У меня в 1С начала печатать вместо платежной - ведомость на выплату , как это исправить , или мне с клиент-банка распечатывать ,від ПСИ - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, мы распечатываем платежную ведомость или ведомость на выплату денег . (на фирме один бухгалтер ). кассы нет , з/плата переч.на карточки .від ПСИ - Бухгалтерська практика
Спасибо Всем большое за помощь .від ПСИ - Бухгалтерська практика
там может одну по акту выписать и ждать оплаты, или в 1С проводить Antonina так как вы написали ?від ПСИ - Бухгалтерська практика
а если оплаты всей нет , я ведь доход не получила , какие Но ( по логике) только те что по банку ( оплата) , правильно? , хотя акт подписан на весь обьемвід ПСИ - Бухгалтерська практика
а налоговую накладную что не выписивать? если вводить на основании акта , то машина пишет частичная отгрузка и ставит разницу между суммой акта и проплатой , вот я и запуталась. как бытьвід ПСИ - Бухгалтерська практика
счет выписан -1, акт - 28, а оплата проходила - 6 и 13 , но всей оплаты еще нет, месяц заканчивается как выписать налоговую? и до конца м-ца всей оплаты не будетвід ПСИ - Бухгалтерська практика
не поняла 0.1,0.05 и т.д. , а ничего мне не будет, скажут акт есть а НО не показываетевід ПСИ - Бухгалтерська практика
если акт на 100 тыс. , а оплатили 10тыс. и еще 5тыс. то выписивать наклад. на 10 и 5 и все?від ПСИ - Бухгалтерська практика
выдавать им только накладную на сумму что оплатили?від ПСИ - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста , что то переклинило , как правильно сформировать налог.нак. в 1С , если прошла оплата частично или вся. ( у меня услуги) через окозание услуг - пишет что нет 1 события или частичная отгрузка, а через банк - пишет ту сумму что поступила. как правильно, и какую налоговую отдавать заказчику, или 2 сразу ( одна с частич.оплатой, другая по банку с конкретной оплатой) . Запуталасвід ПСИ - Бухгалтерська практика
А если не регистрировать договор, что будет? никто не знает что вы арендуете, может и пронесетвід ПСИ - Бухгалтерська практика
Что будет за не правильное начисление индексации. , прошлый бух. как хотела так и начисляла., через 2-3 м-ца меняла оклад ( не на много) но а индекс. начисляла с момента принятия на работу. Её уволили. но а мне что делать, пересчитать за 2009г. правильно и доначислить или вычесть разницу, или оставить всё как было. Жалвід ПСИ - Бухгалтерська практика
Вы оцените так , за каждый не сданый отчет -штраф 170 грн, вот и умножте их на количество отчётов да плюс текучка от 300-500 грн. вот и будет Вам среднее, а там как договоритесь. Удачивід ПСИ - Бухгалтерська практика
ну пущай барин без денежек останется, сам захоте, за удовольствие пусть сам и платит ( со своих штанин)від ПСИ - Бухгалтерська практика
она как вампир, от своих законов кайф получает. И как земля таких дур носит, даже ад её не принимает.від ПСИ - Бухгалтерська практика
Спасибо, а что придумать в приказе о премии, ( за что премия?)від ПСИ - Бухгалтерська практика
Спасибо, но нам надо в одноразовом порядке.від ПСИ - Бухгалтерська практика
Как проводить премию в 1С вместе с з/платой или отдельно, и с нее тоже берутся все удержания? ( просто надо человеку заплатить деньги, он только устроился) оплатить испытательный срок. Кто знает, подскажите как правильно. Спасибовід ПСИ - Бухгалтерська практика
не жилом помоему, а на какой код в 1ДФ ставить, и это что каждый месяц нам платить, ведь он каждый месяц будет получать доход. не пойму , не сталкиваласьвід ПСИ - Бухгалтерська практика
Вы по ней отчет сдавали ( загрязнение0від ПСИ - Бухгалтерська практика
А мы только хотим брать, как вы её оприходовали ?від ПСИ - Бухгалтерська практика
Кредитпромбанк , Веточка, а поподробней описать можете, как это все сделать в 1С, спасибовід ПСИ - Бухгалтерська практика
Нет Веточка, я сама не видела этого зверя ( экспрес -банка) но поняла так , что это автомат , точно не знаю, извинитевід ПСИ - Бухгалтерська практика
Оплачивал сам директор, платежные поручения в 1С вносились.від ПСИ - Бухгалтерська практика
в частного лица взяли в аренду офис , 15% НДФЛ за него , мы оплачиваем ? куда их занести и будут они входить в ВР наши?від ПСИ - Бухгалтерська практика
да нужно платить 1/3 , а то банк не пропустит , разницу в з/платувід ПСИ - Бухгалтерська практика
Фирма с 2008 года не работала ( по банку не было поступление денег) , а з/плата начислялась и отчисления производились и оплачивались наличкой ( с кармана) через экспрес-банк. Сейчас деньги на счету есть, как провести все те оплаты в 1С .Может у кого такое было подскажите пожалуйста, буду благодарна, спасибовід ПСИ - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua