т.е.все таки нужно все править(, а 333 счет разве не учавствует при сдаче выручки в банк при оформлении рко дт333-кт301, по выписке из банка дт311-кт333. Или все это не так принципиально, я имею в виду использование тех или иных счетов, главное что б было факическое отражение операциивід *инна* - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, помогите с проводками, есть РРО через него поступают деньги от контрагентов, что бы вести аналитический учет условно разделили кассу на РРО и главную кассу, теперь по поводу проводок предыдущий бух вел так: Д 301(РРО) кт6811(контрагент) дт 3721 (кассир) кт 301 (РРО) изъятие из рро дт 301 (гл. касса) кт 3721 сдача выручки в гл. кассу дт 311 кт 301 (гл. касса) сдача выручки в банвід *инна* - Бухгалтерська практика
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850) Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2. (1.2.44.1) Здравствуйте помогите разобраться, с такой проблемой. Мы оказываем услуги по аренде, деньги принимаем через рро, как мне это отразить в программе, какими документами что бы был так же учет по контрагентам которые оплачивают эту аренду. Не хочется в конце дня по принятии выручки делать по каждому контрагенту ПКО, двід *инна* - 1С daily
1С 8.2 Не могу ни где найти как исключить одного учередителя из состава ООО и вместо него включить нового, помогите плиз.від *инна* - 1С daily
Здравствуйте , ФОП 3 группа не сдал отчет за 2 квартал, сейчас хочу сдать, если я все правильно понимаю, то нужно подать звитню за 2 квартал, с1 по 14рядок указываю так как должно быть, а вот что указывать в рядках 15-20 не пойму, помогите разобраться.від *инна* - Звітність
Здравствуйте, подскажите правильно ли я понимаю, есть задолженность перед ФЛП (за 2016) в первом квартале мы ее погасили, значит графа 3а пустая, а 3 уже с цифрой? Смущает пустая графа(((від *инна* - Звітність
Здравствуйте, прошу помочь мне, кому не жалко поделитесь приказом об учетной политике mia0481@rambler.ru, буду безмерно благодарна.від *инна* - Звітність
Нет, такова договора сейчас нет , работник допускается к рабочему месту только после уведомления налоговой о принятии, т.е.нужно принимать, разве что грамотно составить трудовой договор, со всеми нюансамивід *инна* - Юридичний
Имеет ли право ООО на едином налоге (оказание услуг) принимать деньги наличкой от физ лиц и проводить их через кассу предприятия посредством оформления ПКО и в итоге сдавть приходящие деньги в банк как сдачу выручки на расчетный счет?від *инна* - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, я физ лицо ( не предприниматель) сдаю в аренду помещение ФЛП , знаю что за меня он должен платить НДФЛ и он платит, а вот по поводу военного сбора, подскажите, должен он платить или нет и что делать если он не платил? как заполнить мне декларацию о доходах.від *инна* - Бухгалтерська практика
ООО1 входит в состав учередителей ООО2 ( и вносит ОС, увеличивая приэтом уставный фонд), затем ООО1 выходит из состава учередителей и продает свою часть одному из учередителей ООО2 (физ лицу) как это отразить в учете? Подскажите если ктото знает.від *инна* - Бухгалтерська практика
Подскажите, если ктото сталкивался, с 1января нас перевели в новый район (карточки уже передали в новую налоговую) меня интересует налоги связаны с декабрем мы должны оплачивать куда по новому адресу или в старую налоговую и отчитыватся за 2015г куда?від *инна* - Бухгалтерська практика
доброе утро, у нас уволился сотрудник , но полный расчет произведен через 4 дня и поэтому была начислена компенсация за задержку зп после увольнения, в связи с этим у меня вопрос как облагать компенсацию есв, нужно ли уплачивать есв в минимальном размере или по фактически начисленой компенсации.від *инна* - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Это программиста нужно. Я то сама подправляла, но я немного в этом разбираюсь. Хотя, попробуйте просто провести, может 1Сники уже исправили и все проводится. Если нет, и если не боитесь сами лезть в конфигуратор, могу подсказать конкретно где что дописать. если не сложно подскажите)від *инна* - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Аванс попадает в ведомость, только если он проведен ведомостью выплаты с видом выплаты "Аванс". Я проводила по банковской выписке дт313 кт311 всю сумму аванса или зарплаты, а выдачу ведомостью дт661 кт313 по сотрудникам. Только ведомость нужно чуть подправить в конфигураторе, она почему-то не дает проводить выплату с безнальных счетов. А как подправить? Уточните пожалуста.від *инна* - Бухгалтерська практика
подскажите мы недавно перешли на зарплатный проэкт и теперь все сотрудники получают зп по карточкам , при перечислении аванса я делаю проводку по банковской выписке Дт 661 Кт 311, а потом в конце месяца формирую документ начисление зп , но в него почемуто не попадает аванс и в итогше к выплате остается вся сумма зп за месяц , как решить эту проблему? Унас 1с 7.7 Бухгалтерский учет для Украины.від *инна* - Бухгалтерська практика
Это уже интересно, и где такое написано?від *инна* - Звітність
неужели ни кто с таким не сталкивался?від *инна* - Звітність
да, в отчете за сентябрь указали что было начислено в сентябре , но т.к. расчет с уволеным был произведен не в день увольнения ему было доначислено за дни задержки вот это то меня и интересуетвід *инна* - Звітність
Здравствуйте, у нас сложилась такая ситуация: работник был уволен 31.09, а расчитались с ним 04.10 как мне правильно это отразить в отчете есв за октябрь, в сентябре мы показали что его уволели , как я понимаю мы его вписывае в таб 6 но как ее заполнить?від *инна* - Звітність
Да мы на едином, спасибо за подсказку, сейчас пойду в банквід *инна* - Бухгалтерська практика
ничего в реквизитах не поменялось, вот это и смущает , а движение было(від *инна* - Бухгалтерська практика
Вот именно , что счет остался старый, это один и тотже счет, просто поменяли отделение банкавід *инна* - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, у меня сложилась какая ситуация, юр лицо перевело р/с из одного отделения в другой тогоже банка, по выписке я увидела, что банк провел операцию по переводу счета между отделениями (т.е. по дебету нашего счета прошла сумма остактка и по кредету таже сумма) У меня вопрос как мне это отразить? По факту сколько было денег на счету, столько и осталось, но движения были. Или мне с банкомвід *инна* - Бухгалтерська практика
Спасибо, значит расчет был сделан не правильно, как мне исправить ошибку?від *инна* - Бухгалтерська практика
Подскажите, предыдущий бухгалтер при выплате отпускных применял нсл, а при выплате зп за это же месяц уже не применял нсл, мотивируя тем что нсл применяется только один раз в месяц, правильно ли это. Разве есть какие-то ограничения?від *инна* - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua