Доброго вечора. ТОВ1 замовило виготовлення деталей в ТОВ 2, отримало їх і продало тов 3. Купили по меншій ціні, продали по більшій. На балансі ТОВ 1 тільки верстати, матеріалів ніяких немає, витрат на перевезення і інших також немає. Підскажіть, як це відобразити. Може хто стикався. Прочитала купу матеріалів і заплуталася.від crizis - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Стали платником ПДВ з 1.01.22. Як я розумію декларацію по ПДВ я вперше подаю в лютому до 20 числа за січень. В січні до 20 числа я не подаю декларацію по ПДВ, бо звітній період грудень, ми не були платниками ПДВ. Чи вірні мої міркування?від crizis - Звітність
Доброго дня. ТОВ взяло в оренду приміщення. Почитала купу консультацій написано, що Орендар також повинен подати 20-ОПП , а не тільки орендодавець. Чи може я щось не так зрозуміла. І якщо Орендодавець не подає цей звіт як бути менівід crizis - Звітність
Доброго дня. 1с переустановили з одного комп'ютера на інших. Підтягли резервну копію по тов. Через деякий час в 1 с дата рахунків і сума російською мовою все інше укр мовою. І в меню регламентовані звіти звітів нема. Підскажіть може хто стикався з таким. Може не вірно щось встановили чи підтягливід crizis - 1С daily
Доброго ранку! Може в кого було таке. Вчора прийшли лікарняні.А призначенні платежу написано заявку, що це допомога по непрацездатності, все як завжди. А де найменування ЄДРПОУ написано - Суми до з'ясування по маршрутизації 14360570. Вісить так, ще з вчорашнього дня. Думала, зміниться щось. Сьогодні прийшла, теж саме. Допоможіть розібратисявід crizis - Бухгалтерська практика
Доброго вечора. Проконсультуйте будь ласка. ТОВ 3 гр ЄП 5% хоче стати платником ПДВ. Потрібно подати заяву про реєстрацію платником ПДВ. ЇЇ можна подати в електронному кабінеті? Які терміни? Як довго розглядають заяву?Може ще є які є нюанси?від crizis - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Вже вкотре не можу відправити матеріальну допомогу, через приват банк. Платіж повертають. Відправляю 20 тис працівнику. Пишу в призначенні (Нецільова разова мат допомога за листопад 2021 року згідно пп 170.7.3 ст 170 ПКУ Постанова КМ №1170 від 22.12.2010 п. 14 розд 1). Банк повертає і пише - в призн платежу недостат обов'язкової інформації. Всі податки сплатила. Допоможіть, будьвід crizis - Бухгалтерська практика
Доброго вечора!!!! ТОВ надає послуги, яких немає в єдр ( види діяльності), але вони є в статуті. Статут змінювався в 2020 році і затверджувався в реєстратора. Склалася така ситуація, що контрагент, хоче щоб ми переробили йому документи, бо кведу на надання цих послуг в нас нема. Наш юрист каже, що ми можемо надавати такі послги, якщо вони є в статуті. Сьогодні перечитала купу роз'яснень стосвід crizis - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Підскажіть, будь ласка, може в кого була така ситуація. Працівник приніс лікарняний перший з 11.02.2021 по 13.02.2021, а другий (продовження) з 14.02.2021 по 24.02.2021 запис про порушення режиму, а потім запис лікаря з 25.02.2021 по 05.04.2021. Як подати заяву розрахунок ФССвід crizis - Бухгалтерська практика
Всі податкові і розрахунки коригування зареєстровані вірно. Я в самій декларації на показала в рядку 7 д1 коригування , а в р. 9 сума вірна. Зробила уточнюючий, але в ел кабінеті не виправлено нічого і перевищення в витягу досі показує. От і хвилююсявід crizis - Звітність
В мене сума податкових зобов'язань не змінилася. Я забула окремо показати коригування по пз, а загальна сума пз та ж сама. Я нічого не збільшила і не зменшила уточнюючою.від crizis - Звітність
Доброго дня!!!! Допоможіть розібратися. По витягу в березні місяці показує перевищення. Знайшла помилку в податкових зобов'язаннях, подала уточнюючу в травні. До сих пір в ел кабіненті нічого не виправлено, так і вісить з мінусом сума розбіжностей. г. бухгалтер каже, що потрібно вказувати пз. Але в новій декларації ми не вказуємо зареєстровані пз. Там була помилка в декларації яку виправиливід crizis - Звітність
Доброго дня!!! Підскажіть, будь ласка, може хто стикався з таким. Директор ТОВ, без НДС, хоче взяти в кредит верстат, через Ощад банк. 2 міл. грн.Може хто знає всі нюанси таких операцій, ризики.від crizis - Бухгалтерська практика
Раніше було більше людей, тому реєструвалися у фонді і подавали звіт. Зараз лише директор. Але якщо в фонді зареєстровані і робітників нема, все одно звіт потрібно подавати, навіть пустий.від crizis - Звітність
Доброго вечора!!! Допоможіть, будь ласка, бо щось заплуталась. ТОВ, де один директор зовнішній сумісник неповний робочий час, в звіті в рядку 01, не показується, як я зрозуміла.А в рядку 04 і 05 я показую нарахування чи також ні? Дякуювід crizis - Звітність
На жаль, переплати нема. Та там сума 12 грн. Побачимо, як буде. Я почитала, то дивлюсь я не одна така.від crizis - Бухгалтерська практика
Чи штраф буде, якщо буде перевірка?від crizis - Бухгалтерська практика
Доброго вечора. Підскажіть, будь ласка. Оплатила ВС на старий рахунок, гроші сьогодні повернулася. Відправила на новий. Як я розумію адмін штраф буде? Вперше така ситуація, цей штраф,як нарахують в податковій? Його в електронному кабінеті буде показано чи вони лист присилають? Напишіть, хто стикався з таким. Дякуювід crizis - Бухгалтерська практика
Мінімальні зп вснесено все по роках. 1500 це зп неповний робочий день сумісник. При нарахуванні зп в авансі єсв розраховує правильно, а от при нарахуванні осн зп єсв рахує з суми 1550. Єсв за місяць з зп 1500 повинно бути 330 грн, а в мене показує в свод отчислений в фонди 341 грн з 1550.від crizis - Бухгалтерська практика
А в звіті показує суму 1500, а 50 грн як додаткова база нарахуваннявід crizis - Бухгалтерська практика
Доброго вечора! Прошу Вашої допомоги. Може й запитання дурне. В 1с 7 при нарахуванні зп, в зводі по ЄСВ показує суму 1500, з неї ЄСВ повинно бути за місяць 330. А також є ЄСВ з ФОП, і там показує суму 1550 і єсв тягне з цієї суми, а потрібно з 1500. Вже все передивилася не можу зрозуміти звідки тягне цю суму і як виправити. Може в кого було таке, допоможіть будь ласкавід crizis - Бухгалтерська практика
Доброго дня!!!! Надійшов запит з ДПС про надання інформації стосовно розбіжностей з контрагентом. В нас все вірно, скоріш за все він не вірно вказував ознаку доходу в звіті. Може в когось була така ситуація і є зразок відповіді на такий запит. Допоможіть, будь ласка.Дякуювід crizis - Бухгалтерська практика
Вибачте, 8 днів, там же ж календарних дніввід crizis - Звітність
6 таблиця з помаранчевою галочкоювід crizis - Звітність
В п'ятій таблиці вказала що прийнятий з 23.11. В шостій я тоді ставлю 6 днів і за них зп. Вірно?від crizis - Звітність
Доброго дня!!! Потрібна ваша допомога. Прийняли на роботу з 23.11 зовнішнього сумісника. Заплатили ЗП за 6 днів. Роблю звіт з ЄСВ. Вперше в електронному кабінеті. В таблці 6 показує помилку "Можливо кіл-ть днів перебування у трудових відносинах невірна". Поставила, що відпрацював 6 днів, ЗП за ці дні, ЄСВ вказала. Показала, що неповний робочий день і що без трудової. Донараховувати йомувід crizis - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua