Спасибо всем!від Irun - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. затраты есть НДФЛ тоже есть поскажите пожалуйста где , в каком пункте ПК есть такая информация?від Irun - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался... Директор заключил договор между институтом и предприятием на оплату за обучение его дочки. Он утверждает, что можно провести затраты по предприятию на обучение. Мое мнение, что затраты не связаны с хоз деятельностью предприятия и не ложатся в затраты предприятия, мало того, директору как сотруднику оплата учебы дочки за счет фирмы -від Irun - Бухгалтерська практика
Спасибо всем , кто ответил ! Удачи и хорошего лета!від Irun - Звітність
Quotenikon QuoteIrun Добрый день всем! Прошу помочь мне , может кто-то сталкивался уже . У меня отрицательное значение в деке за июнь стр. 21, сумма 5218,00.... эту же сумму я должна показать в додатке 2 в разрезе контрагентов в итоговой сумму.. проблема в том, что я не могу точно подобрать НН поставщиков на эту сумму.. получается сумма в итоге больше.. могу ли я по одному контрагенту показать свід Irun - Звітність
Извините , не поняла, при чем здесь мой ИНН, я должна в додатке показать НК по конрагентам и ставить их ИНН....від Irun - Звітність
Добрый день всем! Прошу помочь мне , может кто-то сталкивался уже . У меня отрицательное значение в деке за июнь стр. 21, сумма 5218,00.... эту же сумму я должна показать в додатке 2 в разрезе контрагентов в итоговой сумму.. проблема в том, что я не могу точно подобрать НН поставщиков на эту сумму.. получается сумма в итоге больше.. могу ли я по одному контрагенту показать сумму меньше по однойвід Irun - Звітність
Дякую Шустрик! )від Irun - Бухгалтерська практика
Спасибо а код 101?від Irun - Бухгалтерська практика
А кто знает как правильно назначение платежа написать в платежке?від Irun - Бухгалтерська практика
Спасибо! Девочки нашла на сайте гни, мож кому пригодится)) Одержувач: УДКСУ у Святошинському районі ГУ ДКСУ у м. Києві, код ЄДРПОУ 37962074 Банк одержувача: ГУ ДКСУ у м. Києві, код банку 820019 31110029700009від Irun - Бухгалтерська практика
Добрый день, подскажите пожалуйста куда платить самостоятельно начисленный штраф 3% по ндс, у меня Святошинский р-н , г.Киев.від Irun - Бухгалтерська практика
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в апреле сделала расчет корректировки к НН за март (было занижено обязательство), вопрос можно ли в текущей декларации за апрель через дод 1 и стр.7 НО декларации и дод 5 сумма заниж обяз-ва? Или только нужно подать уточненку? И в каких сроках платить штраф 3%?від Irun - Звітність
QuoteTanyaOdessa QuoteШустрик QuoteTanyaOdessa Я подала уточнёнки за 2013,2014 года в 2013 было к уплате в 2014 был показан минус уточняла как отдельный документ ( без додатка ВП ) в 2013 убрала прибыль, добавила расходы в 2014 тоже к минусу ещё расходы повысила Инспектор говорит, что всё красиво! и за 2015 в деке указать в приложении РИ отрицательное уже уточнённое ! так сегодня и повід Irun - Звітність
QuoteBlick QuoteIrun QuoteBlick Конечно нельзя. Ну почему все путают разные отчеты? В стр.3.4.2 пишется показатель из деки за 2014 год. Что в такой ситуации можно предпринять? Подать уточненку за 2014 год деки? И потом заполнять дод РІ? Можно подать уточненку за 2014, можно исправить в текущей через додаток ВП. Только не спрашивайте у меня как, знаю только теорию. Спасибо огромное что помогли!!!від Irun - Звітність
QuoteBlick Конечно нельзя. Ну почему все путают разные отчеты? В стр.3.4.2 пишется показатель из деки за 2014 год. Что в такой ситуации можно предпринять? Подать уточненку за 2014 год деки? И потом заполнять дод РІ?від Irun - Звітність
QuoteBoya Quotealisona Quoteolgau QuoteOxi уже где-то встречала что номер и дату ришення нужно писать но я ставила на одном предприятии + в дугом просто Прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці Я тоже где-то читала,что нужно указывать дату и номер решения о неприменении разниц.Но не могу найти конкретное разъяснение налоговой по этомвід Irun - Звітність
Нашла ..... ГФС Украины 5 августа 2015 года обнародовала разъяснение "Об отдельных особенностях составления налоговой отчетности за отчетные периоды, начиная с июля 2015 года". В нем рассматриваются нюансы заполнения разделов I–IV декларации по НДС. ......Якщо товари/послуги, необоротні активи придбані без податку на додану вартість (придбані у неплатників ПДВ, звільнені від оподаткувід Irun - Звітність
При заполнении стр. 11.2 и выгрузке деки в медок, пишет примечание :"Начиная с июля 2015 г. стр.10.2, 11.2, 13, 14, 15 не заполняются..... получается, что операции , освобожденные от НДС не показывают в деке?від Irun - Звітність
Всем привет ! Помогите кто сталкивался, мне ЦСК (Медок), прислали НН, контрагент является плательщиком НДС, но в НН услуги звильнени вид ПДВ, т.е. в НН в строке НДС указано без ПДВ. Вопрос, в какую строку НДС попадает сумма в 11.1 или в 11.2 и почему негде отразить данного контрагента в додатке 5?від Irun - Звітність
Спасибо огромное Вам за помощь, в 1с авторасчет выключила, надеюсь теперь в медок импортируется отчет без проблем.від Irun - Звітність
а ну да.. 22.1 плюс 23.3 , получается 900.... но мне не дает медок никакую сумму написатьвід Irun - Звітність
сумма превышения отриц знач над рег суммойвід Irun - Звітність
вроде бы да, но для примера возьму простые суммы: стр. 18 = 100 стр. 20 и 20.1 = 1000 стр. 21 = 900 стр. 22 = 900 доп окошко в стр.22.1 - 100 стр. 22.1 = 800 стр. 23 и 23.3 = 100 стр. 24 = 800від Irun - Звітність
В 1с самостоятельно не ставит сумму видемного значення, вручную не дает программа заполнить. В медке при самостоятельном заполнении стр. 24 сумма исчезает и появляется сумма к оплате из стр. 18 в строчке 25. Подскажите, что это , почему невозможно заполнить стр. 24?від Irun - Звітність
Девочки помогите, может кто-то сталкивался , у меня в деке не дает заполнить 24 строку декларации по НДС, может я что-то не так заполняю?від Irun - Звітність
Да, так наверное и нужно себя обезопасить в данной ситуции, при заключении договоров с поставщиками... тогда они будут себя вести по-другому... хотя не многие на это пойдут.від Irun - Бухгалтерська практика
Добрый день! Прошу помощи! Мой поставщик февральские НН зарегистрировал в марте, просрочив сроки регистрации НН. Всвязи с изменениями в НК " Податкові накладні, складені з 1 січня 2015 року, зареєстровані в ЄРПН з порушенням терміну їх реєстрації, відносяться до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому податкову накладну зареєстровано в ЄРПН". Я звонила в фискальную слувід Irun - Бухгалтерська практика
Здравствуйте! Веду две фирмы в одной 1С 7.7, разделила учет, теперь появилась необходимость одной из фирмы сменить ставку ЕСВ, поменялся класс риска. Подскажите, как сделать, что бы в справочнике "налоги и отчисления" были разные ставки? Понимаю, что это могут дописать программисты, но может есть другое решение?від Irun - 1С daily
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua