спасибо, а это ППР могут прислать через Медок в электронном виде?від ira_hohl - Бухгалтерська практика
Всем доброго дня! У меня случилась просрочка по регистрации НН, срок просрочки 15 дней, штраф будет 10% от суммы НДС; поскольку просрочка произошла по нашей вине, со штрафом согласна; прочитала, что штраф сплачуємо тільки після того, як податківці надішлють податкове повідомлення-рішення (ППР), поскольку просрочка у меня произошла впервые, не знаю, как дальше действовать, коллеги, подскажите,від ira_hohl - Бухгалтерська практика
выход из ситуации только через написание приказа, зайдите по ссылке, комментирует Татьяна Мойсеенковід ira_hohl - Бухгалтерська практика
а почему вы используете код 102 для аренды авто? я ставлю код 127, есть разъяснения от ДФС: ДФСУ у листі від 30.11.2016 р. №25852/6/99-99-13-01-01-15 зазначила, що договори оренди рухомого майна належать до договорів цивільно-правового характеру. Водночас предметом договору про надання послуг та договору найму є різні об'єкти цивільних прав: - предметом договору найму є неспоживна річ,від ira_hohl - Бухгалтерська практика
Добрый день, коллеги! Такая ситуация, у нас маленький штат, есть директор и есть менеджер (они же учредители), директор хочет выйти из состава учредителей с выплатой ему его части, но не планирует увольняться окончательно, а хочет пока дальше продолжать работать, но уже в должности менеджера, а менеджер станет директором. Такая вот рокировочка... Вопрос: можно ли директора перевести в менеджерывід ira_hohl - Бухгалтерська практика
абсолютно верно, потому что фирма-А проводкой Дт375 Кт746 начисляет себе ДОХОД в сумме страхового возмещения датой принятия решения страховой компанией про выплату страхового возмещения, т.е. фирма-А как-бы виртуально получает средства на ремонт от страховщика независимо от того, на чей счет перечислены реальные деньги, на счет самой фирмы-А или на счет автосервисавід ira_hohl - Бухгалтерська практика
в статьях нам помогают разобраться и апеллировать нормами НКУ, особенно, если это довольно уважаемое издание, ну а мы уже сами принимаем решение и отвечаем за неговід ira_hohl - Бухгалтерська практика
у меня аналогична ситуация, по договору каско страховая уже приняла решение на возмещение нам страхового возмещения на ремонт авто, ждем от них денег, естественно, что в связи с этим я перечитала массу инфо в интернете и остановила свой выбор на этой статье , цитата из нее: "...із 01.07.2015 р. правила ПДВ-обліку змінилися, і тепер платник податків відображає податковий кредит за всіма офвід ira_hohl - Бухгалтерська практика
продолжаю тему, нужно ли малому предприятию, которое сдает фин.отчет 1-м, 2-м сдавать его поквартально в 2018 году, если прибыль будет сдаваться за 2018 один раз в год это самое последнее разъяснение редакции, зайдите по ссылке в итоге получается, что малому предприятию сдавать фин.отчет в статистику нужно поквартально, а в ДФС 1 раз годовойвід ira_hohl - Звітність
я никого не заставляю соглашаться со мной!!! каждый понимает по своему, я только попыталась разобраться в тексте ПОСТАНОВЫ №419 и делаю вывод, что читать нужно не только то, что в скобках, а весь текст, а в тексте, там где эти скобки, речь идет о подаче фин.отчетов в ДПИ, а не в статистику отдельно ... А в ответе на мое письмо от редакции "Дт-Кт" написано вот так: "...Зауважимвід ira_hohl - Звітність
анекдот точно про наши украинские нормативные документывід ira_hohl - Звітність
в моем понимании: все предприятия-плательщики налога на прибыль кроме малых и микро сдают в ДФС (!!!) квартальную фин.отчетность, думаю, что слово "кроме" означает варианты для малых и микро, т.е. если доход за прошлый год у них до 20млн, то в ДФС подают только 1 раз годовой фин.отчет, а в статистику поквартально подают малые (микро в этом случае не подают поквартально), а если больше 2від ira_hohl - Звітність
а вообщем получается, что что-то наши гос.деятели не дописали, впрочем как всегда, по-моему большая часть нормативных актов в Украине написана "левой ногой", чем больше непонятностей, тем проще потом штрафовать и т.п.від ira_hohl - Звітність
ключевая фраза "подають органові державної податкової служби"від ira_hohl - Звітність
получается, что только те, кто сдает отчет как микропредприятия не сдают квартальные фин.отчеты в статистику и только в том случае, если не сдают поквартально прибыль (т.е. их доход за 2017г был меньше 20 млн), а все остальные должны сдавать фин.отчет в статистику поквартальновід ira_hohl - Звітність
в ПОСТАНОВЕ від 28 лютого 2000 р. N 419 пункт 2 написано: ..... Платники податку на прибуток у визначених законом випадках подають органові державної податкової служби у порядку, передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової декларації: квартальну фінансову звітність (крім підприємств, що відповідно до Господарського кодексу Українивід ira_hohl - Звітність
позвонила в статистику за консультацией, сказали, что раз у меня не было отчета за 1 кв 2017, то в отчете за 1 кв 2018 в форме 2-м в графе 4 "за аналогичный период предыдущего года" ничего не ставить, т.е. графа 4 остается пустой, и только будет заполняться в годовом отчете. Кстати, я сегодня узнала, что у меня поменялся код за КОАТУУ!!! это "код территории", раньше я сдавалавід ira_hohl - Звітність
коллеги, помогите разобраться, мое малое предприятие создано в октябре 2016, за 2017 год я сдала в "единое окно" годовой отчет по форме 1-м, 2-м и деку по прибыли годовую; доход (рядок 2280 форма 2м) за 2017 год получился 15,7 млн, т.е. до 20 млн, значит за 2018 год я в ДФС подаю деку по прибыли тоже один раз годовую вместе с годовым фин.отчетом 1-м, 2-м, а также в 2018 году мне нужвід ira_hohl - Звітність
QuotePanibrat А хтось подавав повідомлення в цьому році? Мені прийшла квитанція "Документ не може бути прийнятий - у зв’язку з набранням чинності Закону України від 7 грудня №2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» Повідомлення не прийнято. Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання евід ira_hohl - Бухгалтерська практика
Всех с Новым годом!!! итак, президент подписал "...зміни до податкового кодексу..." и с 02 января должна включиться процедура разблокировки налоговых накладных: "...податкові накладні/розрахунки коригування, реєстрацію яких у ЄРПН зупинено відповідно до пункту 201.16 ПКУ, реєструються 02.01.2018 року, крім: ПН/РК, за якими станом на 01.12.2017 р. не подані пояснення і документивід ira_hohl - Бухгалтерська практика
как вариант, я бы написала бух.довидку датой 20.11.17 про то, что, например, "під час складання податкової звітності з пдв за жовтень 2017 було самостійно виявлено помилку щодо завищення податкового зобов'язання в сумі ... грн. в податковій накл №....від 26.10.17. Для виправлення цієї помилки складено розрахунок коригування № ... від 20.11.17, и копию этого РК под довидку положите, вродвід ira_hohl - Бухгалтерська практика
в принципе я поняла, что ДФС как-всегда трактует свои разъяснения так замысловато, чтоб специально было людям не понятно, короче, основная тема, чтоб можно было идентифицировать операции, а поскольку у меня три счета, по ним будет три расходных, значит будет и три налоговых, вобщем три операции - три налоговых Спасибо nat78001423, из ее сообщения я узнала новое ругательство "податківець&qвід ira_hohl - Бухгалтерська практика
спасибовід ira_hohl - Бухгалтерська практика
коллеги, помогите разобраться, наш покупатель заплатил одной суммой три счета вместе по одному и тому же договору. Я работаю в 1с, продажи ведем по заказам, т.е. по одному договору делается куча заказов, с заказа делается счет, расходная накладная, налоговая накладная и т.д. Недавно прочитала в новостях очередное розъяснення от ДФС, а именно: ДФСУ у листі від 06.11.2017 р. №2519/6/99-99-15-03-02-від ira_hohl - Бухгалтерська практика
по моему личному опыту по зупиненим НН могу сказать следующее: под каждую зупинену НН таблицу подавать не нужно, только повидомлення с додатками (доказательствами), а таблица подается только раз и в таких случаях - если у вас производство, т.е. коды уктзед входящие (сырье и т.п.) не соответствуют кодам уктзед выходящим (готовый продукт) или если вы оказываете услуги, т.е. входящих кодов нет вообщвід ira_hohl - Бухгалтерська практика
у меня есть "зупинені" налоговые за июнь, но, насколько я понимаю, в декларации я должна показать все свои обязательства независимо от того, зарегистрированы по ним налоговые накладные или нет, подскажите, я правильно понимаю, зупинени тоже нужно включать???від ira_hohl - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua