QuoteBlick Даже не знала, что на портале ПФ можно квитанции найти. Но скорее всего это не подходит, т.к. на сайте ДФС квитанции нет. Выходит, что ПФ не проинформировал ДФС, что отчет принят, а значит формально он не принят. так отож... А що в такому випадку робити? Куди ще можна пожалітися? Де знайти квитанцію 2?від Vitohka - Звітність
QuoteBlick А как Вы узнали, что В ПФ звіт прийнятий без помилок? Зайшла на портал ПФ по ЄЦП, роздрукувала собі звідти квитанцію2 і заспокоїлась, бо спочатку нарахування за квітень в єдиному кабінеті бачила. Тепер воно зникло. Дзвонила в наше відділення ПФ, вони всі мої звіти теж бачать, у них по системі всі нарахування в персоніфікації пройшли (за квітень). За травень звіт оброблений, без повід Vitohka - Звітність
Quoteknv Подскажите, пожалуйста, утром было сделано служебное внесение, за день никаких операций по кассе не было, вечером сделали служебный вынос, сделали Z-отчет, а распечаталась копия Z-отчета с данными за предыдущий день. Нужно ли копию подклеивать в журнал, и нужно ли его записывать? Спасибо. Копію записувати і підклеювати не потрібно. Перевірте номер цього z-звіту, якщо такий самий, явід Vitohka - Бухгалтерська практика
QuoteBlick За квітень сьогодні подали? ні, за травень. Там така сама історія, як з квітнем...від Vitohka - Звітність
QuoteBlick Посмотрите этот отчет в Перегляді звітності. Если там есть квитанция 2, значит все в порядке. А нарахування то таке. В мене зникли нарахування єдиного податку за весь 2016 рік, тепер там переплата 6000. Сиджу мовчки... нема квитанції в "перегляді звітності", є тільки сам звіт. В ДФС висить статус - очікується обробка ПФ. В ПФ звіт прийнятий без помилок. Вони ніяк на вівід Vitohka - Звітність
Доброго дня, колеги. Чи було в когось таке, що пропадало нарахування ЄСВ із ЗП в єдиному кабінеті? У мене зданий звіт за квітень, друга квитанція не надійшла, на порталі ПФ звіт зданий без помилок, реєстраційний номер присвоєний. У квітні своїми очима бачила, що нарахування ЄСВ в єдиному кабінеті було. Тепер відкриваю - НЕМА! Є тільки сплата, і переплата... За травень звіт подала вже другийвід Vitohka - Звітність
Це все зрозуміло - у мене питання в наступному - чи немає у мене ризиків, коли я приймаю на неповний роб.день сумісника, який на словах (без довідки з основного місця роботи) каже, що знаходиться по догляду до 6 років? Чи не донарахують мені потім ЄСВ?від Vitohka - Бухгалтерська практика
Доброго дня, колеги! Виникло питання із оформленням на пів ставки зовнішнього сумісника - це жіночка, яка на основному місцю роботи оформлена по догляду за дитиною до 6 років. Довідки з осн.місця роботи не надала, вказала цю інформацію лише в анкеті на прийняття на роботу. Чи можна на її ЗП не донараховувати ЄСВ до мінімальної?від Vitohka - Бухгалтерська практика
Мабуть, до вас хочуть прийти і пересвідчитись, чи ви працюєте, чи ні. Бо РРО нульових звітів ніяких не передає. Якщо у вас торгова точка не працювала і РРО не включався - попросять доказ, можна показати (написати) наказ на санітарний день чи ін. Якщо ж РРО працює щодня - перевірте, чи щодня робляться Z-звіти, чи щодня передаються, чи РРО не був заблокований. А взагалі-то мораторій зняли на перевід Vitohka - Бухгалтерська практика
Quotenikon 1. сума відшкодування буде умовною і фіксованою Простите, но это полнейшая ерунда.... Арендатор должен поставить СВОЙ счётчик эл.энергии, НЕ РЕГИСТРИРОВАТЬ его в Энерго, но именно по этому счётчику Арендодатель и Арендатор будут чётко определять, сколько эл. энергии использовал арендатор. А бухгалтер, зная тариф на эл. энергию, будет чётко знать сумму до відшкодування. Показателивід Vitohka - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Прошу допомоги шанованого твариства бухгалтерів-юристів! Ситуація наступна: ФОП заг.сис.+ПДВ є основним абонентом обленерго. На свій лічильник дає дозвіл підключити іншого ФОПа на єд.податку. Використання ел.енергії планується велике. РЕС дає податкову накл. ФОП користується под.кредитом, має право включає витрати на ел.енергію у витрати. Питання: 1 - яким чином оформити договвід Vitohka - Бухгалтерська практика
У мене інше питання - якою датою ви обліковуєте виручку, яка надійшла на Р\Р ? Датою виручки, отриманої на Р\Р, чи датою Z звіту РРО? Просто в середині місяця це не критично, а от в перехідному періоді - навіть дуже. Недавно стверджували фахівці на семінарі, що правильно буде відображати датою надходження на Р\Р. Але тоді виручку готівкову і безготівкову з одного звіту РРО прийдеться розділятвід Vitohka - Приватні підприємці
Quotesim Но я трактовала "вся" - это фактически , то что поступило. Уже стала рыть смотрю , что есть консультации , что можно отображать и за минусом комисии , но рекомендуют плюсовать вот и я много лет показывала за минусом, прочла буквально месяц назад, что указывают всю сумму в книгу. Якобы, было какое-то разъяснение в пр.году. Если б у нас был один закон, а не куча разъяснений с рвід Vitohka - Приватні підприємці
QuoteFyDD Регистрируется ФОП 2-я группа. Бывшый военный, получает пенсию, сейчас старше 60 лет Вопрос: должен ли он платить ЕСВ ? по закону говорится об освобождении пенсионеров по возрасту Подходит ли сюда воен. пенсионер ? "4. Особи, зазначені у пунктах 4 та 5-1 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або євід Vitohka - Бухгалтерська практика
QuoteAnnaBMK Добрый день Нужна помощь-разобраться- подскажите - пожалуйста, сотрудник ( все тот же больничный) принес больничный с 1.04 по 25.04 и продолжает болеть, т.е он не закрыт у него, Для ЕСВ делаю начисления с 1по 25 -верно? расчитываю эту сумму по фактически принесенному больничному, у меня получется сумма больничного с 1 по 25 - 3169,25, нужно ли дотягивать до минимальной ЗП - ЕСВ иливід Vitohka - Бухгалтерська практика
Теж виникло питання з відображенням пільги. ПСП застосовувалась лише один місяць, а відображено дохід з пільгою одним рядком. Помилка на суму відображення нарахованих і сплачених податків не впливає (нараховано і сплачено правильно). Тобто, 510 не буде? То чи є необхідність подавати уточнюючу і розділяти дохід з пільгою і без?від Vitohka - Бухгалтерська практика
Мабуть, ще до цього "руки не дійшли". Заяву на спрощену/відмову від спрощеної несіть "ногами"(((від Vitohka - Бухгалтерська практика
а в нашій податковій сказали - аякже! треба всі рядки заповняти! то краще перездать нову звітну чи не чіпати - хай так буде? В рядочку, що різниці не застосовую галочку проставила, і навіть номер наказу написала)))від Vitohka - Бухгалтерська практика
А якщо я переношу збитки мин.років додатком РІ, то заповняю лише рядок 3.2.4. ? (різниці не застосовую) Просто я в цьому додатку заповнила ще амортизацію з нульовою різницею і подала разом додаток АМ. Це правильно, чи потрібно перездати без лишніх даних з одними лиш рядком 3.2.4 ?від Vitohka - Бухгалтерська практика
взагалі не розумію - які тут пільги, коли одні збитки! У 2016 був збиток більший, у 2017 - менший, але додала збитки 2016 року і получилось більше. Як взагалі ті пільги по податку на прибуток рахувати? Напр. 1. збиток 2016 р - 10 тис, дохід 2017р - 5 тис, разом по декларації получається ще збиток 5 тис. То пільги 5*18%=0,9 тис??? 2. збиток 2016 р - 10 тис, збиток 2017р - 5 тис, разом збитвід Vitohka - Бухгалтерська практика
Доброго дня. А звіт по пільгам при збиткових 2015,2016,2017 - подається за 2017 рік??? Десь читала роз'яснення, що якщо і 2017 збитковий - то не подавати. Я не подала....від Vitohka - Бухгалтерська практика
Quotekonta QuoteVitohka QuoteАфіна QuoteVitohka Упс, і ми там є((( ФОП на заг системі, торгівля підакцизними товарами. Єдинників мабуть тільки при закритті і перевіряють... У Вас оборот до 20млн? И людей до 10? оборот далеко до 20 млн, людей 15. Період будуть перевіряти 3 роки, бо остання планова перевірка була в 2014 році А якщо планова перевірка була останній раз у 2009 році? То що? завід Vitohka - Бухгалтерська практика
QuoteLeto17 Подскажите, пожалуйста, когда проверяют ОС - на что смотрят? На все, з чого можна нарахувати найбільші штрафи((( Особливо правильність показаних витрат. Якщо до витрат не прикопатись - починають колупатись в РРОвід Vitohka - Бухгалтерська практика
QuoteАфіна QuoteVitohka Упс, і ми там є((( ФОП на заг системі, торгівля підакцизними товарами. Єдинників мабуть тільки при закритті і перевіряють... У Вас оборот до 20млн? И людей до 10? оборот далеко до 20 млн, людей 15. Період будуть перевіряти 3 роки, бо остання планова перевірка була в 2014 роцівід Vitohka - Бухгалтерська практика
додаткова відпустка може використовуватись не залежно від основної. Просто після використання основної, дні невикористаної додаткової відпустки можне компенсувати грошима.від Vitohka - Бухгалтерська практика
Упс, і ми там є((( ФОП на заг системі, торгівля підакцизними товарами. Єдинників мабуть тільки при закритті і перевіряють...від Vitohka - Бухгалтерська практика
термін 5 днів пройшов давно, мене "просять" самій визнати уточнюючі помилково поданими і подати нові. Зверталась в обласну податкову за консультацією, кажуть - занижені податкові зобов'язання, треба показувати штраф, інакше нарвусь на загальну перевірку. Доказувати щось самій податковій - мартна трата нервів і часу. А суди у нас реформуються, суддів нема... Якби хоч якогось толкововід Vitohka - Бухгалтерська практика
і ви декларували штраф в уточнюючій? Чи податківці самі нарахували? Бо у мене тільки пеня по житловій вилізла в 300 грн до моменту подання уточнюючої, яка забирала нарахування...від Vitohka - Бухгалтерська практика
Я в електронному кабінеті теж бачу все ок. А вони зараз рік закривають, дзвонять, кажуть, що беруть уточнюючу "до відома", подавайте нову, зі штрафною санкцією 3%. А вони взагалі мають право таке зробити???від Vitohka - Бухгалтерська практика
так отож і я так вважаю. Але доказувати це треба лише в судовому порядку, бо адекватних в ДФС уже не залишилось - всіх поскорочували. Мою уточнюючу без штрафних санкцій не проводять, ставлять "до відома"...від Vitohka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua