Я чеки подкалываю к акту сверки с ОККО, чтоб проверить всё ли что выдано ОККО к нам дошло в литрах. А цены и суммы там совсем другие, чем в накладной, которую нам ОККО даёт раз в месяц на общую сумму, т.к. в чеках скидки не посчитаны. Приходую бензин на основании накладной ОККО и чеки тут не нужны мне.від vvv275 - Бухгалтерська практика
Если оформиться бухгалтером обязательно ли подавать 1-ОПП и делать ЕЦП? Ответственность в любом случае на бухгалтера ложится с правом подписи или нет, а вот обязанность подписывать отчёты есть у единственного бухгалтера, без статуса "главный"? Не знаю какую себе должность лучше придумать.від vvv275 - Бухгалтерська практика
Quotehappy_fialka Quotesemeryuk_o Кто смог зарегистрировать не сводные НН с типом причины 09? Какой ІПН использовали? Пробовала и 400000000000 и 600000000000. Налоговая отклоняет. Вот что пишут: 1)Виявлені помилки: Документ не може бути прийнятий - для типу причини 9 ІПН покупця не може дорівнювати 400000000000. 2)Виявлені помилки: Документ не може бути прийнятий - документ не є зведенвід vvv275 - Бухгалтерська практика
Quotenemcova_cief Quotealisona если на ооо есть только директор, он может пойти в отпуск? обязанности нет на кого положить Приказ на директора пишет сам директор с текстом "відбуваю у відпустку з - до- за період роботи с ...числа року по .... такой (его рабочий год). Право підпису залишаю за собою" Или пусть делает доверенность, кому он передает право первой подписи) А если у нас кровід vvv275 - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net вопрос о дод 7 . в 2016 году в октябре была необл операция. заполнили дод 7 табл 1 стр. 2. операция одна единственная в году. все операции налогооблагаемые. в декабре пересчитали за год , рассчитали ЧВ по году в дод 7 показали в стр. 3.1 в январе не подавали дод 7, так как не было не облагаемых операций. в феврале опять появляется необлагаемая операция. использовавід vvv275 - Звітність
Массовое сумасшедшие бухгалтеров с этими нововведениями.від vvv275 - Бухгалтерська практика
Добрый день, уважаемые коллеги! У нас нет своего транспорта и в акте/НН мы отдельными строками показываем наше ТЭО и перевыставленные услуги 3х лиц. Поэтому будем на ТЭО ставить КВЕД 52.29, а на перевыставленные услуги как нам поставщики зарегистрируют НН. Если вы свои транспортные услуги отдельно выделяете и у вас в договоре прописано и КВЕД в вытяке статистике такой поставлен у вас, то навервід vvv275 - Бухгалтерська практика
QuoteIrina455 А хто займається транспортно-експедиційними послугами? в податковій розділяємо окремо 49.41.19 і 52.29.19? У нас нет своего транспорта и в акте/НН мы отдельными строками показываем наше ТЭО и перевыставленные услуги 3х лиц. Поэтому будем на ТЭО ставить КВЕД 52.29, а на перевыставленные услуги как нам поставщики зарегистрируют НН. А у Вас есть необлагаемые операции - транзитныевід vvv275 - Бухгалтерська практика
Мы экспедиторы и перевыставляем услуги 3х лиц. Бывало так, что мы перевыставляя услуги вместо "сутки", "грн." или других единиц измерения указываем "услуга". Сумма и наименование услуги не меняем, а единицу и цена за единицу не всегда наперёд знаешь (сложно отследить, т.к. у нас их много и НН от поставщиков иногда позже приходят чем мы выпишем НН). Могут ли нас кавід vvv275 - Бухгалтерська практика
А что вам мешает прописать, что это реклама и начислить 20% НДС? ЧВ тоже не будет. У нас ТЭО нерезиденту тоже по месту регистрации заказчика, так многие бухгалтера чтоб избежать пропроционального распределения вх.НДС просто начисляют 20% НДС и не парятся с Дод.6, 7, ЧВ, условными НН и РК к ним после годового пересчёта. Мой директор сказал почему терять 20% - если надо распределять и мне от этогвід vvv275 - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net да В декларации стр. 5, дод 6 в табл. 1 не объект ну и распределение между облагаемыми и не облагаемыми Спасибо огромное, наконец хоть кто-то ответил и на мой вопрос. Только, пожаааалуйста, расшифруйте человеческим языком как это на практике распределять в 1С? К примеру в марте возникает впервые не объект: 1. НН не выписываю. 2. В деке появится стр.5 + Дод.від vvv275 - Бухгалтерська практика
Большое спасибо, точно, это типа доставки при заказе с Розетки. Стоит ли искать в 1С автоматический путь распределения этих 50 грн. на стоимость ТМЦ? Хотя у меня несколько позиций ТМЦ - вручную разобью.від vvv275 - Бухгалтерська практика
Quotea2008 Почти по теме: Есть продукция на складе: 5 картонных коробок на 12 грн.(лежат без движения 8 лет) Если их списать, нужно ли начислить НДС? Если да, то исходя из цены реализации 12,00*20%=2,40 ? Или применять рыночную цену? Исходить из себестоимости? Если списать на растопку котла? Хозяйственная ли это деятельность, начислять ли в таком случае НДС? Осмелюсь продолжить тему коробоквід vvv275 - Бухгалтерська практика
Quotebrick QuoteElka2003 у нас банк аваль. В выписке указано, что поступила сумма такая-то, меньшая, чем отправили покупатели и все. Клиент скинул платежку, там указано, что он платит все комиссии. Я вообще потерялась, впервые такое. Договора стандартные. Никогда не менялись. У нас есть пункт, что все местные налоги платит клиент. У них там бывают какие-то спец.налоги. Про комиссию не слова. Я невід vvv275 - Бухгалтерська практика
Quoteyulia_klubn У нас практически все операции у без ндсников приобретаются Если было такое дело, доначисляла НО А какие строки декларации будите заполнять по ТЭО нерезиденту? Будите ли заполнять Дод.6 и 7 и пропорционально распределять вх.НДС?від vvv275 - Бухгалтерська практика
Отлично, что начислять НО и выписывать НН не надо. НО.... 1. В декларации эти цифры должны быть и эти операции получаются необлагаемые, 2. а если Вы их оказываете, то должны сторнировать свой НК если его появление связано с ТЭО нерезиденту. 3. И если Вы скажите, что никакой НК не получили по этой операции ГНИ скажет: аренда, канцтовары, картридж, эллектричество и прочие распределите межвід vvv275 - Бухгалтерська практика
QuoteINNA1970 В деке сумма попадает в строку 5 и додаток 6, если это первый раз в году, то и в додаток 7 Я тоже так понимала, а почему по другому тут: Лист ДФС від 03.11.2015 № 23370/6/99-99-19-03-02-15 Про розгляд звернення Державна фіскальна служба України розглянула звернення підприємства щодо порядку відображення резидентом – платником податку у податковій декларації з податку на доданвід vvv275 - Бухгалтерська практика
Операция «ликвидация»: путеводитель для юрлиц Ликвидация предприятия — естественное явление (жаль только, что в последнее время оно стало слишком распространенным). В связи с этим важно всегда держать в голове основные нюансы, связанные с ним. А в этом вам как раз и поможет данная статья. Ликвидация — дело не одного дня. Напротив, придется пройти несколько «кругов ада», чтобы закрыть все вопросвід vvv275 - Бухгалтерська практика
5. Жду когда они подпишут своими ЭЦП и пришлют назад. А как бухгалтеру подтвердить свои расходы с таким ЭДО-актом или РН? Мне прислали акт, я подписала ЭЦП, отправила поставщику. Распечатываю бланк акта - ни подписей ЭЦП, пи ФИО ничего кроме бумажки с текстом и цифрами на нём нет, правда есть квитанция. Что мне подложить под расходы, чтоб не было вопросов при проверке?від vvv275 - Бухгалтерська практика
Увага! Нова податкова накладна Подробнее по ссылке: В НН от 01.03.17 уже необходимо кодировать услуги? "Доповнено графу, де відображатиметься код послуги. Так, розділ Б доповнено графами 3.2 «Ознака імпортованого товару» та 3.3. «Послуги згідно з ДКПП».від vvv275 - Бухгалтерська практика
На основании поступления товара (там "не НДС", только стоимость в инвалюте) делайте ГТД по импорту - 1С сама всё разнесёт и в декларацию сама подтянет в стр.11.1., а Дод.2 ручками в месяце ГТД, если ВЗ появится.від vvv275 - Бухгалтерська практика
Он формирует Ваш налоговый кредит Дт6412-Кт3771. Он и прочий НК перекрывает ваши НО, а если её останется - то это отрицательное значение по деке - стр.21 и Дод.2.від vvv275 - Бухгалтерська практика
Недавно Дт-Кт дал доступ на просмотр Великого бух.семинара, так там лектор Галина (очень понравилась) рассказывала о том как на фирме квартиры и шубы сотрудникам купили и на расходы, чтоб прибыль уменьшить. Это может быть правдой?від vvv275 - Бухгалтерська практика
QuoteKarmen а якщо перевірки не було вже 6 років, то скільки потрібно зберігати документи? (їх вже не маю куди складати ) Присоединяюсь к вопросу. Если прийдёт проверка, то она будет проверять только последние 3 года или все 6?від vvv275 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick ДФС получила. В Медке посмотрите внимательно на квитанцию 2, не печатную форму, а саму квитанцию внизу под отчетом.Там вверху есть две фразы: Прийнято ДФС и Прийнято статистикой, а потом регистрационный номер, только почему-то они не распечатываются. Спасибо, оказывается при отправке через единое окно от ДФС квит.№1, а от статистики №2.від vvv275 - Бухгалтерська практика
Quotevvv275 QuoteШустрик Якшо ви скидуєте окремо в ДПІ і окремо в статистику, то для статистики S, а в податкову J - но кажуть шо J електронкою не приймаєцця, а якшо відправить S, то прийде перша квітанція від ДПІ, а друга з статістіки А если я через единое окно отправляю у меня только S. В квитанции должна быть фраза принято ДФС? Я чего-то только от статистики в квит.2 послание вижу "від vvv275 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Якшо ви скидуєте окремо в ДПІ і окремо в статистику, то для статистики S, а в податкову J - но кажуть шо J електронкою не приймаєцця, а якшо відправить S, то прийде перша квітанція від ДПІ, а друга з статістіки А если я через единое окно отправляю у меня только S. В квитанции должна быть фраза принято ДФС? Я чего-то только от статистики в квит.2 послание вижу "Звіт відповвід vvv275 - Бухгалтерська практика
Если аванс за фактически отработанную первую половину месяца (в 1С по предварительному расчёту), то некоторые ведут промежуточный табель где штат немаленький особенно. А если фиксированная сумма аванса 65% (сразу забили в 1С) как при отпуске, к примеру с 5 по 20 высчитывать аванс - ручками посчитать?від vvv275 - Бухгалтерська практика
Я тоже хочу окончательно определиться в этом вопросе: 1. Если это ТЭО, то место поставки - место регистрации получателя - не территория Украины, вроде такие операции мимо НДС должны проходить, но... В деке есть стр.5 и Дод.6, а значит и Дод.7 со всеми вытекающими. ст.186.3 ж. Как тогда включать в деку без НН? 2. Если другая услуга и она оказана не на территории Украины это даже не "опевід vvv275 - Бухгалтерська практика
Нашла такое, но в НКУ никак не могу найти пунктик, что конкретно подтверждает факт оплаты/является платёжным-расчётным документом. Ткните пожалуйста в НКУ где это есть (в 170.9.1. не нашла про документы подтверждающие оплату). Відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Мінфіну від 13.03.98 р. N 59, у разі використання електронного авіавід vvv275 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua