Как же эти пункты ПКУ применить в деке по прибыли по результатам перехода за общую систему с ЕН? Если доход в виде оплаты за 3-й квартал можно включать только через разницы, а разницы я могу не применять, т.к. у меня доход меньше 20 млн.то получается что эти оплаты за период пребывания на ЕН вообще выпадают из налогообложения7 140.5. Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільвід buh51 - Бухгалтерська практика
Ситуація 2 Суб’єкт господарювання отримав попередню оплату за товари, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, а відвантажив їх на загальній. Чи враховуються у такому випадку при визначенні фінрезультату доходи та витрати від такої операції? Відповідно до пп. 2 п. 292.1 ст. 292 Податкового кодексу доходом юридичної особи — платника єдиного податку третьої групи є будь-який дохід, включаювід buh51 - Бухгалтерська практика
240773 По полученным авансам на ЕН в инете видела много разъяснений относительно расходов по ним. Погуглите.від buh51 - Бухгалтерська практика
Никто не может помочь? Вроде распространенная ситуация.від buh51 - Бухгалтерська практика
Доброе утро! Принудительно переводят на общую систему с 1.10.18. Наша жалоба второй месяц в процессе рассмотрения. Но готовлюсь к худшему на всякий случай. Кто переходил в середине года с ЕН, поделитесь опытом! Мониторю все консультации и пока не понимаю, как быть с расходами по тем отгрузкам, которые не были оплачены в период пребывания на ЕН. Теперь оплата поступила, в доход включаем, а расходвід buh51 - Бухгалтерська практика
Не могу попасть в кабинет сегодня.від buh51 - Бухгалтерська практика
А жалобу направлять им же или сразу в вышестоящую?від buh51 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста! Получили решение Головного управлиння ДФС о лишении статуса плательщика ЕН. Написали жалобу. Адресовать в то же Головне управлиння или сразу в ДФС Украины? Просто никогда не жаловались а юриста нет. Сегодня хотим завезти, но не уверены как правильно.від buh51 - Юридичний
Здравствуйте. Предисловие Фирма на ЕН 3% оказывает брокерские услуги по декларированию грузов клиентов и размещение их на таможенный склад в режиме ИМ74 и хранит до момента оформления таможенной декларации ИМ 40. После растаможки грузов и уплаты клиентами таможенных сборов и пошлин груз выпускается в свободное обращение и передается клиенту. Право собственности на товары принадлежит клиенту.від buh51 - Бухгалтерська практика
Да мы так и сделаем, просто ехать 150 км. туда и обратно. Дир просто хочет подстраховаться. Все-таки это дорога и мало ли что может произойти. Если все нормально. то мы просто не будем проводить эту поездку.від buh51 - Бухгалтерська практика
Водитель просит разрешить ему использовать служ. автомобиль в личных целях в выходные дни (разово для похорон) по семейным обстоятельствам. Как это оформить? Издать приказ, выписать путевой лист?від buh51 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Охранная фирма устанавливает нам на склад сигнализацию. Но в счете она указывает услуги по монтажу и все расходные материалы. У меня 1 с 7.7. Не могу сообразить, что мне с этими материалами делать? Брать на баланс? Стоимость сигнализации увеличит мне стоимость здания и будет амортизироваться. И еще- в 1с 7.7. документом "модернизация" можно указать подрядчика только по увід buh51 - Бухгалтерська практика
Спасибо! И что, теперь только приказ подтверждает, что человек был в командировке? Ведь у меня нет квитанций на проживание, есть только суточные. И в путевом листе будет указана командировка, но штампов принимающей стороны нет нигде.від buh51 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, командировочное удостоверение и авансовый отчет по-моему отменены? Очень давно не оформляла командировки. Дир ездил на служ. автомобиле, талоны на топливо выдавала. собираюсь оплатить только суточные 2 дня. Кроме приказа и путевого листа еще что-нибудь нужно?від buh51 - Бухгалтерська практика
Международные перевозки облагаются, но по ставке 0%.від buh51 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, надо ли сдавать пустышку по ЕСВ за апрель. если в марте были все уволены и отображены в табл.5 за март.від buh51 - Звітність
Спасибо! Отключила авт. расчет. Если вытяг получен 25.04.18, то я уменьшаю сумму начиная с мая месяца, хоть срок уплаты за апрель(до 30 мая) еще не настал. Уточненку я должна подать в течении 20 дней с месяца в котором произошли изменения НДО. И еще- надо ли в шапке деки указать в клеточке "з урахуванням уточнень" дату и месяц 01.05? Или в этой клеточке указываются предыдущие изменениявід buh51 - Звітність
Возникла небходимость уменьшить сумму земельного налога с мая 2018 года. В январе делали вытяг о зем. денежной оценке и согласно ему сдали отчет на 2018 год. Теперь внесли изменения в земелный кадастр и в апреле получили новый вытяг, где НДО уменьшилась наполовину из-за уменьшения коэф-та. Хочу сдать уточненку. Но на увеличение раньше подавала без проблем, а на уменьшение столкнулась с тем, чтовід buh51 - Звітність
Скажите, когда включать продавцу РК на уменьшение, выписанный 26 февраля и зарегистрированный покупателем в марте? Может ли продавец уменьшить свои НО в деке за февраль или только в месяце регистрации покупателем (то есть в марте) ? Ведь сроки соблюдены, по идее я как продавец могу включить в деку за февраль и уменьшить свои НО.від buh51 - Бухгалтерська практика
Ситуация! выписана и зарегистрирована НН на сумму 500,00 После переоценки цена стала 600,00 и был выписан и зарегистрирован РК на увеличение на 100,00. Теперь произошел возврат этого товара и составлен РК на -600,00 не дает регистировать т.к. цена в первоначальной НН =500,00. такое впечатление, что РК на увеличение она не видит. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?від buh51 - Бухгалтерська практика
Все. Вопрос снят. Автоматом отправляется в статистику.від buh51 - Звітність
Нашла в Медке форму заявки, заполнила, а теперь не знаю- она тоже отправляется в дфс? Или кого писать в получатели? Кто регистрировал -подскажите пожалуйста.від buh51 - Звітність
Отправляла на регистрацию НН 9 января. В Медке присвоен рег. номер, а в эл. кабинете СЕА их нет. В вытягах за 9 января их нет. Если в медке просмотреть протокол, то есть кв. № 1 с отметкой о принятии и рег.номером. Не пойму, то ли это их глюки 9 января, то ли что-то тут не так. И сам кабинет работает с перебоями.від buh51 - Бухгалтерська практика
Раніше разом з декою за 4-й квартал відправляла і заяву на квартальний період. Тепер бланк заяви втратив чинність, а новий у Медку якийсь дивний та не стоїть відмітка, що можно подавати у електронному вигляді.від buh51 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua