Подскажите, плз, сам отчет в тыс, а если у меня УФ 20 дол условно, КАК мне их заполнить?від varvara_26 - Звітність
доходы, начисленные с 03.08 за период до 03.08 - облагать. ОК, понятно. А если я сторнирую июльский доход в августе (но ошибся бухгалтер, не досмотрел табель, оплатил прогул) - я могу на это сторно уменьшить текущую базу? или, типа по логике с больничными. Начисляю в августе больничный за июль в сумме 600 грн (база ВС), при этом сторнирую ЗП за эти же дни июля (780грн) - типа для базы беру тотвід varvara_26 - Бухгалтерська практика
Ляля-Оля, спасибо! Да, 100 - эти типа нетт с НДС.від varvara_26 - Бухгалтерська практика
коллеги, странно, может, я пропустила... но не вижу обсуждений по поводу база/не база ВС для допблаг. Моя инспектор в СДПИ говорит, что мол пока не знаем, но Вы удерживайте. ОК, удержать не броблема, но что в этом случае будет базой? ГРОСС как для НДФЛ? Типа если сотруднику чё-то дали, что стоит 100 грн (и его совокупный доход больше 12180), то эти 100 грн - уже после удержания и НДФЛ и ВС? Типавід varvara_26 - Бухгалтерська практика
Алекса, спасибо Вам большое. Кадровик - это платный ресурс? не могу туда зайти.. И все-таки я думаю, что раз понятие отгула не существует, то делить в моем случае надо все-таки на 18.від varvara_26 - Бухгалтерська практика
Пожалуйста, расскажите мне, бесталковому бухгалтеру, неделю пытаюсь вычитать аналитику к нормативке, не понимаю. Ситуация. В мае 19 рабочих дней. Сотрудник был в командировке с 25 по 27 мая, причем 25-го работал там 8 часов. Оплатили ему 25-е в одинарном размере, оклад 10 тыс: 10000+10000/19*1= 10526,32 грн. В приказе на работу в выходной способ компенсации - надання иншого дня видпочинку. Беретвід varvara_26 - Бухгалтерська практика
плз. подскажите по ЗП додатку. Заполнила, сдала, теперь вопрос по дивному алгоритму из письма Миндоха, где они говорят, что "значення рядка 13.5.1 додатка ЗП не може перевищувати значення рядок 11+рядок12-(рядок13.1+рядок13.2+рядок13.6+рядок13.7 дод ЗП до Декл) мол 13.5.1 не может быть больше чем мой 11 из декл уменьшенный на авансовые из ЗП 13.7 Например, у меня рядок 11 в декл 2000,від varvara_26 - Звітність
или, если я что-то доначисляю/сторнирую в текущем периоде за предыдущий, я отображаю как начисление текущего периода? да, это больничные корректировки...типа совсем не провожу через 7.4 и 6.4? Но я же в таблице по сотруднику укажу период 12-2012, тогда это не стороки 1.1 и 2 таблицы 1.....а именно 6.4 и 7.4.. Нашла письмо ПФ, где они и говорят как раз о том, что если корректировки в связи с больвід varvara_26 - Бухгалтерська практика
Подскажите, плз, кто сталкивался. Уже совсем не сооброжаю. Я в январском отчете корректирую ФОТ декабря 2012 по сотруднику. Сторно дохода 10 тыс, из которых 4 тыс уменьшат базу для ЕСН, а 6 тыс превышают предел, соответсвенно, не попадают в 7.4. Вопрос- как мне эти 6 тыс показать в 1-й таблице на уменьшение ФОТа? МЕДок не затягивает минус 6 тыс в первую строку первой таблицы, а только минус 4 тысвід varvara_26 - Бухгалтерська практика
Насколько я понимаю, все как-раз и зависит от того, будет ли это бонус или скидка. Бонус - вознагрождение за какие-либо достигнутые экономпоказатели - выбранные объемы, минимальная номенклатура, досрочная оплата, предоплата и др. В таком случае, да, бонус это Ваш доход. Прочтите письмо налоговой № 123 февральское, хотя у Вас это и нерезидент поставщик, но там хорошие формулировки. Вординг такой,від varvara_26 - Бухгалтерська практика
Quotevarvara_26 QuoteМаришечка Quotevarvara_26 Quotepetrof А если купил товар импортный, у неплательщика т.е. без налоговой, а продаю с НДС с налоговой, а где что брать и писать? нужно посмотреть Кодекс, но вроде ж импортеры не могут быть неплательщиками..... ну так не обязательно ж купили импортный товар у импортера ну это же вопрос, поднятый ранее - что делаем по остаткам на 12.08. Повід varvara_26 - Бухгалтерська практика
QuoteМаришечка Quotevarvara_26 Quotepetrof А если купил товар импортный, у неплательщика т.е. без налоговой, а продаю с НДС с налоговой, а где что брать и писать? нужно посмотреть Кодекс, но вроде ж импортеры не могут быть неплательщиками..... ну так не обязательно ж купили импортный товар у импортера ну это же вопрос, поднятый ранее - что делаем по остаткам на 12.08. По растаможенным ивід varvara_26 - Бухгалтерська практика
Quotepetrof А если купил товар импортный, у неплательщика т.е. без налоговой, а продаю с НДС с налоговой, а где что брать и писать? нужно посмотреть Кодекс, но вроде ж импортеры не могут быть неплательщиками.....від varvara_26 - Бухгалтерська практика
Реализация технических моментов формирования печатной формы НН и что откуда подтягивается в 1С- у каждого индивидуально, и не думаю, что эти моменты стоит обсуждать здесь. Вы знаете, только зашла в эту тему, и, извините, куча фигни, не относящейся к теме. Для всех важны такие моменты: 1. НН на предоплаты. 2.НН на остатки давайте по существу -кто-то что-то узнает, делимся.від varvara_26 - Бухгалтерська практика
авансовый тоже в ноябре 2011, ес-но. Но, сумма авансового, допустим 1100 тыс, начисленный весь налог на прибыль за 2011 1000 тыс, соответсвенно, 100 тыс авансового по прибыли переходит на уменьшение сл.период - 2012 год помогите, а. А то сдала Деку, а теперь мучаюсь.від varvara_26 - Бухгалтерська практика
Помогите, плз, с логикой заполнеия ЗП за полугодие. 2011г. - в ноябре 2011 г. выплачивали дивиденды. Сумма уплаченных авансовых взносов по налогу на прибыль на уменьшение налога в следующих отчётных периодах условно 100 тыс. 1 кв. 2012г. - в додатке ЗП строка 13.4-100 тыс, 13.5-100 тыс, 13.5.1- 100 тыс полугодие 2012- а тут начинается самое интересное. По логике, всё то же: в додатке ЗП стровід varvara_26 - Бухгалтерська практика
прислали уведомление с одпи ...на основании ст.64.7 Кодекса перерегистрироваться в ОДПИ- до 4 февраля подать заявление. Да, мы соответствуем критериям крупных. Но. Нам и в киевской районной неплохо, остались бы, но районная ничего по этому поводу не комментирует. Вы (крупные) переходите в одпи? и если самостоятельно не предпринимать никаких шагов по перерегистрации - есть шансы остаться в районнвід varvara_26 - Бухгалтерська практика
у меня абсолютно такая же ситуация. Подала за март (только в июле со штрафом 170), включила в 25.2, прошла проверку, не подтвердили (аргументация в акте абсолютно незаконная, но решили не оспаривать). Получила в июле ППР, должна теперь отобразить в 23.4 а куда потом, не представляю - снести в 26? НО НДС У МЕНЯ ВЕСЬ ОПЛАЧЕННЫЙ В ФЕВРАЛЕ. Налоговая говорит, подумаем. НО. Хорошо, при хороших расквід varvara_26 - Бухгалтерська практика
по-моему, торговать ЦБ можем только через торговца, Вы торговец?від varvara_26 - Бухгалтерська практика
и просмотрите ещё письмо ниже о его нелегитимности ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ від 9 квітня 2009 року N 184 Про проведення перевірок збиткових та малоприбуткових суб'єктів господарювання у сфері торгівлі та громадського харчування (Витяг) ДПАУ проаналізувала рівень податкової віддачі з податку на прибуток суб'єктів господарювання сфери торвід varvara_26 - Бухгалтерська практика
странно как-то... сейчас ликвидирую представительство, непостоянное - без хоздеятельности, только мама перечисляла финансирование на аренду там, ЗП и тд. Согласно п.4 Порядка 470 сертификаты, подтверждающие, что мама есть резидентом соотв.страны получали исправно. НО. есть фраза в п.4 Порядка 470 "Довідка дійсна в межах календарного року, в якому вона видана.". вопрос- есть справід varvara_26 - Бухгалтерська практика
да, именно так. СПАСИБОвід varvara_26 - Бухгалтерська практика
Виктория, спасибо. правильно ли я понимаю, что при заполении дод.2 к каждой уточненке я пишу только суммы, уточняемые за период- фактически строку 8.9, а не нарастающим. И если я буду уточнять только декабрь 2009 и февраль 2010 (в январе не было движения), то за январь 2010 не подаю уточненку снимая строку 23.2?від varvara_26 - Бухгалтерська практика
Djexon , расскажите, плз, чем закончилась история с уточненками 26 в 25. Или продолжается? коллеги, что Вы думаете по этому поводу? мне тоже сейчас нужно перенести 26 в 25.2 года этак за полтора.Я так понимаю, одним махом в текущей не получится? ломаю голову, как сделать уточненки. Допустим, заполняю 8.9. Существуют мнения, что параллельно с 8.9 и 8.6, пока не знаю. Но меня смущает другой мвід varvara_26 - Бухгалтерська практика
у меня такая же история. хочу подать сейчас уточненки за 1,5 года- 26 перенести в 25.2. Так настаивают инвесторы. Я пытаюсь им объяснить, что указать в текущей декларации всю общую сумму оплаченной 26 за пред.периоды в 25.2 можно. Не смотря на то, что оплаченный НДС не в предыдущем периоде, а в предыдущих периодах.Я не права, нужно за каждый период уточнёнка?. хорошо, предположим, сдаю уточневід varvara_26 - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua