Розрахунок і нарахування лікарняних суміснику здійснюємо окремо від лікарняних за основним місцем роботи. Окремо визначаємо розрахунковий період. У розрахунок беремо зарплатні виплати, нараховані саме за сумісництвом у розрахунковому періоді. Проте сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи і за сумісництвом не може перевід KaterinaS - Бухгалтерська практика
в некоторых форумах читала - что фамилию пишут все заглавными буквами. Но я больше переживаю за ЕЦП - не будет нюансов ливід KaterinaS - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста - ранее была ФИО, теперь власне им"я Прізвище. Но ЕЦП на ФИО сделан. Как вы сейчас регестрируете налоговые ?від KaterinaS - Бухгалтерська практика
Ура, как раз вчера тут появился ответ на мой вопрос) в ленте новостей)від KaterinaS - Звітність
14 код ставите вверху в шапкевід KaterinaS - Бухгалтерська практика
Да, делаю РК и выписываю НН на предоплату. Беру обязательно письмо от клиента, что предоплата за любой товар.від KaterinaS - Звітність
Подскажите, пожалуйста, отчет состоянием на 01.03.21 , по зарплате задолженностей нет. Но есть долг от соцстраха по больничному, подана заявка в конце января - в отчете на 01.02 не показывали. Что имеется в виду задолженность в этом отчете - на 1 марта за какой период показывается?від KaterinaS - Звітність
Ситуация. Покупатель физ лицонерезидент хочет купить товар напрямую у нашего импортера. Те против. Мы являемся их офици представителем в Украине. Покупатель готов действовать через нас, но отправка товара напрямую ему. Как это правильно сделать для нас - в цмр указать адрес получателя, а когда дата расходки у меня будет. Товар в Украину не попадет. И какие могут еще подводные камни быть?від KaterinaS - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста. Сотрудник- основное место работы. Оклад 6000.00 3 часа в день работает. То есть к примеру за январь 2264,90 начислено будет - я правильно понимаю- ЕСВ начисляю с этой суммы, не с 6000 ?від KaterinaS - Бухгалтерська практика
Сейчс индексирую сотрудникам зп по индексу инфляции за ноябрь 2020. У 1 человека в январе этого года повысился оклад - ему индексировать зп или у него уже базовый месяц будет январь 2021 ?від KaterinaS - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Підкажіть-будь ласка - давно не платила ПДВ, півтора року та забула. За листопад ПДВ до сплати. На рахунку СЕА 0 Я повинна перерахувати ПДВ на рахунок згідно даних СЕА ? Чи брати реквізити з електронного кабінету - дані про розрахунок з бюджетом. Це різні рахунки. І ця сума буде відображатись в ліміту ПДВ ?від KaterinaS - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста. Приехал импорт товар. В CMR указан наш юридический адрес. В документах перевозчика указано доставка в другой город. Реально товар уехал в тот город. Правильно ли будет, что я делаю клиенту расходную накладную и в ней место составления Киев. И как выйти из ситуации, что адреса доставки в ЦМРке и от перевозчиков разные ? У кого товар импортный1 едет сразу к покупателю -від KaterinaS - Бухгалтерська практика
Спасибо!від KaterinaS - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, запуталась. сотрудник идет в отпуск с 01.12.20 - по 14.12.20. Завтра выплата ему отпускных. Расчетный период я должна взять с декабря 19 по ноябрь 20. Но я же еще не могу знать полного оклада сотрудника за ноябрь 20. Вдруг он возьмет последние дни за свой счет, больничный и т.д. То есть я не могу взять период с ноября 19 по октябрь 20 ?від KaterinaS - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите, пожалуйста-можно продолжать работать с такими ключами.Будут ли они работать после 07.11.20. У меня они сделаны в конце 2019года.від KaterinaS - Бухгалтерська практика
И если директор в расчетном периоде был на больничном/за свой счет - отнимаете эти дни из 366 дней.від KaterinaS - Бухгалтерська практика
Да, 5 дней за счет предприятия и 1 за счет ФСС. А почему не примет? В заявке указываете весь период больничного, дней всего по нему и дней за счет ФСС, сумму всего по нему и сумму за счет ФСС.від KaterinaS - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Можно сразу. А напомните, какой срок подачи повидомлення? Месяц со дня выплатывід KaterinaS - Бухгалтерська практика
Подскажите , пожалуйста. сегодня на расчетный счет поступили деньги от ФСС, можно сегодня выплатить их или надо ждать ближайшего дня выплаты зарплаты?від KaterinaS - Бухгалтерська практика
подскажите пожлауйста - а зачем корректировать отпускные - вы же начисляете их и выплачиваете в мае - период берете с мая 2019 по апрель 2020г. для расчета отпускных. Что я упускаю?від KaterinaS - Бухгалтерська практика
ну до 1 октября я так смогу сделать , чтобы выплатить 35 к примеру копеек. А с 1.10 - нет - 25 копеек убирают же. К примеру у меня сейчас на 661 минус 0,02 - сотрудник должен фирме - тянется долго - год уже как - вот что с ними делатьвід KaterinaS - Бухгалтерська практика
Подскажите еще, пожалуйста. К примеру нужно выплатить 100,38 - выплачиваем естественно 100,40 и так копится долг сотрудника - к примеру накопился так, что можно ему меньше выдать =пример - 100,65 к выплате, долг сотрудника 0,05 коп - выдаю 100,60 - могу я воспользоваться так или что мне с этим долгом сотрудника делать? так и будт числится на 661 минус?від KaterinaS - Бухгалтерська практика
Не надо - вы же выплатили отпускные за 3 дня до отпуска и поднятия оклада еще не было - для средней вы брали расчет август 19-июль 20 ?від KaterinaS - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста - начислено отпускные 2265,34 ЕСВ 22% 498,37 НДФЛ - 407,76 ВЗ - 33,98 Квитанции на оплату будут соответственно 498,40, 407,80 и 34,00 - получается к выплате = 2265,34-407,80-34,00=1823,54(то есть к выплате получается - 1823,55) Я правильно понимаю - так нужно мне округлить к выплате налоги и зарплату?від KaterinaS - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Підстакажіть, будь ласка. До нарахування лікарняних застосувується цей коефіціент. Я застосовую, а у ФСС здивувались)від KaterinaS - Бухгалтерська практика
Спасибо! Правильно я понимаю - например поработал за сотрудника 4 дня. Оклад 10 000,00-в июле 23 рабочих. 10000,00/23*4=1739,13 и 20% от этой суммы - 347,83 я начисляю замещяющему сотруднику.від KaterinaS - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста. Доплата сотруднику за исполнение обязанностей другого работника, пока тот в отпуске. Доплата в размере 20% от оклада отпускника. Оклад к примеру 10000,00. 20% - 2000,00. Я не должна пропорционально рабочим дням делить или просто добавить к окладу сотрудника 2000,00.від KaterinaS - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua