По таб.5 вопрос: мы данную таблицу подаем только если были движения по кадрам, прием/увольнение, верно?від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Ув. коллеги, поделитесь ценной информацией, планируем трудоустроить внешнего совместителя на 0,5 ставки при окладе 5000, ФОТ соответственно-2500грн, Вопросы: базой для начисления ЕСВ и НДФЛ будет являтся 2500 или мин зп?від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Возможно, кто-то сталкивался: как исправить в нн ед. измерения при помощи РК, в настоящих условиях. Хотели бы поменять ед. изм. -грн на ед. изм. -посл.?від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Причем исправляли нн, выписанные ошибочно, в которых нет ед. измерения из справочника, в нашем случае-это послуга - все проходит отлично, т.е. РК подписывается, НН обнуляется.від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
проверили: нет точек лишних, пробелов тоже лишних нет. Все верно, нет ничего лишнего и есть все знаки, которые требуютсявід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Выписана и зарег нн , дата выписки неверная, нужно анулировать нн. Делаем РК к НН, ставим причину - "повернення товару або авансових платежів", обнуляем НН за счет коригування кількості. приходит квитанция с ошибкой : Попередження - рядок 1. Повернення товару або авансових платежів. У графі "Одиниця виміру товару/послуги -умовне позначення" зазначено шт., тоді як а податковід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
- "Зміна кількості" - "Зміна ціни" - "Зміна номенклатури" - "Повернення товару або авансових платежів" - "Зменшення обсягу при нульовій кількості" - "Зменшення кількості при нульовому обсягу" - "Усунення неоднозначностей" Предложены 7 причин, может лучше указать -усунення неоднозначностейвід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
- да, вот нашла информацию по этому вопросу, но причины указаные не совсем подходящие по ситуациивід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Какую причину нужно указывать в рк на ошибочно выписанную нн?від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Ув. коллеги, возможно кто-то воспользовался гос помощью по трудоустройству отдельной категории работников и создание новых раб. мест (Закон 1555).(среди этих лиц: внутр. перемещенные лица, участники боевых действий, лица, зарег. в качестве безработных, лица с инвалидностью, лица, освобожденные после отбывания наказания или принудительного лечения). Интересует сам процесс, как это работает и распвід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ, хотела сдать за год отчет, нарастающим итогом в АРТ-Звіт - выдает ошибку, если не указывать кварталвід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Коллеги , кто подает или имеет опыт сдачи отчета о суммах налоговых льгот, поделитесь знаниями. В 1 кв.2017г подавала отчет по льготе (льгота по ндс, реализация книг), в ноябре 2017 года была также одна операция, которая попадает под льготу по международным договора. Вопрос: мне нужно подать за 4 кв.2017 года отчет, с указанием последней операции или это будет отчет за год 2017 нарвід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Девочки, выручайте , пожалуйста, подскажите как заполнить додаток 5 уточняющий: Итак, подаю уточненку ндс, уменьшаю НО, в додатке 5 (уточняющий) мне нужно убрать одну строчку. Я правильно понимаю: я вношу в дод 5 строчку, которую нужно убрать с минусом и все остальные стороки дод 5 (прочие обязательства) в этом случае не дублирую и показываю только то, что уточняю с минусом, верно?від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
У меня как раз такая проблема, деку сдали в одном месяце , лимит съели, а нн не зарег. и РК привязать не к чему. Вот такая задача, без решения.від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Это получается Рк(перерасчет) годовой нужно біло сделать 15.01.18?від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Помогите, профессионалы ,пожалуйста, начала сомневаться в правильности своих действий. Вот ситуация: в августе 2017г. у нас первый и последний раз возникла операция по продаже книги (без НДс). Определила в августе 2017г.К=0,44. Приминяла его весь год, т.е. ув. НО по НДС на сумму 0,44% налогового кредита и так каждый месяц, т.е правом на НК ,например, в августе воспользовались на 12тыс., в т.ч.-2від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
у нас нет минусавід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. Принимаю фирму (новую) и вижу что бухгалтер резерв отпусков расчитывает за весь год 2017 в декабре 2017г, первый раз с таким сталкиваюсь. предприятие малое, но все таки... Разве так можно?від dzhecy555 - 1С daily
СРЕДСТВА ВЕРНУЛИ, ВСЕ ОТЛИЧНО!від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Лимит уменьшился в день сдачи деки, возврат средст жду в начале декабря.від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. У нас были организационные расходы оплачены нерезом, банку предоставили копию договора и счета для зачисления средств на счет. Акт уже не требуют в банке, раньше требовали ( в прошлом году), Акты у нас изложены на двух языках. Но если это поставка то расходную нактадную нужно предоставлять в БАНК.від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
120 1.1. Порушення платниками податку на додану вартість граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, для реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткувавід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте. ситуация. забіли до 15.11.17 зарег. НН неплательщику НДС, какие последствия?від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! По тек. декларации(НДС) хотели бы вернуть ден. средства с єл. счета, которые превышают сумму НДС к оплате в бюджет. Мои действия: заполняю додаток 4 таб 2, где указывается непосредственно сумма к возврату средств и таб 3 куда перечислить, более нигде ничего не отражаем кроме дод4, я счс о рядке 20.2 Декларации, который ссылается на дод.3 и дод.4 и называется : "підлягає бюджевід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Очень просто. Пишете поставщику письмо - в платежном поручении №.. от... просим считать верным назначение платежа " оплата за ... по договору №2" Сроки прошли для рег. НН по ошибочному платежу, поэтому этот вариант не подойдет, к сожлению.від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Прошу помощи и совета в след. ситуации: Уточню , что все юр лица на общ. системе и плат. НДС. Работали с поставщиком по поставке услуг, была ошибочно перечислена предоплата по договору1, который уже не действует на 12т(с ндс), нн не зарег. так как это ошибочное перечисление средств, деньги нам не вернули. При этом есть долг по дог2 (также поставка этого же поставщика) прировід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Вопрос: если на сегодня, т.е 28.03.17 я хочу зарег. нн от 14.03.17, мне нужно уже это сделать в новом формате, в старом программа МЕДОК не пропустит, верно?від dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Думаю, что НО возникают по дате поступления средств непосредственно на вал. счет и на гр. счет, но не по дате поступления денег на распределительный счетвід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
Я так понимаю, если мы в договоре пропишем не рекламу , а , например, организационные услуги и по сути это так и есть, у на будет полноценные НО по НДС с нерезом и будем работать далее без ЧВвід dzhecy555 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua