Quotealisona я никакие додатки не заполняла, т.к. разницы не применяем, и амортизации у меня нет Спасибо большое. Значит получается,что ни в деке, ни в додатках, нигде не показываем затраты?від Sanya - Звітність
Quotealisona если у меня доход 10 000 фин рез до оподаткування минус 372 грн я так в декларации в р. 01 пишу 10 000 в р. 02 и пишу, -372? и получается больше в таблице никакие рядки не заполняю? Добрый вечер. Ситуация такая же. Еще вопросик. Какие надо "додатки" заполнять вместе с этими тремя строками декларации?від Sanya - Звітність
Я что-то с коммунальным запуталась. Не вижу код льготы по коммунальному. Помогитевід Sanya - Звітність
QuoteГалчёNek . Но декларация разработана таким образом, что НДФЛ по начисленной, но не выплаченной з/п НЕ ПОПАДАЕТ НА ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ! А значит и ничего платить не надо при невыплате з/п. Ну они сами так захотели :-) Если все-таки налоговики хотели, чтобы в строку 07 попадал январский неоплаченный НДФЛ, то в декларации ошибка в расчете строки 07! Галченок, я тоже пришла к выводу,что надо Зп вывід Sanya - Звітність
QuoteКлотильда QuoteГалчёNek тогда почему при начисленной , но не выплаченной зарплате в 07 строке 0 получается ............. что-то же они имели ввиду Отсюда делаем выводы: ЗП выплачиваем следующим месяцем ,НДФЛ не перечисляем. Сами так хотятвід Sanya - Звітність
QuoteГалчёNek //03-начисленный НДФЛ 04-факт перечисленный в месяце 07- остаток Все видно и понятно. Ну мне,по крайней мере. ага, только строка 04 в расчете строки 07 не УЧАСВУЕТ! Короче ошибка у них в деке. В 7-й строчке должен остатся НДФЛ, неоплаченный на конец января, а попадает туда НДФЛ за декабрь! Посмотрите на "подсказку" к расчету стр.7 - стр3+стр5-стр6 И будет в 07 вевід Sanya - Звітність
QuoteКлотильда QuoteГалчёNek //03-начисленный НДФЛ 04-факт перечисленный в месяце 07- остаток Все видно и понятно. Ну мне,по крайней мере. ага, только строка 04 в расчете строки 07 не УЧАСВУЕТ! Короче ошибка у них в деке. В 7-й строчке должен остатся НДФЛ, неоплаченный на конец января, а попадает туда НДФЛ за декабрь! Посмотрите на "подсказку" к расчету стр.7 - стр3+стр5-стр6від Sanya - Звітність
Quoteaccountent Я думаю, що цифри 3-х декларацій в сумі (січень-березень), повинні зходитися з цифрами, які будемо показувати в 1-ДФ за квартал. не будут. В деке не надо показывать выплаты СПД,если не являемся их налоговыми агентами, а в 1ДФ надо. А вот 03 и 04 должны сойтись с 1ДФ со столбцами "нараховано" та "перераховано" податку. А вот 02 вообще Начислили ЗП,удержали навід Sanya - Звітність
QuoteВетка девочки, а что по-вашему должно по итогам деки получиться? по моему должна быть сумма к уплате на 01 число, но не выплаченная в связи с невыплатой ЗП, ну и плюс долг по НДФЛ (если есть). 03-начисленный НДФЛ 04-факт перечисленный в месяце 07- остаток Все видно и понятно. Ну мне,по крайней мере.від Sanya - Звітність
QuoteTETJANA_byx Фізичними особами на єдиному податку, за відсутності найманої праці ця декларація не подається. А можно уточнить где это написано. Понимаю,что подавать им не надо, но так чтоб навернякавід Sanya - Бухгалтерська практика
QuoteКлотильда ага ,только в инструкции 02 - это доходы за вычетом налогов и сборов ............???? т.е. чистая ЗП. Правильно? ой,блин, в трех соснах заблудились, вопросов меньше не стало.від Sanya - Звітність
QuoteLena_Olia Думаю, что ЧП надо, скорее всего будут 3 месячных сравнивать по итоговым сумммам с квартальной 1ДФ, а там все доходы (облагаемые и не облагаемые НДФЛ) Я поняла что не надо их ставить У рядку „01” вказується загальна сума доходів за звітний період, які нараховані на користь фізичних осіб (крім доходів, що не підлягають оподаткуванню, не включаються ознаки доходів по яких податвід Sanya - Звітність
Подскажите,плз. В новых реквизитах не могу понять поменялся счет или нет.від Sanya - Бухгалтерська практика
Подскажите,пожалуйста. Общественная организация,хотим выплатить премию членам организации,но не штатным сотрудникам. Какие налоги? Только ПДФО? Или фонды тоже?Начисления все? Заранее спасибо.від Sanya - Бухгалтерська практика
Подскажите, в 16.2 ставить возвратную НН и какие приложения делать?. Товар был отпущен в июле, не был оплачен. Пройдет ли? Возвратная РН выписана ноябрем.Спасибовід Sanya - Бухгалтерська практика
Может кто знает, положена СПДФЛ помощь соцстраха на похороны?від Sanya - Бухгалтерська практика
Спасибо. Буду знать что есть такое письмо. А по поводу балланса и фин.отчета откуда такая информация? Статичтика сама отказывается принимать?від Sanya - Бухгалтерська практика
Nat O Автор рядків: ------------------------------------------------------- > у меня людей много (больше 8), но есть письма в > которых сказано о том, что независимо от того > скока людей в неприбыльной организации, она не > должны придерживаться норматива....так как ЗУ > предусмотрено что за невыполнение норматива > предприятия платят с прибыли, а прибыли у нас > нвід Sanya - Бухгалтерська практика
И еще почитайте ст 7.11 этого же законавід Sanya - Бухгалтерська практика
Статья 4 закона о прибыли Кроме того НДС, если организация зарегистрирована плательщиком, НДФЛ, о коммунальном узнайте в своей налоговой, но скорее всего освобождены Прибыль платится если есть доход не от основной деятельности.від Sanya - Бухгалтерська практика
У меня тоже неприбыльная ))) Вы пишете льготу по налогу. Если бы льготы не было, то заплатили бы 25% от поступившей Вам благотворительной помощи. Строка 2 отчета по неприбыльным * 0,25.Почитайте закон о прибыли, статья 4від Sanya - Бухгалтерська практика
1ПП по каждой льготе заполняется отдельной строкой столбец 1 код платежа 11020900 2 - Податок на прибуток 3 - код льготы, см справочник льгот № 48 на главной странице ДК есть ( для справки у меня 11020193) 4 - з-н Україны " про внесення змін до з-ну Укр "Про оподаткування підприємства" п.4.1.6, п.4.1,ст.4 5,6 - сумма льготы (благотворительній доход *0,25) 7,8 - дата 01.01.20від Sanya - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, что нужно для смены одного вида деятельности на другой. Точнее, надо внести сдачу квартиры в аренду. Какие нужны документы, куда обращаться?від Sanya - Юридичний
Подскажите, пожалуйста. Неприбыльная организация получила благотворительную помощь, но по некоторым причинам возвращет ее. Надо ли ее отображать в отчете? Если надо, то к какой статье затрат относится возврат? Ведь фактически помощь не была получена и потрачена на основную деятельность. Спасибо.від Sanya - Звітність
Точно, спасибо. Но еще один вопрос - услуги таможенного брокера (без НДС) в декларации ставить в строке 11.2?від Sanya - Звітність
Подскажите, где в дод.5 ставить НДС, уплаченный на таможне? Там где "другие"?від Sanya - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua