И мне : aleeeenka@yandex.ru Заранее спасибо.від aleeeenka - Бухгалтерська практика
А у нас что началась очередная волна мобилизации? Вроде же пока не объявляли?від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Quotealisona спасибо!а в этом акте мне нужно будет указать окончательную правильную цену с учетом всех оплат или только разницу РН и оплат? Я в акте указываю "Змінена Ціна (+/-) за одиницю, грн.без ПДВ" и ставлю сумму с + или - , в зависимости от того в какую сторону поменялись цены.від aleeeenka - Бухгалтерська практика
К РН выписывается акт изменения стоимости. Его делают в произвольной форме.від aleeeenka - Бухгалтерська практика
ВЗ и НДФЛ с пособия по беременности и родам не берется. Начисляется только ЕСВ 22%від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Quoterainy_days я так розумію ЄСВ платимо 22 % ВЗ також платимо - 1.5 % а що ПДФО- він нараховується на декретні чи ні ? По поводу ВЗ с декретныхвід aleeeenka - Бухгалтерська практика
И тутвід aleeeenka - Бухгалтерська практика
Quoteakvin1231 Добрый вечер, подскажите пожалуйста, что заполнять в отчете по ЕСВ (работница ушла в декретный отпуск с 12.05.2016г). Может есть примеры заполнения. Буду очень благодарна, т.к. никогда не сталкивалась Посмотрите тут:від aleeeenka - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну й не переймайтесь - спіть спокійно. В автора ж посту не приймалось Дякую)від aleeeenka - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Ну а РК прийнявсь - квитанція 2 є, чи ви маєте намір ше раз коригувать ту ПН чи РК... Да все принялось. Без замечаний. Просто сейчас увидила эту темку и что-то екнуло перепроверить. И вот увидила, что в первой строке стоит 1, а во второй - ничего(від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, при заполнении РК в первой строке с "-" поставила №з/п рядка - "1" я во второй строке: "+" - осталась колонка не заполнена ( а должна была быть тоже "1") Нужно как-то исправлять, на что оно влияет??? Получается,что появилась строка без номера, которой явно не было в налоговой накладной(від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, при заполнении РК в первой строке с "-" поставила №з/п рядка - "1" я во второй строке: "+" - осталась колонка не заполнена ( а должна была быть тоже "1") Нужно как-то исправлять, на что оно влияет???від aleeeenka - Бухгалтерська практика
QuoteОлена я вообще бунтую. С какого перепугу, вдруг, без оснований, а только на каких-то предположениях. Взять и добавить фирме проблем??? Подход, типа, поймать преступника??? Для этого нужно действовать законно, а не так как они делают. Тут я с вами соглашусь.від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Мне не совсем понятно. Если причина блокировки была:"було зареєстровано багато ПЗ", то в чем тогда проблема. Чем больше НО вы зарегистрировали, тем больше должны заплатить НДС. Скорее всего я думаю, что причина как раз в том, сколько НК вы получили и от каких контрагентов. ВЫ уверены что все ваши поставщики - надежные? Возможно кто-то из них в налоговой проходит как "яма" иливід aleeeenka - Бухгалтерська практика
Ок. Ну а сейчас стоит начинать применять коэффициент или начислять как и раньше без него?від aleeeenka - Бухгалтерська практика
А что делать, если никогда не учитывали коэффициент повышения. С января 2016 повысили оклады. В феврале сотрудница пошла в отпуск - отпускные рассчитали без учета повышения окладов. А в марте она ушла в декретный на 126 дней. Соответственно получается из-за не учета коэффициента при расчете отпускных - декретные тоже не правильно рассчитали, занизили(((. Как лучше поступить? Может приказ задним чвід aleeeenka - Бухгалтерська практика
QuoteНат Я считаю, пока налоговая сама лояльно относится к приостановке деятельности фирмы и сама же пишет письма о том, что если директор (он же учредитель) остался один на фирме, и можно не начислять ЕСВ, то не стоит ломать себе голову со всем остальным. Деятельности нет, сдали раз в месяц ЕСВ, и все. НДС-пустая не сдается, дека по прибыли-тоже, 1дф-тоже не сдается. Ну и раз в год баланс сдадитвід aleeeenka - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Извините, может я не чётко формулирую вопрос. Вы писали: Quoteangie Мы рискнули, всех уволили, дира в том числе, сделали протокол "виконання обов'язків засновник бере на себе", у регистратора внесли изменения, поменяли ключи, зар плату не начисляем,никто не трогает каким документом Вы вносили изменения у регистратор? Протоколом и приказом? Если у вас директор и увід aleeeenka - Бухгалтерська практика
Почитайте вот эту консультацию - может поможет: Наказ Міндоходів України від 07.10.13 № 536 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо особливостей оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання програмної продукції "від aleeeenka - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик А можно здесь, пожалуйста, озвучить? Короткий ответ в ЗИРе: " Якщо в податкової декларації з ПДВ не заповнений рядок 19, тобто відсутня сума від’ємного значення поточного звітного (податкового) періоду та від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, то і реєстраційна сума в службовому полі у рядку 19.1 таковід aleeeenka - Бухгалтерська практика
Короткий ответ в ЗИРе: " Якщо в податкової декларації з ПДВ не заповнений рядок 19, тобто відсутня сума від’ємного значення поточного звітного (податкового) періоду та від’ємного значення, що підлягає включенню до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду, то і реєстраційна сума в службовому полі у рядку 19.1 такої декларації не заповнюється."від aleeeenka - Звітність
По поводу штатной численности: " Фахівці Міндоходів повідомили, що під час заповнення реквізиту «Штатна чисельність працівників» таблиці 1 додатка 4 Звіту по ЄСВ ураховуються як працівники, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами (по догляду за дитиною до 3-х років), так і інші особи, працевлаштовані на їх місця. Це передбачено Інструкцією зі статистики кільквід aleeeenka - Звітність
Вы не показали отрицательное значение в строке 19.1? или доп.поле не заполнила??? Если доп.поле - то оно заполняется только при отрицательной декларациивід aleeeenka - Звітність
Вопрос снимаю. Нашла консультацию в Зире.від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Чи завжди потрібно заповнювати довідкове поле строки 19.1 декларації з ПДВ, чи лише при наявності від'ємного значення за декларацією?від aleeeenka - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Не нужно. Спасибо. Значит как я понимаю, додаток 8 является не обязательным - только если ты хочешь подать жалобу. А так просто включаем опоздавшую налоговую в периоде ее регистрации, а не выписки?від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, поставщик зарегистрировал нам мартовскую налоговую с опозданием. За март,я подала декларацию по НДС без этой налоговой, т.к не имела право на НК. Додаток 8 к декларации ( жалоба на поставщика) не подавалась. Сейчас в апрельской декларации включаю эту налоговую, т.к ее регистрация прошла в апреле. Нужно ли теперь подавать дод.8? Или не обязательно?від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Есть ли какие-то нюансы в этом случае.від aleeeenka - Бухгалтерська практика
Подскажите, была командировка за границу. В 1С авансовый отчет распечатывается в у.е. Читала что нужно заполнять авансовый по командировке за границу и в гривне и в валюте. Как это правильно оформить: делать два дублирующих авансовых (1-н грн, 1-н в у.е)? Или все-таки в одном отчете как-то показать две валюты? Может у кого-то пример есть, буду благодарна. моя почта: aleeeвід aleeeenka - Бухгалтерська практика
Quoterainy_days Quotealeeeenka Неужели никто не покупал программное обеспечение или компьютерные программы у нерезидента????((( Поделитесь опытом. Как вы проводите эти операции. Выписываете ли налоговую, как отражаете в декларации по НДС. Пожалуйста альонка, а ви імпортуєте пз як послугу чи як товар ? якщо як послугу , то є купа статей як заповнювати і виписувати податкові накладні на такі опвід aleeeenka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua