нет, неправильно. У меня в Декларации за 9 мес. было отражено доходов больше на 100 тыс. Допустим, якобы прибыль у нас была за 9 мес.- 200 тыс., а я показала - 300 тыс. В годовой декларации у меня будет доход - 400 тыс. Вот собственно и вопрос, надо ли в годовой декларации указывать на ошибку (завышение прибыли в Декларации за 9 мес.) или это не обязательно?від Vikusya - Звітність
Спасибо большое за ответ!!!від Vikusya - Юридичний
У нас есть прибыль в 4 квартале. Меня просто смущает не указание в годовой декларации обнаруженной ошибки... За это ничего не будет?від Vikusya - Звітність
Уважаемые форумчане! Ответьте мне пожалуйста, у юр.лица (вид деятельности - стоматологические услуги) переименовалась улица. Юрид. адрес и физ.адрес совпадают. Адрес - это прописка директора. Насколько я понимаю, директору надо переделывать все документы: паспорт, статут, виписку, 4-ОПП, статистику, ПФ, лицензию и т.д.? Правильно?від Vikusya - Юридичний
Дорогие, форумчане! Подскажите пожалуйста, если фирма на общей системе в Декларации по прибыли за 9 мес.2012 г. указала прибыль на 100 тыс. больше, то надо ли обязательно отражать эту ошибку в Декларации за 2012 год?.. Дело в том, что эта фирма платит авансы по прибыли (доход свыше 10 млн.), и тут получается, что если мы уменьшим прибыль за 9 мес., то аванс на прибыль за январь-февраль фирма должвід Vikusya - Звітність
QuoteN.Rom Подскажите пожалуста! IV группа единщик сдали баланс за ф.1-м. Это правильно или надо было б за ф.1-мс. За все квартали прошлого года сдавали ф.1-м Заранее спасибо. Присоединяюсь к вопросу. Дело в том, что в статистике говорят, что единщикам надо сдавать 1-м, а на семинарах и в бухгалтерских журналах говорят, что надо сдавать 1-мс...И где тут правда?від Vikusya - Звітність
Сделайте маленькую хитрость: якобы ваш директор в нужный срок возвратил фин.помощь в кассу предприятия и в тот же день из кассы выдайте ему новую фин.помощь.від Vikusya - Бухгалтерська практика
Тут ничего страшного нет. В таких случаях надо звонить в ПФ к своему инспектору и спрашивать, что в вашей ситуации надо сделать. Обычно они просят письмо в котором надо указать, что ноябрскую переплату по ЕСВ надо учесть в декабрь.від Vikusya - Звітність
да, надо. На ул.Фрунзе,160-б находятся такие районы: Голосеевский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский, Шевченковский. На ул.Магнитогорской,1 - Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский. Но это было в прошлом году. Вы лучше заранее позвоните к ним и узнайте их месторасположение (может опять переехали...)). Их номер тел.: 362-88-24, 499-91-55від Vikusya - Звітність
Я бы тоже так сделала, если бы увидела вовремя эти налоговые накладные. Но они же тянули с налоговыми и предоставили их буквально на днях...А с возвратом не получится - мы уже отгрузили их товар покупателям...від Vikusya - Звітність
Поставщики забыли выписать и зерегистировать налоговую накладную за 12 ноября. Поздно это заметили и первым делом сделали налоговую от 29 ноября и зарегистрировали её, надеясь на то что налоговая зарегистрирована в одном и том же периоде. Но посоветовавшись с кем-то, они сделали ещё одну налоговую (правильную от 12 ноября) и к ней корректировку. Вот теперь перед мной стоит выбор - что мне показавід Vikusya - Звітність
Дорогие, коллеги! Помогите мне сделать правильное решение. Ситуация такая: наш поставщик неправильно зарегистрировал налоговую накладную (мы у них покупали импортный товар). Первое событие - была наша предоплата 12 ноября. Товар получили от них позднее - 14 ноября. Они забыли сделать и зарегистрировать налоговую накладную, а когда вспомнили, то сделали нн от 29 ноября и зарегистрировали её, плюсвід Vikusya - Звітність
Дорогие форумчане, помогите! Наш поставщик не зарегистрировал нашу налоговую накладную в сентябре. Что можно сделать, чтобы включить эту налоговую себе в кредит?від Vikusya - Бухгалтерська практика
фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування має право включити до складу валових витрат вартість пально-мастильних матеріалів, використаних на перевезення в межах підприємницької діяльності по шляхових листах та оплачених послугах за умови документального підтвердження, що дані витрати пов’язані з підприємницькою діяльністю.(http://news.dtkt.ua/show/20882)від Vikusya - Бухгалтерська практика
Inkognito, спасибо большое, что вы попытались мне помочь!!! Хочу сообщить вам, что вопрос уже снят. Я сделала так: в графе №з/п поставила - 1, в графе №нн поставила - 0. И что самое интересное, в таком виде программа приняла реестр и уже пришла квитанция №2 о том, что он принят. Надеюсь, что всё правильно сделала...від Vikusya - Звітність
уже пробовала, приходит точно такая же квитанция((від Vikusya - Звітність
не могу отправить реестр налоговых накладных через эл.программу Арт-звит (Мастер кей). Она мне пишет следующее: Квитанція №1 ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО. При необхідності виправте документ та відправте його знову. Виявлені помилки: Помилка - роздiл 2, гр.1, стр.1: Відсутнє значення в полi '№ з/п' Помилка - роздiл 2, гр.3, стр.1: Відсутнє значення в полi '№ податкової накладної'від Vikusya - Звітність
А я квитанцию №2 жду со вчерашнего дня...((від Vikusya - Бухгалтерська практика
Добрый день! Предприятие предоставило фин.помощь директору-учредителю в мае 2012 г. в размере 10000. Он возвратил в июне 5000. Какую сумму отразить в 1ДФ? 5000? сумма колонки 3а будет равнятся 3?від Vikusya - Звітність
Налоговая: декларация по прибыли (если предприятие находится на общей системе), декларация плательщика единого налога - юрид.лица (если предприятие на едином налоге), декларация по НДС ( если предприятие является плательщиком НДС). Статистика: фин.отчет субъекта малого предпринимательства. Пенсионный: отчет о суммах начисленной з/пл (додаток 4). Когда появится деятельность нужно сдавать в наловід Vikusya - Звітність
да, обязательно. В начале вы открываете отдельный счет, потом заполняете заявку, в которой и указываете этот счет. Подаете заявку в фонд и ждете деньги от них на том втором счете. И ещё, как только подадите заявку - следите за этим расчетным счетом, т.к.поступившие деньги от ФСС должны быть использованны (перечисленны) работнику в течении 3 дней. Если не успеете - деньги обратно возвращаются в фовід Vikusya - Бухгалтерська практика
Kirstan, у вас есть наемные работники? Если есть, то вам надо платить з/пл 2 раза в месяц и перечислять по ней налоги тоже 2 раза в месяц. Если нет наемных работников, то вы перечисляете в ПФ только за себя, тоесть ФОПа, 34,7%. А по-поводу отчета в ПФ - он делается в программке "АРМ Звит страхувальника". Её можно взять в ПФ или если хотите, могу вам скинуть эту программку на электронкувід Vikusya - Звітність
Для фізичних осіб підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність (34,7%) : Отримувач: УПФУ у Дарницькому районі м. Києва Код ЄДРПОУ: 26087926 Банк отримувача: ГУДКУ у м. Києві, МФО 820019 р/р 37190076002622від Vikusya - Звітність
nikon, я у него спросила, но к сожалению нет другого счета. Спасибо за идейку!від Vikusya - Бухгалтерська практика
karambabamba, сотрудница сегодня пришла и уже написала заявление на увольнение. Спасибо вам большущее за разъяснение!!!!!!!!від Vikusya - Бухгалтерська практика
tanka87, смотрите выше "моему директору вообще лень ехать в банк, а чтобы оформить карточку - ему тоже для этого надо туда ехать. А за него ехать не собираюсь, ведь на голову сядет и буду вместо него туда постоянно ездить". На дорогу надо потратить целый день: туда-обратно 3 часа, съездить к директору туда-обратно 3 часа, в банке пробыть минимум пол часа ) , а директор может съездитьвід Vikusya - Бухгалтерська практика
помогите пожалуйста!!!від Vikusya - Бухгалтерська практика
brick, моему директору вообще лень ехать в банк, а чтобы оформить карточку - ему тоже для этого надо туда ехать. А за него ехать не собираюсь, ведь на голову сядет и буду вместо него туда постоянно ездить. Так что буду оформлять фин.помощь и буду ждать когда он поедит в банк... tax_agent и brick: спасибо вам огромное за ответы!!!від Vikusya - Бухгалтерська практика
tax_agent, мой директор ещё и учредителем является. За штрафы ему говорила, он не испугался. Скажите, а можно ли, провести одновременно по кассе з/пл и фин.помощь, например, ПО от 01.07. принята фин.помощь от директора 1000,00 грн. и этой же датой РО выдана з/пл. за июнь 1000,00 грн.? За это не прицепятся?від Vikusya - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua