картку в самом таксере и сформировала, там в разделе отчетность подраздел ЕСВвід varvara_26 - Приватні підприємці
Неужели никто не заморачивается на ЕСВ ЧП на общей без доходов, нет здесь таких? Пожалуйста, напишите, Вы будете платить ЕСВ, если ЧП на общей системе не получает доходов в 2016?від varvara_26 - Приватні підприємці
Спасибо всем! Сдала через Таксер, как оказалось, нужно было перед сдачей картку приеднання отправить. Я так поняла, что договор визнання это для ЕН, а Картка приэднання- для ЕСВ.від varvara_26 - Приватні підприємці
Я сдаю через Таксер, он бесплатный и, как по мне, удобныйвід varvara_26 - Приватні підприємці
QuoteШустрик В одному звіті дві таблиці... дуже дякую!від varvara_26 - Приватні підприємці
Всем добрый день, плз, подскажите, чё-то задумалась. Сдаю по ЧП отчет ЕСВ за 2015. 9 месяцев 2015г был на едином 3 группа, а 4 кв 2015 уже на общей. На общей доход не получал, деятельности не было, платить добровольно не хочу. Так вот, я заполнила бланк, который для Таблиця 2. Нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами - підприємцями,від varvara_26 - Приватні підприємці
QuoteШустрик Ну писали ж шо 1-4.01 їхнє оте ПО будить на профілактіці... можить того і не работає... та не, вроде работает. Сдала сегодня свою ТОВку на общей, одну пустышку, принялась. Да, пыталась зайти в електронный кабинет, не пустил. Наверное, действительно, профилактика, попытаюсь завтра сдать ЕСВ чз кабинетвід varvara_26 - Приватні підприємці
Спасибо, ой, я не нашла форму в опз, поэтому сдала через таксер. Может, и правда, форма старая. Но, наверное, в квитанции так бы и написал, что форма устарела. Мне ж про сертификат написал. А какой код в ОПЗ? может, дождусь обновлялку и сдам ОПЗ--->Соната, как обычно.від varvara_26 - Приватні підприємці
Странная ситуация, я ЧП 3я группа, сдаю годовой отчет ЕСВ 2015, пришла 1 квитанция, не принят, пишет такое В центрі обробки електронних звітів не знайдено сертифікат для ЄДРПОУ «хххххххх», серійний № «хххххххххххххххххх», виданий «хххххххххххххххх». Надішліть Картку приєднання до договору, завірену коректним набором підписів, до центру обробки електронних звітів Державної фіскальної службивід varvara_26 - Приватні підприємці
Пока, если честно, ничего не понимаю. Изменения в основной №2464-VI внесены этим: від 24.12.2015 р. N 909-VIII. Пока я вижу, что именно для ЧП вообще ничего не поменяли, как было, так и осталось: Статья 7 2) для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 цього Закону, - на суму доходу (прибувід varvara_26 - Приватні підприємці
я за корректировку в текущем периоде за пред. Соответсвенно, если начисляем в декабре доход за январь-ноябрь, для базы ЕСВ это доход именно декабря, нет необходимости корректировать отчеты ЕСВ пред. периодов. Если важно, я найду, где это было написано, скорей всего, в порядке составления самого отчета ЕСВ. Для НДФЛ то же самое. Очень призрачное опасение, что, если, например, у Вас доход типа на гвід varvara_26 - Бухгалтерська практика
Вам необходимо заполнить эту плановую сс в самом документе. У меня 8.3, но, думаю, принцип тот же. В Акте производственном впишите суммы этой сс, это табличная часть Акта. Если Вы не видите поле для заполнение, оно просто схайдено в таблице - перевыведите список. Если не получится, звоните, я Вам в личку скинула свой мобвід varvara_26 - 1С daily
Версия 8.3, конф УТП 1.2, релиз ABBYY Ukraine", 2007-2015 (1.2.34.1). Необходимо в ноябре 2015 начислить отпуск за период 19.10.2015-01.11.2015, при этом оклад за 19-31 октября был начислен в октябре, соответсвенно, оклад необходимо отсторнировать Выполняемые действия и получаемые результаты: создаю документ Начисление отпуска, датва 02.11.2015, Отпуск, очередной, период 19.10.2015-01.від varvara_26 - 1С daily
Спасибо, Kisulya. Алгоритм такой - формируете в ОПЗ, импортируете в Сонату и отпраляете? Я просто раньше так и делала, но в Сонате еще была опция просмотреть сам отчет - открыть его, даже можно было напечатать. Теперь даже просмотр недоступен без лицензии. Вряд ли, конечно......но не получится ли так, что импортнулочь что-то не то? и это не то ушло в налоговую?від varvara_26 - Приватні підприємці
Стала сдавать свой отчет ЕН как обычно- в ОПЗ сформировала, в Сонату затянула. И, упс, Соната теперь платная. А как можно сдать отчет бесплатно, чз какое ПО? Плз, поделитесь опытом. Да, я понимаю, что чз Сонату таки можно отправить, но нет опции просмотреть и распечатать. А не рискую отправлять непросмотренный, мало ли. За пг сдавала - легко печатала, смотрела, проверяла.від varvara_26 - Приватні підприємці
Quotesvetla44 Учредитель- иностранное предприятие. подождите, а разве при учредителе нерезе Вы можете быть единщиком?! Не можете, ст. 291.5.5 Поэтому общая. Так и проще, регулируете прибыль, пляшите от сс и дат закрытий актов по доходам. НДС не регистрируйтесь, оно Вам не надо.від varvara_26 - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net Например, на прошлом предприятии, были билеты бесплатные на поезд. Так вот, человек выписывал себе билет на поезд, использовал его, допустим, в июле, а в августе уволился. бухгалтерия не видела брал билет он или не брал, отправляли с обходным в билетное бюро, но пока он там ходил с обходным, его нужно было немедленно рассчитать по КЗоТУ. И оказывалось что с него нувід varvara_26 - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. Первая- ВСЕ налоги по допблагам удерживаются с СОТРУДНИКА с чего Вы взяли? где это написано: ладно, больше не буду, посмотрим, что суд скажет, в акте проверки нет ни одного обоснования данной позиции ????!!! а с кого по Вашему? налоговый агент- это некое передаточное звено, которое отнимет у сотрудника и отдаст стране. Написано такое в статье 162 и 164 НКУ. Да, абсолютно неразувід varvara_26 - Бухгалтерська практика
Хотя, конечно, эти дополнительные 329,44+121,89 значительно увеличивают косты компании, вряд ли менеджмент будет в восторге от такой схемы. Но, к сожалению, если следовать букве закона, налог должен быть удержен именно с сотрудника, а не за счет компании. Хотя, скажу честно, в моей практике проверок (СДПИ и киевские районнные) ндфльники не придирались, еслди НДФЛ сразу начислялся на 92/94, без всвід varvara_26 - Бухгалтерська практика
Ляля-Оля, давайте не путать две ситуации. Первая- ВСЕ налоги по допблагам удерживаются с СОТРУДНИКА. Именно для этой первой ситуации мои проводки выше. Это означает, что в итоге с сотрудника будет удержано 265 грн. То есть, если в обычной месяце при некоей ставке он пролучает 2 тыс грн, в этом месяце с допблагом он получит 2000-265= 1735 грн. Либо, если он сотрудник, но у него нет по каким-товід varvara_26 - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. именно по поводу проводок мы сейчас судимся с налоговой. Как все закончится - напишу. что Вы имеете в виду? проводки наверняка важны, по моей практике налоговики проверяли именно факт начисления НДФЛ и соответсвенно, даты начислений. Но им не важен Дт чегот-то там, скорей Кт 6411. А что у Вас не так с проводками было?від varvara_26 - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Quotevarvara_26 QuoteР.В. для ВС коэффициент не применяется и в этом засада Вот! Р.В., абсолютно с Вами согласная, нет здесь К. Тогда тоталы для баз не сойдутся...Ну ок, будут разные, буду потом налоговикам объяснять, не впервой поди)) а как же Вы проводки в этом случае составляете по начислению допблага и удержанию налогов и сборов? Вы имеете в виду, что база НДФЛ должна равід varvara_26 - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. для ВС коэффициент не применяется и в этом засада Вот! Р.В., абсолютно с Вами согласная, нет здесь К. Тогда тоталы для баз не сойдутся...Ну ок, будут разные, буду потом налоговикам объяснять, не впервой поди))від varvara_26 - Бухгалтерська практика
[ ВС от гросса считается, а не от нэт. Поэтому, ИМХО, база для НДФЛ и ВС одинаковая. Ведь начисленное допблаго не 1000, а 1250... почему жу от гросса? ВС как раз от нета и считается, в этом разница. Я помню то ли письма налоговой, то ли ЕБНЗ про то, что к ВС К не применять.від varvara_26 - Бухгалтерська практика
неужели никто не предоставляет допблага сотрудникам? плз, поделитесьвід varvara_26 - Бухгалтерська практика
Плз, поделитесь, кто как отображает в 1ДФ базу для ВЗ по допблагам. Насколько я понимаю, для ВЗ базу нет необходимости увеличивать на всякие там К. Например, выдала сотруднику вечером плюшку за 1000 грн, пусть уже этот доход под 20%. На пальцах в 1ДФ: Начислено доход 1250,00 Выплачено доход 1250,00 Начислен НДФЛ 250,00 Перечислен НДФЛ 250,00 код дохода 127 типа в тотале в 1 Разделе Сумавід varvara_26 - Бухгалтерська практика
Хелен, спасибо большое, думаю, так и сделаювід varvara_26 - Бухгалтерська практика
Да, я знаю, что сам, что по итогам годовой, но. Единый налог- заплатил и ОК, мы его заложили в косты, а НДФЛ- это ж априори больше! Рассматриваем нас (ЧП, юрлицо) как единый бизнес, и все налоги это наши косты. Это услуги, сс в них нет, при обычной моделе перечисляем на единщиков, платим единый 4% и ЕСВ. Все. Вопрос в том, что с ним теперь сделать?від varvara_26 - Бухгалтерська практика
Плз, помогите, такую глупость сделала. Мои ЧП все единщики, а тут новенький, и я не проверила статус единщика, и в начале июля бахнула ему на рс доход. А он оказался на общей системе.... Не хочу платить НДФЛ, уж очень много. Можно что-то придумать? Напр,, вернуть как ошибочно перечисленные, либо уточнить назначение платежа как финпомощь и вернуть....Кто-то игрался в эти опасные игры с ЧП, чё скажвід varvara_26 - Бухгалтерська практика
Придирок не будет)) Вы ж не тупа на текущие расходы спишите, а именно сформируете сс и спишете по мере закрытия доходов по долгосрочным контрактам. Про НДФЛ. Вы являетесь налоговым агентом для всех тех выплат, которые осуществляете в пользу физлиц, не важно, резидент/нерезидент. У Вас а) есть факт оплаты допблага конкретному физику, б) есть стоимость этого допблага.Да, это фактически Ваша сс,від varvara_26 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua