Quotebuhsilver коллеги, подскажите, пожалуйста, что-то логика моя запуталась. ТОВка перешла на спецрежим 2% в середине июня. покупателям, которые оплатили до перехода до 15.06. мы конечно же выписываем НН. а акты которые от 30.06. закрывать с НДС тоже или без? с одним ясно точно, что тем покупателям оплатившим после перехода, НН не светит, и акты пойдут без НДС. а с первыми как быть? Зустрічалавід Seebea - Бухгалтерська практика
Quoteaccountent Добрий день! Підкажіть, будь ласка, працівник взяв відпустку за власний рахунок у червні - 3 тижні. Чи нараховуємо ми за червень йому 2 дні щорічної відпустки? У звіті по єсв проставляємо фактичну кількість відпрацоьваних днів у місяці - 5 днів? Відпустка без збереження заробітної плати зараховується до стажу роботи, який дає право на щорічну відпустку.від Seebea - Бухгалтерська практика
Дивіться, яка ситуація, по суті, Ваша реалізація на загальній системі - це теж неоподатковувана операція. І для податківців тут однозначно будуть компенсуючі ПЗ. Але знайшла ось таке пояснення: стосовно компенсуючих ПЗ згідно з п. 198.5 ПКУ виникає запитання: нараховувати їх чи ні? Вважаємо, що робити цього не треба. Адже формально п.п. «б» п. 198.5 ПКУ вимагає компенсувати вхідний ПДВ, якщвід Seebea - Приватні підприємці
Quotelytik Відправила сьогодні фінзвіт, прийшла перша квитанція, а під час розшифрування другої стався збій. Стан звіту: очікується квитанція 2. Декілька годин працівник тех підтримки Укрзвіт не може нічого з цим зробити. Якщо ще раз відправити фінзвіт, на що це вплине? Спробуйте ще в електронному кабінеті в розділі "Вхідні документи" і "Перегляд звітності" подивитись - можлвід Seebea - Бухгалтерська практика
Quoteisolovkagmailcom Допоможіть , будь ласка!Підприємство отримало аванс,перебуваючи на спрощеній системі 2%, відвантаження відбулось після повернення на загальну систему.Реалізували товар придбаний ще до переходу на 2%, коли перебували на загальній системі. Чи потрібно нараховувати ПДВ (умовні податкові) на таку реалізацію? Думаю, ні. Для ПДВ обліку важлива перша подія. Тож при реалізації ПЗвід Seebea - Приватні підприємці
QuoteOdunBuh Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно оформити ТТН. Замовник ТОВ "Сонечко" Вантажовідправник ТОВ "Сонечко" Вантажоотримувач ТОВ "Вишенька" Товар везе працівник ТОВ "Сонечко" на власному авто. Кого, в такому випадку, вказувати перевізником: ТОВ "Сонечко" чи ПІП працівника? У Вас має бути або договір на надання повід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteOdunBuh Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, як правильно оформити ТТН. Замовник ТОВ "Сонечко" Вантажовідправник ТОВ "Сонечко" Вантажоотримувач ТОВ "Вишенька" Товар везе працівник ТОВ "Сонечко" на власному авто. Кого, в такому випадку, вказувати перевізником: ТОВ "Сонечко" чи ПІП працівника? У Вас має бути або договір на надання послугвід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteLikizay Чи обов'язково основний КВЕД мусить бути тільки один? Ви плутаєте основний КВЕД і КВЕД'и, зазначені в ЄДР. Основний КВЕД в будь-якому випадку один. Але ключова діяльності, як правило, все одно охоплює кілька КВЕД'ів, які і треба зазначити в ЄДР. Не знаю, як зараз, а колись, десь в 2017-2018 фінмоніторинг в банку "заморозив" кошти фірми через те, що гвід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteJulia78 Зараз спробую. Дякую. сподіваюсь все вийде Пробуйте, відпишитесь потім. Я так в грудні 2021 року РК реєструвала. Принципово ніби нічого не змінювалось за цей час.від Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteSeebea Так, ругається тільки на рядок 1 Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" не може дорівнювати нулю графа 7 не заповнена Программа М.Е.Док робить перевірку документу, помилок не знаходить Передивіться ще раз мій скан. Ви заповнюєте графи 7 і 8 Спочатку кількість, потім цінавід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteJulia78 Так, ругається тільки на рядок 1 Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 104. Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" не може дорівнювати нулю графа 7 не заповнена Программа М.Е.Док робить перевірку документу, помилок не знаходить Передивіться ще раз мій скан. Ви заповнюєте графи 7 і 8від Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteJulia78 Розділ Б № з/п № з/п ряд- ка подат- кової на- кладної, що кори- гується або дода- ється Причина коригування Опис (номенклатура) товарів/послуг, вартість чи кількість яких коригується Код Одиниця виміру товару/послуги Коригування кількості Коригування вартості Код ставки Код пільги7 Обсяги поста- чання (база оподаткування) без урахування податку на до- дану вартість Сумавід Seebea - Бухгалтерська практика
Так, ніби все ок. У Вас в квитанції зауваження лише до першого рядка? У Вас заповнені в першому рядку заповнена графа 7? Воно ругається "Значення поля "зміна кількості, об'єму, обсягу" не може дорівнювати нулю." на 7 графу першого рядка У Вас Медок? Перевірку від програми розрахунок коригування проходить?від Seebea - Бухгалтерська практика
Правою кнопкою миші на зображенні -> Переглянути зображення = відкриється в повному розмірівід Seebea - Бухгалтерська практика
У Вас два рядки? Одну номенклатуру виключаєте, іншу додаєте? Перший рядок в результаті з мінусом, другий з поюсом і в загальному РК нульовий? Має бути заповнено або 7, 8 графи (я навела приклад), або 9, 10 тоді мінус в ціні ставитьсявід Seebea - Бухгалтерська практика
Скиньте або скріншот, або скопіюйте рядки самого РКвід Seebea - Бухгалтерська практика
Рядок 2 - це якщо в початковій ПН був один товар, якщо 2 чи 3, то відповідно 3 чи 4 (вільний номер)від Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteJulia78 Доброго дня! у лютому отримали попередню оплату за послуги за ціною 1900грн та зареєстрували ПН. В середині періоду ціна змінилася на 350грн як правильно оформити розрахунок коригування з урахуванням того, що загальна сума податкової не змінюється, а змінюється частково ціна послуги і кількість. Дякую. Код 104 В рядку один дублюєте дані старої ПН, тільки кількість з мінусом, цінувід Seebea - Бухгалтерська практика
Існують, звісно. З досвіду порекомендувати не можу. Але, от наприклад, по викладці статей мені дуже подобається ifactor. Проглянула, там є кілька курсів загальних, на factoracademy. Крім того, чимало бухгалтерських агенств проводять курси. Поцікавтесь, чи є у Вас в місті.від Seebea - Бухгалтерська практика
На сайті Дія є перелік документів і можна знайти найближчий ЦНАП Уточнення: 1. Реєстрація безкоштовна 2. Заяву на реєстрацію платником ПДВ можна подати безпосередньо у держреєстраторавід Seebea - Бухгалтерська практика
1. Залежно від того, як прописано в Статуті створення статутного капіталу: можливо потрібно відкрити рахунок в банку для внесення статутного капіталу до створення юридичної особи 2. Подається заява Держреєстратору, разом з нотаріально завіреними Статутом та Протоколом загальних зборів та структурою власності. Якщо у кінцевого (их) бенефіціара (ів) паспорт-книжечка, а не id-картка, то також потрівід Seebea - Бухгалтерська практика
Тобто саме ТОВ ще не створене? Лише Статут у нотаріуса зареєстрували?від Seebea - Бухгалтерська практика
І ще 1-ОПП з відомостями про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського обліку. Наскільки я знаю, навіть у випадку, якщо на новоствореному підприємстві бухгалтера ще немає і тимчасово обов'язки покладено на директора.від Seebea - Бухгалтерська практика
Якщо будете працевлаштовувати людей, то до початку роботи, краще за день, треба подати повідомлення про прийняття на роботувід Seebea - Бухгалтерська практика
20-ОПП раджу подати на офіс, склад, авто тощо Декларація з податку на прибуток, річна Об'єднаний звіт з ПДФО та ЄСВ, квартальнавід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteEntries Доброго дня. Така ситуація - контрагент виписав лишню ПН в січні, яку я врахувала в декларації. В червні дає коригування. Я маю подати уточнюючу декларацію та доплатити пдв. Чи маю я в декларації нараховувати штраф в р 18.1 та потім його сплатити? Підкажіть будь ласка бо ніколи не стикалась з уточнюючою декларацією. Оскільки період довоєнний (01/22), то штраф за недоплату бувід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteФокси Что переносить в графы 4 и 5 ? данные прошлой декларации без учета корретировки к ней или с учетом? мозг кипит... До графи 4 переносите дані з графи 5 попередньої уточнюючої декларації. В графу 5 вносите нові уточнюючі дані В шапці уточнюючого розрахунку не забудьте поставити відмітку в полі 031 «відмітка про те, що показники цього звітного (податкового) періоду вже уточнювалися рвід Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteLera_mex2016 Ми закриваємо ручними проводками все , я так розумію що ми суму податку розраховуємо з чистого прибутку ?а потім суму податку закриваєм 791 981? Дохід - Витрати = Прибуток Прибуток * 18% = Податок на прибуток Обидві проводки стосуються саме податку на прибуток.від Seebea - Бухгалтерська практика
QuoteLera_mex2016 Підскажіть будь-ласка, нарахування податку на прибуток за 2021 р, треба відображати в 1с7 ручною проводкою 31.12.21 р ? дт 981 кт 6416 дт 791 кт 981 Вищенаведені документи знаходяться в розділі "Операції" -> "Закриття періоду"від Seebea - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua