Но деньги зашли с назначением платежа "Взнос в уставный фонд". На каком основании я могу их включить в дополнительный капитал?від Anechka - Бухгалтерська практика
Всем привет! Подскажите, пожалуйста... Учредитель-нерезидент перечислил валютные средства (назначение: "Взнос в УК") в уставный капитал в размере, превышающем зарегистрированный в Уставе. Что можно сделать с этой излишне зачисленной валютой? Можно ли её оприходовать как дополнительный капитал??? (сч.42) Или есть каккой-то другой выход? Спасибо!від Anechka - Бухгалтерська практика
Всем привет! Подскажите, относится ли сейчас Кипр к офшорной зоне? В распоряжении КМУ №143-р Кипра нет в перечне офшорных зон. А по-прежнему многие в статьях , в разговорах называют его офшором.від Anechka - Бухгалтерська практика
Допоможіть, будь-ласка!!! Чи є Повірений податковим агентом Довірителя - фізичної особи в ході здійснення операцій по договору доручення?від Anechka - Бухгалтерська практика
Всем привет! Подскажите... ОблСовет принял решение о предоставлении на 2010 год льготы 25% по зем.налогу на зем.участок. Решение от 10.09.2010, а письмо на предприятие от ОблСовета датировано 11.10.2010 г. Вопрос: 1. Подавать в ГНИ новый звитный или уточнёнку??? 2. С какого периода предприятие применяет льготу??? С октября или ноября 2010? или пересчтитать за весь 2010 год? Что-то я запуталасвід Anechka - Звітність
а при увольнении с обоих предприятий, ставится печать предприятия основного "А" ?від Anechka - Бухгалтерська практика
Спасибо, svinka! А печать ставит предприятие "А" свою. (т.е основное) ?від Anechka - Бухгалтерська практика
Всем привет! Подскажите, как правильно сделать запись в трудовую книжку.... Работаю на основном месте работы заместителем гл.бухгалтера (в трудовой- запись). Позже устроилась ещё в др.компании главным бухгалтером ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ. При увольнении хочу,чтобы в трудовую сделали запись с моей работы по совместительству. Как правильно её сделать? 1. Принята на ООО "А" зам.гл.бух-ровід Anechka - Бухгалтерська практика
Всем привет! Помогите разобраться в ситуации: ООО "Х" купило в мае (2 квартал) стелажи складские для продажи другому ООО "У". И продало их в июне (тоже 2 квартал). Могу я сразу оприходовать эти стелажи как товар (сч.28) и продать как товар. А разницу между ценой продажи и первонач.ст-стью включить в налог.учёте в ВД??? Или мне обязательно ввести в експлуатацию (стелаживід Anechka - Бухгалтерська практика
Привет всем! Компания хочет ввести в эксплуатацию 1/2 часть здания. Возможно ли это на практике? И как мне, как бухгалтеру, подтвердить документально стоимость (сч15) именно 1/2 здания, если все акты выполненных работ выписывались подрядчиками вцелом по всему зданию ? Какие докумнеты вообще при вводе в эксплуатацию необходимо бухгалтеру предоставить? Необходима ли смета строительства? Спасибо!від Anechka - Бухгалтерська практика
Всем привет! Помогите разобраться.... ООО "Х" зарегестрировано в Соломенском районе (юр.адрес и факт.адрес). Отчёт 1ДФ подаю в ГНИ Соломенского р-на и оплату налога тоже по реквизитам Солом.р-на. В Киево-Святошинском р-не эта же фирма купила землю и строит склад себе. В ГНИ Киево-Святош.р-на фирма зарегистрирована только как плательщик налога на землю и подаём отчёт по земле. ГНИвід Anechka - Бухгалтерська практика
Каждый месяц ООО "А" сдаёт в аренду авто ООО "В". ООО "В" рассчитывается с "А" наличными. Оформляется ПКО. Без РРО. Налоговая хочет оштрафовать? Законно?від Anechka - Бухгалтерська практика
Пришлось их пустить. Ярые сволочи!від Anechka - Бухгалтерська практика
не уведомляли. Они говорят, что єто РРРОвід Anechka - Бухгалтерська практика
Направление на проверку : плановая по РРОвід Anechka - Бухгалтерська практика
Срочно! Пришли на проверку из ГНАУ г.Киева по РРО. М іне пускаем их.А могут ли они проверять? А не районная ГНИ?від Anechka - Бухгалтерська практика
Я налоговый кредит по этому поставщику и не декларировала в Деке.від Anechka - Звітність
Я показала через ряд16.4 (+дод.1) только 1 месяц 2007 года. Если прокатит, то в деке за ноябрь 2009 покажу ещё 1 месяц 2007. и тп.від Anechka - Звітність
Поставщика уже нет в природевід Anechka - Звітність
Всем привет! Свидетельство НДС поставщика анулировано! Налоговые накладные не были отражены в Деке НДС. И как я понимаю, уже показать я их не могу в Деке, тк сразу вылезет ЯМА. Как теперь в бух.учёте закрыть счёт 6442 "Неполученные налоговые накладные", на какой счёт закрыть? Спасибовід Anechka - Звітність
Всем привет! Иду на риск! Хочу включить в Деке за октябрь 2009 налоговые за 2007 год. Подскажите, через какую строку лучше это сделать, чтобы ГНИ не придралась к заполнению Деки. Т.к. буду отправлять почтой!!! Заранее всем благодарна!від Anechka - Звітність
Всем привет! Нужна ваша помощь, смелые и профессиональные бухгалтера, юристы! Отправила по почте Деку по НДС за август с очень большим отрицательным значением НДС (строки 21,22.2,23,24,26). А также додатки 5,2 и 3. Только "лопухнулась": в Деке в разделе "До декларації додаються:" отметила Х только додаток 5 и 2, а напротив 3 додатка забыла поставить Х. Налоговая прислала пивід Anechka - Звітність
Т.е. ГНИ не снимет из Деки за ИЮЛЬ налоговые (налоговый кредит) за май, если они будут указаны через ошибочную строку? Я правильно понимаю?від Anechka - Звітність
Всем привет! Помогите! Очень жду... Могу я в Деке за июль исправить ошибку (невключенный НК по НДС) за период МАЙ месяц? Или в Деке я могу исправить только ИЮНЬ, а МАЙ через уточнёнку?від Anechka - Звітність
Подскажите, могу я в Деке НДС за ИЮЛЬ исправить ошибку МАЯ месяца (через 16 строку)? Или это уже только через уточнёнку? Спасибо.від Anechka - Звітність
Спасибо за совет, Tofik!від Anechka - Бухгалтерська практика
Я так и планировала сделать: даю копии документов только по непроверенному периоду. Спасибо, Еленавід Anechka - Бухгалтерська практика
ГНИ вручило письмо на проведение докум.невыездной проверки по НДСвід Anechka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua