То потрібно зазначати "повернення товару"??? А як відносно того,що ніякого повернення не було, а контрагент машинально помилився?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Контрагент помилився з датою пн,робить р/к "-".Причина-Усунення неоднозначностей,ДФС відхилила-причина Поле причина коригування "Усунення неоднозначностей" що дозволяється для рк до пн складених до 15.03.А яку причину потрібно ставити?від Zarinka - Бухгалтерська практика
А якщо нам ще не блокували пн,то ж нам не потрыбно подавати таблицю даних?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Контрагент зареєстрував пн ,дата 30.03, але в ній неправильна сума,похибка 1 грн,обіцяє зробити р/к на виправлення помилки,але станом на сьогодні р/к нема.Мої дії-не включаю неправильну пн в кредит за березень,а потім коли зареєструють р/к, включу пн і р/к в квітень вже?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Ну дивіться, а в нас так виходить туди відрядження з 23.04 по 28.04 включно.Мене цікавить 23 і 28 число? Дякую за допомогувід Zarinka - Бухгалтерська практика
17.04 ,н-д,назад,то я рахую цей день як добові за кордон?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Тобто якщо кордон при поверненні назад перетнуто в 19.00 рахувати як закордонні,теж?від Zarinka - Бухгалтерська практика
А,якщо звідти він повертається,день прибуття? якщо ще до обіду він буде за кордоном?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Керівник їде за кордон у відрядження, термін 6 днів,добові за кордон в нас 80 євро,як виплачувати добові,якщо зранку він вилітає,а ввечері вже буде в іншій країні-це добові вже рахувати як закордононні?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Просто які межі повинні бути? Просто комісія то є,але мені самій визначити цю вартістьвід Zarinka - Бухгалтерська практика
так,меблі повністю замортизовані.Дякую за відповідь))) А ще підскажіть,як визначити справедливу вартісь...Вибачте,за такі питання,просто хочеться зробити все вірновід Zarinka - Бухгалтерська практика
Доброго дня,підскажіть ,будь ласка, як списати меблі з балансу підприємства...Чи достатньо наказу керівника,акту технічного стану,підписаного внутрішньою комісією,і акта на списання,тобто без згоди сторонньої організації...І як оприбуткувати відходи,по якій вартості? ( ми можемо використати дрова в нашій хоз.діяльності!)від Zarinka - Бухгалтерська практика
Тобто з чистою совістю включати мені цю пн в кредит?від Zarinka - Бухгалтерська практика
а якщо в нас в розрізі рахунків?від Zarinka - Бухгалтерська практика
і не брати до уваги те,що оплата здійснена на основі рахунку за січень,і написано призначення?від Zarinka - Бухгалтерська практика
підскажіть...від Zarinka - Бухгалтерська практика
Співпрацюємо з контрагентом на основі договору,але щомісяця платимо йому на основі рахунків,Протоягом 2017 р-вартість -3000,з 2018 року -2500,00.За останні 2 місяці 2017 виникла в нас заборгованість 6000,00.А в січні 2018,на основі рахунку ми оплатили 2500,і в платіжці зробили посилання на рахунок і прописали за послуги за січень 2018 .Податкову накладну нам НЕ ВИПИСАНО,спираючись на те,що оплавід Zarinka - Бухгалтерська практика
В листопаді 2017 контрагент зареєстрував нам податкову накладну з невірною датою,тому ця податкова накладна не була включена в податковий кредит.Але річ в тому,що по цій податковій в нас мали б виникнути зобов'язання,тобто слід було виписати податкову на умовне постачання.Питання: якщо сума не включена в кредит,чи потрібно нараховувати на цю суму зобов'язання?від Zarinka - Бухгалтерська практика
та я ж не крричу,я подумала,що мене неправильно зрозуміливід Zarinka - Бухгалтерська практика
АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВвід Zarinka - Бухгалтерська практика
хто як робить?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Чи потрібно друкувати кожного місяць чи можна за квартал? І хто має підписувати?від Zarinka - Бухгалтерська практика
дякую,зрозуміла)від Zarinka - Бухгалтерська практика
різниця складає 1,52,я так розумію,що через заокруглення...???чи страшна це помилка?від Zarinka - Бухгалтерська практика
Тобто амортизація в ПО не нараховується на основні засоби і необоротні матеріальні активи лище на ті,які не використовуються в господарській діяльності?від Zarinka - Бухгалтерська практика
так,я мала на увазі малоцінні необоротні матеріальні активи,від Zarinka - Бухгалтерська практика
Чи нараховується амортизація в ПО на 1121?від Zarinka - Бухгалтерська практика
так зрозуміло.А як мені зараз виправити? Робити УР за серпень,знімаюси цю суму і за вересеь,включивши цю суму?І лише тоді зменшиться рядок 6 витягу?від Zarinka - Бухгалтерська практика
А якщо у серпні виписано р/к до серпневої пн на зменшення зобов'язань на неплатника,але зареєстровано 20.09.В якій місяць мав бути включений р/к? В мене у серпні,але на цю су суму збільшився р.6 по витягувід Zarinka - Бухгалтерська практика
І які наслідки?від Zarinka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua