не платит и не показывает.від karina - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Смотрите примеры "д" и "е" в Порядке № 609 - там для вас все расписано. Сплошные звезды и цифры Как я понимаю, это только для кодов 22080100, 22080200, 22080300, а у меня код13050500.від karina - Бухгалтерська практика
А кто как будет заполнять платежку по аренде земли? Пока склоняюсь к такому: *;101;ЄДРПОУ;Орендна плата за землю за жовтень 2013 р,зг.дог.№ХХХ,від ХХ.ХХ.2010р.;;; У кого еще какие варианты?від karina - Бухгалтерська практика
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли штраф за неуплату НДФЛ с рок 30 календарных дней по окончании месяца, в котором начислен доход? Под п. 127.1 эта ситуация не подпадает ведь.від karina - Бухгалтерська практика
Отпишусь, как разрешилась ситуация, возможно, кому-то будет интересно. Отнес шеф декларацию в налоговую. Сумму начисленной НСЛ учли, уменьшили годовую сумму дохода и на нее. Поскольку база налогообложения в результате получилась меньше 120 мин.з/пл, налог к уплате - ноль. Инспектор вообще посоветовал декларацию не подавать, поскольку раз нет налога к уплате, нет и необходимости отчитываться; а евід karina - Бухгалтерська практика
QuoteMarina D. а что льготу снимет налоговая при подаче годовой декларации и доплачивать придется? Вот и меня именно этот вопрос интересует. Про основания для подачи все понятно.від karina - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua