QuoteМаришечка Есть письмо налоговой по этому поводу, суть-неправильная НН не может быть удалена из реестра, надо выписывать правильную НН регистрировать в реестре, ну и типа там что-то такого, что разбежность в реестре, которая возникает при этом являктся поводом для проверки на факт правильности отражения НО...Я в корне с этим несогласная Поэтому мое мнение-делать корректировку к неправильнойвід alicaalena - Бухгалтерська практика
QuoteYuraKo За підсумками 1 півріччя на нашому підприємстві податок на прибуток становить 0,5% до доходів з рядка 01 декларації. Податківці вимагають, щоб цей показник був не менше 1% . Мій керівник непроти цього. Порадьте, як краще зробити?: 1. Зняти частину витрат. 2. Добавити частину доходів. Наша налоговая требует нагрузку до доходів з рядка 01, но отдельно за 2 квартал, а не нараст.від alicaalena - Бухгалтерська практика
QuoteGalla так - КР операційна Gallf - огромное спасибо за внимание к моей ситуации!!!від alicaalena - Бухгалтерська практика
QuoteGalla Quotealicaalena QuoteMamulett Ничего, отражаете в б/у чтобы баланс сошелся. А так это ваши потери с нехоз. д/я. Уточните, пож-ста: например, предоплата ушла (курс НБУ 1) 100 руб* 0,25=25 грн вернулась предоплата (курс НБУ 2) 100 руб * 0,23= 23 грн. Разница 2 грн - это не крсовая разница - и не хоз деят-ть? це курсова різниця, бо ваша заборгованість з немонетарної перетворилася в монвід alicaalena - Бухгалтерська практика
QuoteMamulett Ничего, отражаете в б/у чтобы баланс сошелся. А так это ваши потери с нехоз. д/я. Уточните, пож-ста: например, предоплата ушла (курс НБУ 1) 100 руб* 0,25=25 грн вернулась предоплата (курс НБУ 2) 100 руб * 0,23= 23 грн. Разница 2 грн - это не крсовая разница - и не хоз деят-ть?від alicaalena - Бухгалтерська практика
Помогите пож-ста разобраться. Предприятие сделало предоплату нерезиденту (НБУ 1), сделка не состоялась, контракт расторгли, предоплату нерезидент вернул (НБУ 2). Так получилось, что сумма грн( МВРУ 2) от продажи валюты после возвращения предоплаты = сумме грн (МВРУ 2) при покупке этой валюты, т.е. согласно постановлением правления НБУ от 10.08.05 г. № 281 не возникает ни доходов ни расходов. Тепвід alicaalena - Бухгалтерська практика
Добрый день. Подскажите пож-ста. Деньги от ФСС по заявке пришли после 20-го числа. Поэтому в положенный срок 2% и 33,2% уплатили с р/с. Что теперь делать с зависшей суммой - по 2% и п/н?від alicaalena - Бухгалтерська практика
Quotealicaalena Может это то что я не нахожу? Если кому-то пригодится - для Харьковской области разъяснение. т.е. применяем п.325.12. Середьнозважений тариф за прошлый год еще необходимо увеличить на 1.113 в 2012від alicaalena - Бухгалтерська практика
Интересно єто о чем? 326.3. Водокористувачі, які використовують воду із змішаного джерела, обчислюють збір, враховуючи обсяги води в тому співвідношенні, у якому формується таке змішане джерело, що зазначається в дозволах та договорах на поставку води, з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання, ставок збору та коефіцієнтів. Может это то чтвід alicaalena - Бухгалтерська практика
Quotenikon ЕЩЕ РАЗ ДАЮ ИНФУ :тарифы смотри З-н України від 22.12.11р. № 4235-VI " Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів". Вот эти ставки я и вижу. Инспектор диктует ставки ниже. На впорос "А ведь в НКУ не такие, что ставить не по кодексу?" был дан ответ "Да, не по кодексу." Поэтому я в замешательстве: может тевід alicaalena - Бухгалтерська практика
Quotealicaalena Девочки помогите!!! Запуталась в этой декларации. Вроде для себя уяснила что ставки сбора необходимо брать из ст325.1 325.2 НКУ (Харьковская обл. 58,54 и 45,01 - это с 13.01.12) Прозвонила инспектору, она мне диктует совсем другие ставки до 13.01.12 46,39 и 40,43 После 13.01.12 51.63 и 40,45. Откуда эти ставки, может были изенения? Харьковчане отзовитесь, какие ставкивід alicaalena - Бухгалтерська практика
Девочки помогите!!! Запуталась в этой декларации. Вроде для себя уяснила что ставки сбора необходимо брать из ст325.1 325.2 НКУ (Харьковская обл. 58,54 и 45,01 - это с 13.01.12) Прозвонила инспектору, она мне диктует совсем другие ставки до 13.01.12 46,39 и 40,43 После 13.01.12 51.63 и 40,45. Откуда эти ставки, может были изенения?від alicaalena - Бухгалтерська практика
QuoteMarina D. viktorija_viki , Вы уточните в ГНИ еще раз этот вопрос, потому что мне сразу тоже так сказали, а потом была др.информация: сдавать один отчет но с двумя строками и налоговое письмо даже есть по этому поводу. Ссылку на письмо не дадите?від alicaalena - Бухгалтерська практика
QuoteGalla QuoteContable Так если от учредителя, - то через 365 дней облагаем налогом или по итогам квартала??? якщо ПФД від засновника, то в доходи вона іде тільки після 365 днів приу мові, що ви цю допомогу не повернете. Вот уже на втором семинаре подряд лектор говорит о том, что даже если ВФП от учредителя (в доход до срока возвращ. не берем), а вот условные % начислять нужно, Общее пвід alicaalena - Бухгалтерська практика
QuoteMariko На семинаре говорили,что пояснення надо писать, если уточняющую подаете. Ага, и пишите: Уточняюсь, добавляю расходы, т.к. ГНИ заставляет выдерживать налоговую нагрузкувід alicaalena - Звітність
QuoteЛюба П Исправление ошибок по налогу на прибыль Спасибо за статьювід alicaalena - Звітність
Помогите пож-ста. Очень прошу, проверьте правильно ли разобралась с заполнением Уточненки. Необходимо уточнить 2 кв. в котором по просьбе ГНи показала прибыль, а на самом деле был отриц объэкт налогооблож. По итогам 2-3 кв наоборот недоначислила налог: 2кв было стало стр14 2000 0 В УР стр14 0 стр26 2000 3 кв было стало стр14 3000 3200 В УР стр14 3200 стр15 0 стр16 3200 ствід alicaalena - Звітність
QuoteМаришечка Quotesim QuoteМаришечка подаю уточненку к деке за 3-й квартал и плачу 3% штрафа и недоплату по уточненке до подачи отчета. а пеню как просчитали? пеня в этом случае не начисляется только штраф. Просто оплата должна быть произведена ДО подачи уточненки Подскажите. почему пеня не насчитывается?від alicaalena - Бухгалтерська практика
Помогите пожалуйста. На конец 2011 года осталась сумма на сч.17., рассчитанная по методике ПСБУ17 с авансов полученных, выданых. Теперь такой подход вроде бы как не работает. Что делать с сальдо сч.17?від alicaalena - Бухгалтерська практика
QuoteElenka_28 Годовая Финансовая отчетность за 2011 г. сдается до 9 февраля (были изменния), а также до 9 февраля согласно НКУ финотчетность сдается в ГНИ. Подскажите, каким документом внесены эти изменения? И это касается только ф1 и ф2, или всей статистический отчетности годовой?від alicaalena - Бухгалтерська практика
QuoteКара ПКУ: "У разі придбання іноземної валюти до складу відповідно витрат або доходів звітного періоду включається позитивна або від'ємна різниця між курсом іноземної валюти до гривні, за яким придбавається іноземна валюта, та курсом, за яким визначається балансова вартість такої валюти - вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валютвід alicaalena - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля Вот я и говорю, что нельзя руководствоваться кодами как руководством по заполнению 1ДФ Да согласна что бредятина полнаявід alicaalena - Бухгалтерська практика
QuoteЛяля - Оля В НКУ возвратная фин помощь определена как доходы, которые не включаются в расчет налогооблагаемого дохода 165.1.31. основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку; все-таки, я бы сказала, что при возникновении задолженности по возврату тавід alicaalena - Бухгалтерська практика
Нашла ответ на свой вопрос в Єдиній базі податкових знань, может кому понадобится. 160. Податок на доходи фізичних осіб - 160.26 порядок подання податковими агентами податкового розрахунку за ф. № 1ДФ 2755 Чи відображається у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф.1ДФ, сума поворотної фінансової допомоги,від alicaalena - Бухгалтерська практика
У кого-нибудь есть сведения по коду 153 в 1ДФ. Там показывать выданную ссуду, или только если по истечении срока ссуду не вернули?від alicaalena - Бухгалтерська практика
QuoteAlexey_Donetsk так как это не доход - НЕТ если не вернет, тогда да Меня смущает код 153, который ссылается на п.п. 165.1.31від alicaalena - Бухгалтерська практика
Подскажите пож-ста. Выданная работнику ссуда отражается в 1ДФ?від alicaalena - Бухгалтерська практика
У себя составляете ведомость на відачу подарков и оформляете протокол комісії на підпр-ві Відомость на видачу новорічних подарунків № п/п ПІБ застрахованної особи ПІБ дитини дата народж дитини отримано подарунків підпис 1 Иванов Иван Ивановович Иванов Андрей Иванович 16.01.2003від alicaalena - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua