QuoteMarija Змінити основний вид діяльності, Ви можете тільки в кінці року. Тобто подаєте у Фонд нещасних випадків "Відомість розподілу працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (Додаток 5) до 25 січня 2016 р. Там вказуєте правильний КВЕД за яким працюєте і фактично отримуєте дохід. Фонд направляє до Вас перевірку і за резвід Нат - Бухгалтерська практика
мои учредители сразу в кассу банка вносили пополнение УКвід Нат - Бухгалтерська практика
QuoteElka2003 а какие налоги должно оплатить физ. лицо? это уже скажут ему, когда будет ставить машину на учет уже на себя, как на физ.лицовід Нат - Бухгалтерська практика
Снимаете с учета, продаете не ниже остаточ.стоимости, выписываете НН при продаже и в конце года начисляете налог на прибыль от продаживід Нат - Бухгалтерська практика
Так почему наши фискалы не указывают в своих разъяснениях, что они имели в виду и для кого у меня чуть инфаркт не случился(!від Нат - Бухгалтерська практика
по результатам деятельности за 9 мес.2015 были выплачены дивиденды учредителям в размере 100000,00 грн. (по 50000,00) Из них был удержан НДФЛ 5% и ВС 1,5%. И вроде бы как прочла, что если выплата дивидендов происходит физ.лицам-учредителям, то никакого аванс.платежа по прибыли не нужно. Но только что попалась на глаза вот эта статья и я запуталась(( Помогите, нужно было платить аванс или нетвід Нат - Бухгалтерська практика
Я бы на вашем месте не заморачивалась, и относила аренду склада на 949й счетвід Нат - Бухгалтерська практика
QuoteIREN Тоже головняк. Принтер купили в 2013г - 2000,00. Теперь сломалась какая то головка, ремонт будет стоить около 10000,00. Можем взять на затраты и вешать на увеличение стоимости ОС? Хотя без этой головки он вообще не будет работать. Думаю будут затраты. У кого какие мнения??? При такой стоимости запчастюлины я бы увеличивала стоимость ОСвід Нат - Бухгалтерська практика
Как раз недавно меняли директора: 1. Заявление и приказ об увольнении старого. 2. Протокол и приказ с заявлением о назначении нового 3. Регистратору подаете ф.4 (несете копию приказа о назначении и протокол+его копию паспорт.данных и ИНН) 4. Если нужно в статистике заказываете видомости с ЕДРПОУ 5. 1-ОПП при смене директора уже в налоговую не подается, т.к. данные им отправляет гос.регистратвід Нат - Бухгалтерська практика
Я бы на вашем месте ничего не сдавала.А за 4кв выровняетевід Нат - Бухгалтерська практика
В 1ФД же не указывается за что начислен доход ЧП-шке. Проверить его или нет, это уже как повезет. Мне главное, что бы у меня проблем не было))від Нат - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Не только. Если ФОП 2 группы оказал услуги не единщику, он должен самостоятельно обложить эту сумму ЕН 15% и перейти на общую, или возможно на 3 группу. Ну а вернуться обратно можно с нового года, если больше таких услуг не будет. Но ведь в вопросе идет постоянное обслуживание сайта, так что ФОП должен быть на 3 группе. меня больше интересует, могу ли я включить в расходы эти затратывід Нат - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Нат, у Вас никаких проблем с расходами. Проблемы будут у ФОПа, если он действительно на 2 группе. т.е. создание сайта и его обслуживание я смело могу включить в ВР? Чп-шка сам решит проблему с налоговой, если таковая возникнет)))від Нат - Бухгалтерська практика
QuoteMirara спасибо, а120 тыс минуса это много или мало для них? смотря какой у вас оборотвід Нат - Бухгалтерська практика
забыла добавить, что ЧП-ник создал сайт нам)від Нат - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Нельзя услуги оказывать, торговать можно. Юрикам никаких последствий, а вот этим единщикам надо переходить тогда в третью группу А если ЧП-ник на 2й группе создал нашей фирме на общих основаниях и теперь его обслуживает....Я что теперь не могу сайт поставить на немат.активы и не могу включить в расходы его обслуживание? Или если перезакрыть доки товаром, смогу ли я тогда их включитьвід Нат - Бухгалтерська практика
Я сдаю уже не первый раз "минусовку", не хочу показывать +, убирая НН и потом сдавать уточненки. Один раз позвонили с налоговой и спросили почему минус. Я ответила, что у нас пополнялись запасы склада, т.к. вид деятельности - опт.торговля. И все, больше не трогаютвід Нат - Бухгалтерська практика
Добрый день, дорогие коллеги! Вчера попалось на глаза письмо ДФС о том, что единщики 1й и 2й группы не могут работать с юр.лицами-не плательщиками единого. Так ли это? и какие последствия для юриков и для этого ЧП, если была оплата ему по безналу подскажите,а то уже голова кругом Заранее всем спасибо!від Нат - Бухгалтерська практика
QuoteАфіна Я зверею с этих "улучшений"! Налоговые так и не успела зарегистрировать в течении 15 дней. Девочки, штрафы за не своевременную регистрацию будут или нет? до 01.10.15 штрафы не применяютсявід Нат - Бухгалтерська практика
а вообще у них сервер сейчас лежит, никакие квитанции не приходят...сказали, ждите...........від Нат - Бухгалтерська практика
Кошмар, "очередное покращення" как можно работать, если из +16тыс НДС стало -28 тыс......!!! откуда брать столько денег??? да, они продлили регистрацию НН, но где гарантия, что они вытащат суммы июньских НН а потом что, бегом регить НН июльские, по ночам сидеть и все сверять...нет слов, одни эмоциивід Нат - Бухгалтерська практика
QuoteOxi обязательства по декам начиная с февральской всегда платили на ндсный счет? если брать оплату начиная за деку февраля, то сумма пополнения счета должна быть 5847, а у меня в вытяге стоит общая сумма пополнения счета 3973 что-то я теперь вообще запуталась(від Нат - Бухгалтерська практика
QuoteOxi а деку какой датой сдали? 17/07 и сдалавід Нат - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил какой был баланс до списания и пополнения ? на 20/07 было в строчке 1-2269,00 почему-то....хотя пополнение было 17/07 на сумму 2415,00 а на 23/07 уже стоит сумма 687 бред какой-товід Нат - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил та списали уже конечно, они досрочно в єтом месяце выполнили план мне просто интересно, откуда взялась тогда полученная цифра в 687? если у меня была переплата 833 должно быть по идее тогда 2415-833=1582 и на счете должно остаться 2415-1582....или я что-то не так понимаювід Нат - Бухгалтерська практика
По деке за июнь стоит оплата в бюджет 2415. Оплатили все на НДС-ный счет 17/07 сейчас в 1строке вытяга со счета стоит 687 как понять списали ли эти деньги (2415) с моего счета или нет? откуда тогда взялась сумма в 687?? капец, уже голова кругом по счету в 11 строке есть переплата 833, но все равно ниче не сходится(((від Нат - Бухгалтерська практика
QuoteAleksa_ Да просто начислить и уплатить НДФЛ с коэффициентом с суммы ремонта. А компенсация топлива - это как? И символическая плата за использование - это как за использование собственного инструмента? Тоже спорный момент, по мнению многих.. Директор на своей машине ездит и забирает товар или отвозит покупателям, мы ему компенсируем топливо. А как мне в отчете 1 ДФ отразить эту сумму?від Нат - Бухгалтерська практика
Добрый день, коллеги! И всех с праздником! Помогите, плиз, разобраться!!! Мой директор, ..... слов не подберешь.... оплатил ЧП (единщику) за ремонт своей машины с р/с предприятия. Машина на учете у предприятия не стоит. Есть только приказ о компенсации топлива и символической платы за ее использование. Что делать? как отразить? по идее я должна начислить доход дир-у и оплатить 15% НДФЛ?? Повід Нат - Бухгалтерська практика
Quotekurumba Quotenatulia [Quote kurumba Вчера пришла к госрегистраторам,говорю как эту Фому заполнять,они квадратными глазами смотрят на меня,говорят если нет изменений то не надо,я им закон прочитала...и Внимание только после общения с начальником отделения стало ясно что её таки надо подавать всем...Она сказала что можно просто добавить дополнительный телефон,якобы у вас контакта края инфа ивід Нат - Бухгалтерська практика
Quotetaya2007 єто надо еще и 51 гривну платить Откуда такая инфа?від Нат - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua