Я видавала в гривні аванс, але добові рахуються не по курсу на день видачі, а за кожний день відрядження потрібно брати курс на той день.від Віталіка - Бухгалтерська практика
Майже така сама ситуація. І ходили, і дзвонили, а нічого не помінялося. Тепер слідкую в електронному кабінеті, можливо, колись наведуть лад в тих розрахунках(((від Віталіка - Бухгалтерська практика
Я думаю, так само як і взагалі по роздрібу. Без прив"язки до таксі) Тобто, зняли в кінці дня Z-звіт і на його основі складаєте зведену податкову накладну на неплатника. Один звіт на загальну суму = одна податкова на неплтника на загальну суму виручки за день.від Віталіка - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Ага. Они всегда рассчитывают по-своему. Или Вы думаете, если в отчете пеня указана, они пересчитывать не будут? Кстати, Вы видели, что в деке про майновый стан в строке с пеней идет ссылка на п.129.1.2? По идее там п.129.1.3 должен быть. Нет, не думаю, ну вам же они как-то хитро пересчитали, не с 91 дня, а первого...Я им никогда не верила, все надо оспаривать. Насчет майнового ствід Віталіка - Звітність
QuoteBlick Я сама обнаружила ошибку, ну почти сама. Они прислали запрос по одному предприятию и оказалось, что доков от этого предприятия нет, поэтому и решили снять НК. По крайней мере уточненку сама подала, но оплатила только штраф, там в уточненке пеню некуда писать. Так а кто пеню рассчитывал вам, ДФС-ники?від Віталіка - Звітність
QuoteBlick Вот недавно подавала уточненку по НДС за сентябрь 2016, пеню насчитали с 31 октября 2016. Выходит меня надули? Я подавала уточненку по прибыли за 2016г. летом 2017-го. Сама села, рассчитала пеню, сама заплатила, в кабинете оно мне отсветило, и никто мне из налоговиков не звонил и ничего не насчитывал. Я согласно ПКУ посчитала. с какого дня у меня пошла пеня и все. Ее же и указала в увід Віталіка - Звітність
QuoteBlick А при чем тут 90 дней? Пеня начисляется с последнего дня оплаты. Хоть на день просрочить и пеня будет. Якщо на день прострочив оплату податку, буде штраф. А пеня - після 90 днів за останнім днем сплати податку. Чи не про це каже ПКУ? 129.1. Нарахування пені розпочинається: 129.1.1. при нарахуванні суми грошового зобов’язання, визначеного контролюючим органом за результатами подвід Віталіка - Звітність
QuoteBlick Я так понимаю, пени не будет, т.к. Вы оплатили правильную сумму. Если бы по результатам уточнения появилась недоплата, тогда была бы пеня. ну і 90 днів з останнього дня сплати не пройшло) Хоч якась радісна новина)від Віталіка - Звітність
Не те слово печально((((( Прийдеться подавати уточнюючі.... 3% штрафу я повинна перерахувати ДО подачі уточнюючої, вірно? На той же рахунок, що і ПДФО? Я роздивилася уважно саму форму уточнюючої, я вписую у 24 рядок деки неправильну суму, яка була показана у попередній деці - 2297,08 Потім у 25 рядку вписую правильну суму - 5297,08 Потім у 26.1 вписую цю різницю 3000грн У 27 рядок сума штрафвід Віталіка - Звітність
Коротше кажучи, мені не повезло так з податковою, як nikon.....Ніхто не захотів пояснювати, та яке - навіть слухати, що там у мене за проблема. Сказав - подавайте уточнюючу та й трубку поклав. А я сиджу і думаю, може, й не подавати ту уточнюючу...Три дні копаюся в тому інтернеті, купа пояснень, як робити уточнюючу, якщо ти занизив зобов"язання або навпаки. А пояснення, як виправити механівід Віталіка - Звітність
Quotenikon В рідну податкову дзвонити, як це на комп"ютер? Теж варіант, та чи стануть вони зі мною розмовляти, я ж не ФОП, і навіть не найманий. Ну, есть же в податковой типа відділ автоматизації обліку. Там на компе работают инспекторы, которые проводят на компе все начисления/оплаты. Собственно, мы всё это потом видим в Кабинете. Ну, Вы же понимаете, например, наши проплаты по податвід Віталіка - Звітність
Quotenikon А Вы вручную формировали Деку? Или в какой-то проге? Я делаю в ФриЗвите, чудесная прога, всё контролирует и подсказывает ! По поводу уточнення: мне не приходилось делать уточняющие Деки. Но если подать уточняющую с правильными суммами, то, по логике, доначислится ПДФО. А если доначислится - то переплата закроется. Я так думаю. Может, Вам позвонить в родную податковую на компьютер,від Віталіка - Звітність
Дивно, це ж помилка арифметична, як пропустило взагалі?від Віталіка - Звітність
Quotenikon Я это поняла. Только Ваш рядок 1.3 не принимает участия в дальнейшем заполнении Деки, только в рядке 1.4 "Надміру сплачений податок..." Это справочная цифра. А главный рядок - рядок 1.5, где "Сума податку..., що підлягає сплаті". Здесь нигде не учитывается Ваш рядок 1.3. Точняк!!!!!!!! Це я ворона! Я переплутала 1.3 з 1.2, відмінусувала і раденька, що дурненькавід Віталіка - Звітність
У мене не заповнений рядок 1.2. У мене є авансові платежі у рядку 1.3від Віталіка - Звітність
Нє, щось не те. Не виходить так. Я ж думаю, не зовсім розум втратила, чого так заповнила. Дивіться, я зараз саму деку заповнила так, як має бути - сума доходу 29428,22 (рядок 10), ПДФО - 5297,08 (рядок 10, стовпчик 6), і все наче нормально. Але потім я переходжу до Додатку Ф2. Там є цікавий розділ 3 - Податкові зобов"язання з ПДФО та ВЗ. У мене й було заповнено за 2017р. рядок 1.1 - 5від Віталіка - Звітність
QuoteШустрик Ну тоді можливо просто подати уточнюючу з правильними цифрами, не зачіпаючи отой розділ по виправленню помилок І з єдинщиком так само - тільки поочірьодно От і я думала просто подати деку з правильними цифрами, одна відмінність - буде стояти помітка "уточнююча". Якась халепа з цими формами, ось дека по ПДВ уточнююча, форма як форма, ставиш що було, що потрібно, всвід Віталіка - Звітність
Шустрик, я дивилася по загальносистемнику оті рядки 24-28, але заповнення тих рядків автоматично означає нарахування штрафу. А у мого ФОПа вийшло так, що сума податку перерахована в повному обсязі, просто "завдяки" тому, що до нарахування були проставлені суми менше, ніж потрібно було, вилізла переплата.від Віталіка - Звітність
Quoterjanicka1985gmailcom В усіх джерелах пише як виправити помилки у доходах і податках, а про чисельність немає жодного прикладу Дайте будь-ласка посилання, де пишеться про виправлення помилок у податках, я рилася, рилася, нічого путнього не знайшла((( А якщо подати уточнюючу, все перенести з минулої, тільки проставити правильну кількість?від Віталіка - Звітність
QuoteШустрик Це за 1-й квартал?!?!?! То ше встигаєте подать звітну нову Вона перекриє звітну Я теж так думаю. Шустрик, така рада вас тут бачити, ви не допоможете з моїм питанням, таке якесь питання ні про що, розумію сама, але ніколи уточнюючі по ФОПам не робила, і не знаю, як краще виправити ті недоліки, що наробила. Будь-ласка, почитайте моє питання вище, підкажіть як буде краще.від Віталіка - Звітність
Quoterjanicka1985gmailcom Підкажіть, будь ласка, як виправити чисельність працівників у Податковій декларації платника єдиного податку-фізичної особи -підприємця? Сума доходу і сума єдиного податку показана правильно (ФОП ІІІ група) А якщо нову звітну подати з правильною чисельністю?від Віталіка - Звітність
Шановні колеги, допоможіть мені, будь-ласка, своїм досвідом, хто його має в сфері уточнюючих декларацій. Щось таке я здала за 2017 аж по двом ФОПам, якби не електронний кабінет, мабуть, і не доперла б, що наробила помилок. ФОП загальна система, всього за 2017р. ЧД 29428грн, тоді ПДФО 5297,08, а ВЗ 441,42 Я на протязі 2017 платила ПДФО аванс 3000грн, і до сплати лишилося 2297,08 В деці заміствід Віталіка - Звітність
QuoteBlick Новое мнение от инспектора ДФС, естественно устное и ничем не подкрепленное. Если нет минусовых месяцев, годовой доход делить на 12. Если, например, есть 2 минусовых месяца, годовой доход делится на 10 и расписывается по прибыльным месяцам, в минусовых месяцах доход ставится 0, ЕСВ с 3200. В общем понапридумывают... Хотя этот подход по смыслу ближе к тому, как консультировали в провід Віталіка - Приватні підприємці
QuoteKisulya Я заполняю додаток, а программа сама разносит все данные и обязательства У меня ничего не заносит. Сняла галочку автозаполнения, и вручную все вбила.від Віталіка - Приватні підприємці
Девочки, у меня какой-то треш в этом году с этой декларацией....То ли я подустала уже с этим отчетами, то ли я туплю капитально.... В общем, чистый доход у меня по моему ФОПу - 29428 Были авансовые платежи в 2017 по НДФЛ - 3000грн, по ВС не было. Заполняю декларацию.В строке 10 ставлю чистый доход, автоматом выдает сумму военного сбора. Ставить вручную перечисленные авансы за 2017г. не даевід Віталіка - Приватні підприємці
Мало того, у меня еще и Медок не пропускает мой честный отчет, ругаеццо за минусовые прибыли))))від Віталіка - Приватні підприємці
Мдя....Если показываю в колонке чистого дохода доходы из Книги, соответственно, в месяцах (а у меня их три таких) где минус прибыли показываю 3200, то выходит, что я должна по году заплатить 10800грн. А если разделить общую прибыль на 12, то платить нужно 8448грн. Конечно, мне хочется пойти по второму пути. Вопрос - насколько это законно, и не взуют ли потом меня при проверке???від Віталіка - Приватні підприємці
Уважаемые коллеги. Возможно, у кого-то есть в "шкатулке" образец подобного договора, буду признательна, если поделитесь. Ситуация. Есть ФОП на третьей группе, плательщик НДС. Занимается транспортной експедицией. Хочет заключить договор с физическим лицом = владельцем транспортного средства на оказание услуг перевозки. Само собой, с суммы оплаты будет платить НДФЛ, ВС и ЕСВ нужно,від Віталіка - Приватні підприємці
Вопрос не совсем понят. Вы когда регистрируетесь, указываете свой основной КВЕД - ресторанне господарство, это уже заявка о вашем статусе. Потом, когда получили вытяг из госреестра, получаете регистрацию в налоговой, а потом вы должны отправить заяву о мощностях в орган, который на сегодня контролирует общепит... Вот вам ссылка, там все четенько расписано.від Віталіка - Бухгалтерська практика
QuoteOksaOksa Ні, перевіряючі не "підробні". Місто не таке вже й велике, одного знають продавці в обличчя, але "документально" чи мають право взагалі перевіряти саме медичні книжки, і, якщо мають, то на підставі яких документів???? Вже весь інтернет перерила, нічого не можу знайти на цю тему... Можливо, був якийсь прецидент...Або накрили якусь контору з нелегальних видач мевід Віталіка - Юридичний
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua