![]() | ||
скиньте плз свой тел на artyukholenaсобакаджимейлком, я Вам расскажувід varvara_26 - Бухгалтерська практика
сорри, залезла в последний по индексации. НЕ ПОНИМАЮ нифига. У меня все просто - ЗП всегда большие, индексацию никогда не начисляла. Так вот, я так понимаю, что, например, по сотруднику, принятому в декабре 2014 первым месяцам будет третий - март 2015. Для марта 1С берет 3,1%:1218*3,1%= 37,76. Для апреля 8,6% -1218*8,6%=104,75. Откуда эти цифры 3,1 и 8,6? Индексы за этот период совсем другие ж?від varvara_26 - Бухгалтерська практика
никакого дохода в момент предоставления скидки у Покупателя не возникает! Покупатель корректирует либо 28 счет (если именно этот товар еще на стоке), либо 90 счет (если продан) в корреспонденции с 63. И, как верно заметил v_maslo , здесь чисто административно Ва м будет сложно отслеживать продажи ниже с/с. Это все, конечно, настраиваемо в 1С. Или, Вы можете перейти несколько на иную схему работывід varvara_26 - Бухгалтерська практика
спасибо, понятно..... но, с другой стороны, я ж еще не переходила на единый, я только зарегестрировалась, а переходить хочу с октябрявід varvara_26 - Бухгалтерська практика
Думаю, корректипровку на количество Вы не должны выписывать - у Вас ничего не поменялось: первое событие по кол-ву предоплата 50% и первое событие на остальные 50% при отгрузке. Тогда по дате отгрузки Вы меняете цену на первоночально выписанные 0,5 шт: 0,5*119413,2/2-60361,17. И новая НН на остальные 0,5 по новой цене 1119413,20 . Соответсвенно, и РК и НН одной датой 05/05/15. И проверьте каким двід varvara_26 - Бухгалтерська практика
расскажите, плз, что это означает? если ЧП зарегестрировался в конце апреля и сразу выбрал 3 группу 4%, а с июля хочет перейти на общую систему. Означает ли это, что на общей он будет минимум до конца 2015? Или с октября 2015 может перейти (именно перейти, и это будет первый переход) снова на единый?від varvara_26 - Бухгалтерська практика
я так понимаю, если продал нерезу, то в графе 27від varvara_26 - Звітність
Подскажите, плз, сам отчет в тыс, а если у меня УФ 20 дол условно, КАК мне их заполнить?від varvara_26 - Звітність
доходы, начисленные с 03.08 за период до 03.08 - облагать. ОК, понятно. А если я сторнирую июльский доход в августе (но ошибся бухгалтер, не досмотрел табель, оплатил прогул) - я могу на это сторно уменьшить текущую базу? или, типа по логике с больничными. Начисляю в августе больничный за июль в сумме 600 грн (база ВС), при этом сторнирую ЗП за эти же дни июля (780грн) - типа для базы беру тотвід varvara_26 - Бухгалтерська практика
Ляля-Оля, спасибо! Да, 100 - эти типа нетт с НДС.від varvara_26 - Бухгалтерська практика
коллеги, странно, может, я пропустила... но не вижу обсуждений по поводу база/не база ВС для допблаг. Моя инспектор в СДПИ говорит, что мол пока не знаем, но Вы удерживайте. ОК, удержать не броблема, но что в этом случае будет базой? ГРОСС как для НДФЛ? Типа если сотруднику чё-то дали, что стоит 100 грн (и его совокупный доход больше 12180), то эти 100 грн - уже после удержания и НДФЛ и ВС? Типавід varvara_26 - Бухгалтерська практика
Алекса, спасибо Вам большое. Кадровик - это платный ресурс? не могу туда зайти.. И все-таки я думаю, что раз понятие отгула не существует, то делить в моем случае надо все-таки на 18.від varvara_26 - Бухгалтерська практика
Пожалуйста, расскажите мне, бесталковому бухгалтеру, неделю пытаюсь вычитать аналитику к нормативке, не понимаю. Ситуация. В мае 19 рабочих дней. Сотрудник был в командировке с 25 по 27 мая, причем 25-го работал там 8 часов. Оплатили ему 25-е в одинарном размере, оклад 10 тыс: 10000+10000/19*1= 10526,32 грн. В приказе на работу в выходной способ компенсации - надання иншого дня видпочинку. Беретвід varvara_26 - Бухгалтерська практика
плз. подскажите по ЗП додатку. Заполнила, сдала, теперь вопрос по дивному алгоритму из письма Миндоха, где они говорят, что "значення рядка 13.5.1 додатка ЗП не може перевищувати значення рядок 11+рядок12-(рядок13.1+рядок13.2+рядок13.6+рядок13.7 дод ЗП до Декл) мол 13.5.1 не может быть больше чем мой 11 из декл уменьшенный на авансовые из ЗП 13.7 Например, у меня рядок 11 в декл 2000,від varvara_26 - Звітність
или, если я что-то доначисляю/сторнирую в текущем периоде за предыдущий, я отображаю как начисление текущего периода? да, это больничные корректировки...типа совсем не провожу через 7.4 и 6.4? Но я же в таблице по сотруднику укажу период 12-2012, тогда это не стороки 1.1 и 2 таблицы 1.....а именно 6.4 и 7.4.. Нашла письмо ПФ, где они и говорят как раз о том, что если корректировки в связи с больвід varvara_26 - Бухгалтерська практика
Подскажите, плз, кто сталкивался. Уже совсем не сооброжаю. Я в январском отчете корректирую ФОТ декабря 2012 по сотруднику. Сторно дохода 10 тыс, из которых 4 тыс уменьшат базу для ЕСН, а 6 тыс превышают предел, соответсвенно, не попадают в 7.4. Вопрос- как мне эти 6 тыс показать в 1-й таблице на уменьшение ФОТа? МЕДок не затягивает минус 6 тыс в первую строку первой таблицы, а только минус 4 тысвід varvara_26 - Бухгалтерська практика
Насколько я понимаю, все как-раз и зависит от того, будет ли это бонус или скидка. Бонус - вознагрождение за какие-либо достигнутые экономпоказатели - выбранные объемы, минимальная номенклатура, досрочная оплата, предоплата и др. В таком случае, да, бонус это Ваш доход. Прочтите письмо налоговой № 123 февральское, хотя у Вас это и нерезидент поставщик, но там хорошие формулировки. Вординг такой,від varvara_26 - Бухгалтерська практика
Quotevarvara_26 QuoteМаришечка Quotevarvara_26 Quotepetrof А если купил товар импортный, у неплательщика т.е. без налоговой, а продаю с НДС с налоговой, а где что брать и писать? нужно посмотреть Кодекс, но вроде ж импортеры не могут быть неплательщиками..... ну так не обязательно ж купили импортный товар у импортера ну это же вопрос, поднятый ранее - что делаем по остаткам на 12.08. Повід varvara_26 - Бухгалтерська практика
QuoteМаришечка Quotevarvara_26 Quotepetrof А если купил товар импортный, у неплательщика т.е. без налоговой, а продаю с НДС с налоговой, а где что брать и писать? нужно посмотреть Кодекс, но вроде ж импортеры не могут быть неплательщиками..... ну так не обязательно ж купили импортный товар у импортера ну это же вопрос, поднятый ранее - что делаем по остаткам на 12.08. По растаможенным ивід varvara_26 - Бухгалтерська практика
Quotepetrof А если купил товар импортный, у неплательщика т.е. без налоговой, а продаю с НДС с налоговой, а где что брать и писать? нужно посмотреть Кодекс, но вроде ж импортеры не могут быть неплательщиками.....від varvara_26 - Бухгалтерська практика
Реализация технических моментов формирования печатной формы НН и что откуда подтягивается в 1С- у каждого индивидуально, и не думаю, что эти моменты стоит обсуждать здесь. Вы знаете, только зашла в эту тему, и, извините, куча фигни, не относящейся к теме. Для всех важны такие моменты: 1. НН на предоплаты. 2.НН на остатки давайте по существу -кто-то что-то узнает, делимся.від varvara_26 - Бухгалтерська практика
авансовый тоже в ноябре 2011, ес-но. Но, сумма авансового, допустим 1100 тыс, начисленный весь налог на прибыль за 2011 1000 тыс, соответсвенно, 100 тыс авансового по прибыли переходит на уменьшение сл.период - 2012 год помогите, а. А то сдала Деку, а теперь мучаюсь.від varvara_26 - Бухгалтерська практика
Помогите, плз, с логикой заполнеия ЗП за полугодие. 2011г. - в ноябре 2011 г. выплачивали дивиденды. Сумма уплаченных авансовых взносов по налогу на прибыль на уменьшение налога в следующих отчётных периодах условно 100 тыс. 1 кв. 2012г. - в додатке ЗП строка 13.4-100 тыс, 13.5-100 тыс, 13.5.1- 100 тыс полугодие 2012- а тут начинается самое интересное. По логике, всё то же: в додатке ЗП стровід varvara_26 - Бухгалтерська практика
прислали уведомление с одпи ...на основании ст.64.7 Кодекса перерегистрироваться в ОДПИ- до 4 февраля подать заявление. Да, мы соответствуем критериям крупных. Но. Нам и в киевской районной неплохо, остались бы, но районная ничего по этому поводу не комментирует. Вы (крупные) переходите в одпи? и если самостоятельно не предпринимать никаких шагов по перерегистрации - есть шансы остаться в районнвід varvara_26 - Бухгалтерська практика
у меня абсолютно такая же ситуация. Подала за март (только в июле со штрафом 170), включила в 25.2, прошла проверку, не подтвердили (аргументация в акте абсолютно незаконная, но решили не оспаривать). Получила в июле ППР, должна теперь отобразить в 23.4 а куда потом, не представляю - снести в 26? НО НДС У МЕНЯ ВЕСЬ ОПЛАЧЕННЫЙ В ФЕВРАЛЕ. Налоговая говорит, подумаем. НО. Хорошо, при хороших расквід varvara_26 - Бухгалтерська практика
по-моему, торговать ЦБ можем только через торговца, Вы торговец?від varvara_26 - Бухгалтерська практика
и просмотрите ещё письмо ниже о его нелегитимности ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ від 9 квітня 2009 року N 184 Про проведення перевірок збиткових та малоприбуткових суб'єктів господарювання у сфері торгівлі та громадського харчування (Витяг) ДПАУ проаналізувала рівень податкової віддачі з податку на прибуток суб'єктів господарювання сфери торвід varvara_26 - Бухгалтерська практика
странно как-то... сейчас ликвидирую представительство, непостоянное - без хоздеятельности, только мама перечисляла финансирование на аренду там, ЗП и тд. Согласно п.4 Порядка 470 сертификаты, подтверждающие, что мама есть резидентом соотв.страны получали исправно. НО. есть фраза в п.4 Порядка 470 "Довідка дійсна в межах календарного року, в якому вона видана.". вопрос- есть справід varvara_26 - Бухгалтерська практика
да, именно так. СПАСИБОвід varvara_26 - Бухгалтерська практика
Виктория, спасибо. правильно ли я понимаю, что при заполении дод.2 к каждой уточненке я пишу только суммы, уточняемые за период- фактически строку 8.9, а не нарастающим. И если я буду уточнять только декабрь 2009 и февраль 2010 (в январе не было движения), то за январь 2010 не подаю уточненку снимая строку 23.2?від varvara_26 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua