Просто мы при покупке не планировали продавать его па частям. Сложилась такая ситуация, и теперь с него нужно вытащить одну часть и продать отдельно.від tanya2 - Бухгалтерська практика
Как называется этот одноименный документ? Спасибо.від tanya2 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста. Купили импортированый товар, как одну единицу. Теперь его нужно продать по частям. Как его поставить на приход????????від tanya2 - Бухгалтерська практика
То есть, в балансе ВФП показываю не всю сумму, а только остатки?від tanya2 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста. Во 2 квартале этого года были сняты дивиденды за 2013 год как их отображать в отчетности ( баланс). А также, в этот период, имеем возвратную фин. помощь выплаченную учредителю и директору, частично которая была возвращена в этом-же квартале. Вопрос тот-же - как отобразить в балансе? и всю сумму, или только оставшуюся (за вычетом возврата этой фин.помощи)? Спасибо!від tanya2 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста. На балансе в основных средствах имеем незадействованный кассовый аппарат, хотим его продать, по какой цене это можем сделать, по остаточной стоимости за вычетом амортизации, или по любой желаемой. И как правильно потом в балансе и других отчетах, отобразить продажу этого ОС?від tanya2 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста. Ранее сотрудник был принят как совместитель. Хотя на самом деле работает по договору ЦПХ. Скажите, не могу найти, где в кадрах нужно изменить, как основное место роботы?від tanya2 - Бухгалтерська практика
Р.В. Так вас никто не заставляет отвечать. Сидите и делайте свою роботу. Можно подумать, что попросили лично вашу милость ответить.від tanya2 - Бухгалтерська практика
Ну куда вы относите свои услуги, туда и этот акт.від tanya2 - Бухгалтерська практика
У нас на 903від tanya2 - Бухгалтерська практика
А чому неможна відобразити перевізника і віфдобразити як поставщик. Чи я щось не розумію?від tanya2 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста. Если выписать НН где договор пишем договыр поставки, № договора не пишем, а дату ставим по счету фактури. Это правильно?від tanya2 - Бухгалтерська практика
Вы оприходовали одно, а продаете другое. Как это так?від tanya2 - Бухгалтерська практика
Так у вас же даже склад не пойдет. Если вы так выпишите.від tanya2 - Бухгалтерська практика
Вы должны по проводкам связать эти два предприятия. 1. Дт.6852 "А" Кт.6852 "Б". 2. Кт. 6852 "А" Дт. 6852 "Б". 3. Дт. 6852 "Б" Кт. 311.від tanya2 - Бухгалтерська практика
Сделайте еще одну операцию Дт. 6852 "Б" Кт. 6852 "А", а потом показываите проплату.від tanya2 - Бухгалтерська практика
Не запутаитесь. Просто в карточке, где краткое наименование пишите ФИО, а в полном наименовании пишите Неплатник податку. Тогда все понятно. Ведь в оборотке оно формирует по краткому наименованию.від tanya2 - Бухгалтерська практика
Конечно. Ведь она же работала в 2009г.від tanya2 - Бухгалтерська практика
У меня идет: банковский счет Счет учета Статья движ. ден. средств а такого как вы говорите нет.від tanya2 - Бухгалтерська практика
Да все так и делает. А я не вижу где нужно выбрать касу.від tanya2 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, я первый раз это делаю.від tanya2 - Бухгалтерська практика
Из банка сняли деньги, что бы через касу выплатить з.п. Теперь, что бы все это закрылось, делаю приходный касовий ордер через ( получение наличных ден. сред. в банке), по идее в оборотке все должно зарытся, а у меня не затягивается сумма с банка в касу.від tanya2 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, почему не затягивается через касовый ордер, платежное поручение исходящие? Все везде указано.від tanya2 - Бухгалтерська практика
Либо печать и подпись, либо доверегость и подпись. Что - то одно обязательно должно быть.від tanya2 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua