А если выплата производится не участнику, не учредителю, не члену организации, не даже их родственникам, а просто человек со стороны? Не заключаем трудовой договор с ним, т.к. сумма вознаграждения меньше минимальной, и работа делается не регулярно. Тогда как? Или они вообще запрещают неприбыльщикам гражданско-правовые договоры?від ALLA76 - Бухгалтерська практика
имела ввиду участников организации. важно каждое мнение.від ALLA76 - Бухгалтерська практика
И ЧТО ВЫ ХОТИТЕ СКАЗАТЬ? В НКУ НЕ ПРОПИСАНО ЧТО ЦПД ЯВЛЯЕТСЯ ИНСТРУМЕНТОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ ЧАСТНИКАМИ....від ALLA76 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Прошу помощи у бухгалтеров неприбыльных организаций. Попалось письмо ГНИ Суть такова: В неприбыльных организациях нельзя оплачивать работу по гражданско- правовому договору. ГНИ приравнивает это к распределению дохода между членами неприбыльной организации. последствия - исключения из реестра неприбыльщиков. У меня на практике такая ситуация - члены организации выполняли работу,від ALLA76 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Прошу помощи у бухгалтеров неприбыльных организаций. Попалось письмо ГНИ Суть такова: В неприбыльных организациях нельзя оплачивать работу по гражданско- правовому договору. ГНИ приравнивает это к распределению дохода между членами неприбыльной организации. последствия - исключения из реестра неприбыльщиков. У меня на практике такая ситуация - члены организации выполняли работувід ALLA76 - Бухгалтерська практика
Общественная (неприбыльная) организация зарегистрирована 28.04.2015 г., а решение про внесение в Реестр неприбыльных от 28.05.2015г. Вопрос: подается ли вместе с отчетом неприбыльн. организации декларация по налогу на прибыль и баланс? Ведь фактически месяц организация была плательщиком на общих основаниях.від ALLA76 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, будет ли штраф 510 грн., если сдам 1дф позже срока? Данные будут только по начисленному и выплаченному доходу, налогом не облагается (благотворительная помощь)- данні не призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податкувід ALLA76 - Звітність
Вы сдали уже обновленный реестр?від ALLA76 - Звітність
Расскажите,пожалуйста,как Вы решили свой вопрос? У нас та же ситуация. налоговая молчит.від ALLA76 - Звітність
такой вопрос: если 2012 год отработали по необлагаемым операциям-в декабрькой декларации в таблице по перерасчету-коэф.равен 0.могу ли я использовать какой-то входящий кредит в этом 2013 году? или из-за того,что коэф.равен 0-нет?від ALLA76 - Звітність
Подскажите, пожалуйста: 2011 год ФЛП был на едином налоге. с 2012 года перешел на общую систему. По окончании 1 квартала 2012 г. инспектор в ГНИ попросила сдать декларацию о доходах за 1 квартал 2012 года, в которой надо отразить авансы по НсДФЛ.По ее словам авансы должны составлять сумму, не меньшую суммы налога,уплаченного ФЛП за предыдущий 2011 год. Что это значит? Это (86,00х12 мес.)/3квартавід ALLA76 - Бухгалтерська практика
Аналогичный вопрос: подается ли с уточненкой реестр налоговых накладных ? В текущей декларации откорректировать нет возможности.від ALLA76 - Звітність
Подскажите, может кто сталкивался. Я корректирую свои обязательства прошлого периода (июнь 2011г.). В корректировку попадают налоговые накладные, которые в июне не должны были регистрироваться в Едином реестре.Но уточненку я составляю в текущем отчетном периоде, и сейчас корректируемые налоговые попадают под регистрацию (НДС больше 10 тыс., но меньше 500 тыс.) Как поступить - регистрировать их илвід ALLA76 - Бухгалтерська практика
Хороший вопрос) навел меня на мысль, что если оставить на 152, то амортизацию не начисляем, а если ввели в эксплуатацию и отнесли на 10-е счета - то начисляем. я права?від ALLA76 - Бухгалтерська практика
подскажите: новое предприятие - деятельности пока нет. купили ОС для дальнейшей сдачи в аренду (сейчас не сдаем, просто храним) - аммортизация начисляется?від ALLA76 - Бухгалтерська практика
У нас в налоговой потребовали сдать декларацию о доходах (новую) , где в додатке 7 надо было указать сумму авансовых взносов исходя из доходов , полученных в 2011 году. И соответственно , их надо будет платить в установленные законом сроки.від ALLA76 - Бухгалтерська практика
Та же ситуация - перешли на общие основания. Дорогие бухгалтера, подскажите, какими нормативными документами пользуетесь при ведении учета на общей системе? Интересует доход - расход, НДС, ЕСВ.від ALLA76 - Бухгалтерська практика
Очент актуальный вопрос- кто - нибудь поможет?від ALLA76 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста, кто уже сталкивался- при анулировании свидетельства НДС условно продаются только ТМЦ и необоротные активы, которые на балансе на момент анулирования или еще и дебеторская задолженность (предоплаченные но непоступившие товары)? Начисляют ли налоговики обязательства по условно не проданной дебеторке?від ALLA76 - Бухгалтерська практика
А размер штрафа 10% - это законно?від ALLA76 - Бухгалтерська практика
Коллеги, подскажите, пожалуйста, по штрафам: Ситуация: сдаю уточняющий расчет по НДС( как самостоятельный документ), в к-ом увеличиваю сумму к уплате в бюджет, соответственно начисляю + 3% штрафа. На следующий день сдаю еще один ут.расчет по НДС (за другой период) где отражаю итоговый кредит, который ставлю в погашение налогового долга, который у меня возник в первой уточненке. Думала - свернусвід ALLA76 - Бухгалтерська практика
Спасибо, успокоили)))від ALLA76 - Бухгалтерська практика
Коллеги, подскажите,пожалуйста, кто сталкивался уже с регистрацией налоговых - как проходит эта процедура, есть ли какие-то сроки? если операция была проведена по банку 29.07.- последний день месяца- когда в какие сроки я должна зарегистрировать в госреестре налоговую накладную, так чтобы мой контрагент мог ее себе включить в кредит за июль месяц?від ALLA76 - Бухгалтерська практика
Уважаемые бухгалтера! Подскажите, пожалуйста, при уточнении НО в сокращенной декларации насчитывается ли сумма штрафа (тот что предусмотрен п.50.1. статьи 50 НКУ) ? И если таки да, то куда он платиться - в бюджет или на спецсчет?від ALLA76 - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, в обновленной версии 1.29.13 как создать Декларацию по прибыли ? Пока не могу это сделать - выдает : файл J0100110 не існує.від ALLA76 - Звітність
Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с условными продажами- если есть запас кредита не по полученному товару (перехода права собственности на товар не было) а по сделанной предоплате (по авансу так сказать) - на эту сумму делается условная продажа и что делать потом, когда товар будет поставлен и мы его продадим дальше- надо ли будет еще раз начислять НО?від ALLA76 - Бухгалтерська практика
Спасибо за ответ. Я в курсе что 200,00 грн. так разделялись. Спрашиваю потому что у меня сегодня "вылезла" такая ситуация- позвонил инспектор с налоговй и сказал что у меня недоимка по единому , начали сверяться- говорит, что за январь и февраль у них прошло начисление по 200 грн., что по причине того, что казначейство вовремя не открыло счета, перераспределения средств на пенсионный невід ALLA76 - Звітність
Подскажите, пожалуйста, начисление по единому налогу за январь и февраль 2011 года были по 200 грн. или по 86грн.? С ЕСВ все понятно - с января месяца платили по 326,53 грн. а вот с налоговой че-то не пойму.від ALLA76 - Звітність
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua