Потрібно зробити Розрахунок коригування (Додаток №2) до податкової накладної за 2014рік. Це взагалі можливо, коригувати податкові за такий період? (Податкова не реєструвалася, так, як був відсутній код УКТ ЗЕД, тобто товар був вітчизняний).від Oleg_s - Бухгалтерська практика
Є лікарняний працівника із позначкою "порушення режиму". Подаю заявку, на дні порушення режиму лікарняні не нараховую, лікарняний з 01 по 20, порушення режиму 13 і 14., у заявці хвороба з 01 по 20, підлягає оплаті 18днів у т.ч. за рахунок ФСС 13днів. В таблиці заявки в рядку 1, кількість днів непрацездатності- 18 Із ФСС приходить відмова: "К-сть календ. днів хвороби не відповід Oleg_s - Бухгалтерська практика
Quotebuh-psf Oleg_s - а как вы знаете обмениваться с налоговыми органами при проверке? Вы хоть что-то знаете ? Если да то поделитесь пожалуйста. . Щось не дуже зрозумів, про обмін з податковою, мова йде про те, що податкова прийде і ми маємо на вимогу надати паперові документи, нащо тоді ЕД.?від Oleg_s - Бухгалтерська практика
QuoteZorianna_M Поступово переходимо, якщо і 80 % буде на електроному докомунтообороті це ж чудово. Зберігаєте на окремий носій в xml-файлі, все,нічого не друкуємо) При перевірці податкової будете xml-файли показувати? Де таке знайшли?від Oleg_s - Бухгалтерська практика
Quoteolex отвте: если даже мы и перейдем на электронный документооборот то наши контрагенты нет , нужно всем вместе . иначе с кем тогда обмениваться ) Что появилось раньше: курица или яйцо? Ви для перевірки податкової будете ДВД-диски показувати, чи доведеться всі документи в електронному вигляді роздруковувати (а для нас це десь ящиків із 20 паперу за три останні роки)? Що ж це за електроннвід Oleg_s - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик А чому Ви не переходите? У вас для самих себе відповідь є? Відповіді ще не має, зараз вивчаємо це питання. Цікава думка інших. Останнє, що пам’ятаю - це неузгодженність законодавства. Зараз воно узгоджене?від Oleg_s - Бухгалтерська практика
Quoteolex 1. "Ми такі нікчемні, що не хочемо нічого змінювати". 2. "Ми такі жадібні, що не хочемо платити за перехід на ЕДО, навіть якщо це у подальшому призведе до економії". 3. "А що таке ЕДО?" 4. "Ми вже давно хотіли, але чекали команди згори"... Все так просто? Законодавчо все врегульовано, залишилася тільки нікчемність бухгалтерів , жадібність влвід Oleg_s - Бухгалтерська практика
Ми були не готові до питання директора, зараз вивчаємо матеріал. Цікаво, а як пояснюють на інших підприємствах, чому вони не в переліку "передових", які працюють без паперу?від Oleg_s - Бухгалтерська практика
Нам мають повернутися валюта за невідвантажений товар, ми плануємо цими коштами оплатити іншу імпортну поставку. У банку кажуть, що коли надійде валюта вони її продадуть (конвертують у грн.), так як для цього платежу ми валюту купляли. Чи правомірні дії банку, адже з червня обов’язковий продаж валюти скасований?від Oleg_s - Бухгалтерська практика
В інвойсі проходить доставка. Наприклад, імпортований товар 800дол.+доставка 200дол. ВМД на суму 1000дол. Умови поставки СРТ. Так, як ВМД на 1000дол, то вартість доставки врахована при розмитненні товару чи потрібно нараховувати ПДВ (виписати ПН), як при імпорті послуг?від Oleg_s - Бухгалтерська практика
Кинув о 10годині 100грн. на ПДВ рахунок, через півтора години в електронному кабінеті сума не засвітилася, раніше бачив суму в електронному кабінеті через 20-30хвилин. що порадите робити, потрібно поповнити пдв-рахунок на 100тис.грн. і ще встигнути зареєструвати податкові за вересень?від Oleg_s - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка а где появились?)- зашла на сайт налоговой, там старые Тут з’явилисявід Oleg_s - Бухгалтерська практика
Відправляємо працівника у відпустку на 24к.дні, чи є порушення, якщо відпустку рахувати з 07.09.2019(субота), дуже не хочиться перехідних відпусткних?від Oleg_s - Бухгалтерська практика
Quotelink_group_llg мд-1 же без ндс... В нас є сума мита і сума ПДВ в МД-1від Oleg_s - Бухгалтерська практика
Періодично в нас імпорт розмитнюється із Уніфікованою митною декларацією МД-1, там є ПДВ, яке не проходить через СЕА ПДВ. Не побачивши суми в СЕА, на кредит не відносимо, а тільки на собівартість. Ні брокер, ні митниця, ні в казначействі нічого зрозумілого не можуть сказати, чому ми платимо ПДВ, а в кредит зарахувати не можемо. Десь є якесь роз’яснення, або хтось може щось сказати про ПДВ ізвід Oleg_s - Бухгалтерська практика
QuoteOksana контракт на изготовление продукции. бОльшую часть всех комплектующих, материалов - закупаем мы на Украине. но есть часть комплектующих (около 10-15 %), которые нам предоставляет Заказчик. Якщо "дотягнете" комлектуючі до 20%, то може получитися давальницька операція. ПКУ "..14.1.134. операція з давальницькою сировиною - операція з переробки (обробки, збагаченнявід Oleg_s - Бухгалтерська практика
QuoteOksana При импорте этих комплектующих мы должны будем оплатить таможенную пошлину и НДС? И еще вопрос: Если нам передают нерезиденты комплектующие на безоплатной основе, то не должны ли мы будем с этого платить дополнительно какие-то налоги??? Розгляньте можливіть виробництва на давальницькій сировині від нерезидента, якщо получиться оформити, як давальницьку, то можна уникнути від спвід Oleg_s - Бухгалтерська практика
QuoteRoksolana2017 Заява подається разом з декларацією за 3 квартал. Але ж можна подати і зараз, що заважає? Після довгих консультацій із податковою, вдалося з’ясувати, що заяву потрібно подавати разом із декларацією за останій квартал здачі в "стару" ДПІ, в нашому випадку це буде разом із декларацією за 4кв.від Oleg_s - Бухгалтерська практика
Коли ж подається заява?від Oleg_s - Бухгалтерська практика
QuoteRoksolana2017 Да, если ФОП 3 група, то подаете заяву на застосув. спрощен. системи, там есть раздел про смену адреса и подаете вместе с декларацией. Коли подається заява? Декларація за 2кв., зміна адреси у 3кв., продовжуємо платити і здавати єдиний под. до кінця року в "стару" ДПІ, а , здається(десь читав), що після подачі заяви платити і здавати єдиний потрібно в "нову&quoвід Oleg_s - Бухгалтерська практика
ФОП змінив реєстрацію (інший район) у липні, з якою адресою подавати декларацію по єдиному (3 група) за ІІ квартал? Читав про якусь заяву про зміну адреси, вона зараз подається разом із декларацєю єдиного?від Oleg_s - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Всі звіти до кінця року в стару податкову. В нову тільки повідомлення про прийняття працівника. Звіт по ЄСВ потрібно подавати в нову ДПІ.від Oleg_s - Бухгалтерська практика
01.07 часткова оплат, виписана ПН 1 02.07 додаткова угода, зміна ціни 03.07 часткова оплата, виписана ПН 2 (нова ціна) 04.07 відвантаження товару, виписана ПН 3 (нова ціна, на решту суми) 05.07 оплата решти суми Якою датою виписувати РК до ПН 1? Виписав РК 04.07- датою відвантаження, але бухгалтерія контрагента просить/вимагає зміти дату. Спочатку хотіли датою допугоди-02.07, скинув свід Oleg_s - Бухгалтерська практика
Читаю лист податкової від 29.03.2019 р. N 1340/ІПК/04-36-12-01-16, якщо на передоплату однію сумою двох рахунків виписати дві податкові, то це дуже неправильно і кредиту не буде. Це справді так серйозно чи податкова знов перебільшує? ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ від 29.03.2019 р. N 1340/ІПК/04-36-12-01-16 Про включення довід Oleg_s - Бухгалтерська практика
Витрати у відрядженні: проживання, білети на проїзд із ПДВ без податкової, ПДВ через р.949 ?від Oleg_s - Бухгалтерська практика
В яких випадках купівля з ПДВ, але без под.накладної, відносимо ПДВ на собівартість(хоча б на собівартість бензину по чеку без ПН), десь зустрічав, що так роблять? Це дуже неправильно?від Oleg_s - Бухгалтерська практика
Кілька років не було чеків із ПДВ без податкової накладної. По проводкам щось змінилося? Чи так же 500грн на рах.20, а 100грн. на рах.949 Чек на послуги по такій же схемі (із використанням 949рахунка)?від Oleg_s - Бухгалтерська практика
Quotealisona установить сумму суточных в грн. никак нельзя? Теж такий варіант розглядали, але спочатку потрібно вияснити, чи можливо у положенні про відрядження вказати, що добові ми платимо у грн. у еквіваленті 75євро по курсу НБУ на дату авансу, або на дату звіту, або на кожну дату відрядження свій? Найбільше подобається - курс на кожну дату відрядження, не потрібно буде ніякі дії більше робвід Oleg_s - Бухгалтерська практика
п.170.9.1, 80євро, курс НБУ за кожен день потрібен, як мені здавалося, щоб з’ясувати чи оподатковуєм ПДФО добові, а що п.170.9.1 можна застосовувати ще для чогось? для бухгалтерського обліку чи для визначення суми витрат?від Oleg_s - Бухгалтерська практика
QuoteKsunyasha правильно 2-ой вариант, согласно НКУ п.170.9.1: для відряджень за кордон - не вище 80 євро за кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим Національним банком України, в розрахунку за кожен такий день. Хіба тут мова йде не про умови застосування ПДФО...? Яка має бути сума в обліку і відповідно у витратах?від Oleg_s - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua