Зараз постараюсь пояснити яка в мене картина виходить.Роблю виправлення в липні,виходить ,що мені до сплати 4000,ми заплатили вже ж 5000,00(було так в липні).Тепер роблю декларацію за серпень,виходить до сплати 10000,00,а по оборотці ж 9000,00 ,бо ж збільшила суму по кредиту в липні. Виходить ця 1000,00 якби переплата,але ж як це відобразитивід Zarinka - Бухгалтерська практика
По програмі було проведено 1000,00,( не додивилась). Зараз виправляю в серпні. Формую УР,проводок по програмі ж ніяких,а от які проводками вирівняти???По суті ж ця сума буде як переплатавід Zarinka - Бухгалтерська практика
Чи де повинна авідображатись ця переплата,на якому рахунку,якщо ми не зможемо зменшити свої ПЗ поточного місяця? цієї ж суми нема в делараціївід Zarinka - Бухгалтерська практика
та ж поточним проводжу,просто при зміні ж суми кредиту змінилась сума до сплати по програмі,в Декларації ж без змінвід Zarinka - Бухгалтерська практика
Дякую за статтю,допомогла мені розібратись.Єдиний нюанс,зараз в мене виникає розбіжність між декларацією за серпень і оборотами по 1С. По програмі, за рахунок уточнень, сума до сплати зменшена,в декларації ж ні. Як з цим бути?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Підскажіть,будь,ласка ,потрібно вже за серпень здаватись,а я з липнем не можу розібратисьвід Zarinka - Бухгалтерська практика
В липні цього року помилково в кредит внесла суму 1000,00.Хоча потрібно було 2000,00.Пн від контрагента зареєстрована вірно на суму 2000,00 ПДВ, в декларацію неправильно підтянула суму. Потрібно подати УР за липень з дод.5, де зробити - 1000,00 і +2000,00,так я думаю???Які проводки в 1С?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Техніку ми завжди утилізуємо,наймаємо фірму,платимо за утилізацію ,нам дають акт про утилізацію. А от що робити ,н-д,з кріслами офісними? оприбутковувати з них нема чого,утилізовувати теж дивно.Як правильно?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Я правильно розумію,якщо в нас є акти списання та висновок експертної комісії підприємтсва про неможливість використання ОЗ за первісним призначенням,то ПЗ не потрібно нараховувати?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Списуємо повністю замортизовані ОЗ,які внаслідок довготривалого використання не можуть використовуватись за своїм призначенням( пошкоджені,ремонту не підлягають).Документально все оформлено. Чи потрібно нараховувати податкові зобов'язання?І варто подавати акти списання в ДПС?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Ситуації наступна. Відправили працівника у відрядження в інший населений пункт. Під час відрядження працівник отримав травму,його госпіталізували,час перебування його в стаціонарі невідомий. Які наші дії? Як потрібно це оформити? Шо з добовими?Добові видавались перед відрядженням.від Zarinka - Бухгалтерська практика
Величезне ДЯКУЮ!від Zarinka - Бухгалтерська практика
Не кредит,а зобов'язання!від Zarinka - Бухгалтерська практика
Вибачте,можливо я неправильно висловилась... в мене кредитвід Zarinka - Бухгалтерська практика
В березні 2016 року нам заплчено аванс 100000,00 за роботи. В Травні 2016 року закрито акт на суму 99900,00. Зависло 100,00. В травні цього року списуємо кредиторську заборгованість. Питання: 1. Чи потрібно коригувати ПЗ? 2. Якщо потрібно,то якою датою?І як коригувати ту пн на суму 100000,0,якщо пройшло 3 роки? 3. ЧИ МОЖНА ВЗАГАЛІ НЕ КОРИГУВАТИ ПЗ?від Zarinka - Бухгалтерська практика
там 100грн. пдв,то може зареєстувати нову з простроченням? чи залишити так?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Зареєструвала зведену пн,в номенклатурі помилилась з номером пн,по якій нараховую зобов'язання.Чи можна виправити цю помилку і як?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Сьогодні виявила,що 15.03.19 зареєструвала пн з неправильною кількістю і ціною.Зараз потрібно змінити відповідно і кількість і ціну..В підсумку р/к буде 0.Роблю з кодом причини 104? Якою датою повинен бути? І я правильно розумію,штрафи застосовуються,лише коли відбувається зміна ПДВ?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Дякую,так і зробилавід Zarinka - Бухгалтерська практика
Не включила податкову від контрагента в кредит випадково,а декларацію вже здала. Чи потрібно здавати нову звітну? чи можна включити в березень? податкова зареєстрована вчасновід Zarinka - Бухгалтерська практика
потрібно здавати на утилізацію?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Списуємо електричні чайники та мікрохвильові печі.По бухгалтерському обліку зрозуміло,а от що з ними робити після ліквідації? чи потрібно здавати на утилізацію?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Навіть якщо я коригую пн на умовне постачання?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Зменшувала податкові зобов'язаннявід Zarinka - Бухгалтерська практика
Р/к грудневою датою. Прострочна реєстрація. Включаю в декларацію за січень. Подаю дадаток 1, зазначаю суму. В рядок 4.1 не затягую,хоча зобов'язання по самій декларації зменшено. Чи правильно так? Думаю причина в тому,що дата р/к грудень,а включено в січень.від Zarinka - Бухгалтерська практика
На підприємстві діє наказ про компенсацію проїзду працівників,згідно якого працівники мають право на відшкодування витрачених коштів на підставі поданого авансового звіту разом з маршрутним листом. ( В ньому зазначаються маршрути пов'язані з службовими поїздками,НІ ДІМ-РОБОТА,РОБОТА-ДІМ). Чи маємо право не оподатковувати ПДФО?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Підскажіть,будь ласка, у зведеній пн,потрібно анулювати один рядок.Роблю р/к,у 1.2-зазначаю рядок,який знімаю,тип причини 201,а група коригування?від Zarinka - Бухгалтерська практика
в тому й річ,що це зобов'язання,їх же моджна зменшити після реєстраціївід Zarinka - Бухгалтерська практика
Ніяких заяв і додатків не потрібно, це автоматично?від Zarinka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua