так ПН-4 (факт) или (план) предоставляется только если человека увольняют по инициативе рабртодателя по 40 ст КЗОТа, правильно? А если по 36 или 38 ст.,- то нет???Да?від rkf - Бухгалтерська практика
Подскажите, а кто подает отчет 4-ПН(факт) или (план)? На нашем предприятии со дня основания никогда не сдавали в безработицу эти отчеты. А вот сегодня прочитала, что за неподачу или несвоевременную подачу 4-ПН - штраф в размере годовой ЗП уволившегося сотрудника???від rkf - Бухгалтерська практика
QuoteMarri PANDA2 и Мурзилка отправила[/quo Ой а мне пожалуйста-препожалуйста, отправьте rkf2905@ukr.net Заранее спасибо.від rkf - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Як визначити витрати операційної діяльності (собівартість реалізованої продукції) для розрахунку податку на прибуток, якщо: - підприємство (на загальній системі оподаткування) має декілька напрямів діяльності: торгова, виробнича, обслуговуюча. Кожен напрямок має свій склад товару, який подається або використовується для робіт. Бухгалтерський облік товаро-матеріальних цінностей ввід rkf - Інтернет-конференції
Аналогичная ситуация. Святошинский район. Мы - малое предприятие.Позвонили и сказали, что с 1 июля вообще в окошках отчетность принимать не будут! Я зашла в консультацию там же при налоговой, поинтересоваться основаниями таких требований, и мне сказали, что это так кто-то (то есть какой-то инспектор)проводит агитацию по переходу на електронную отчетность.( они уже просто не знают как завлечь, угвід rkf - Звітність
покупка 1 С- это нематериальный актив, учитывается на 12 счетевід rkf - Бухгалтерська практика
QuoteЛюсия У меня вопрос по НДС. Я слышала(сама пока не читала), что например, мы покупаем товар и в счёте -фактуре не выделена сумма НДС, стоит (ноль), а продавец является плательщиком налога на прибыль. Получается, что сумма по счёту 8640,00 грн. а НДС в нем 0,00. надо якобы выделить этот НДС (8640:6=1440) И эту сумму 1440,00 отправить на спецсчёт по НДС. Так ли это??? Помогите, пожалуйста! Гвід rkf - Бухгалтерська практика
QuoteIskra Вообще-то такой порядок был и до НК. Может Вы это тоже пропустили? Ничего подобного до 01.01.2011 можно было суму НДС с фискальных чеков включать и больше чем 40 грн за день от одного поставщикавід rkf - Бухгалтерська практика
QuoteЛёша Когда стать в Додат1 в столбик 5 или 6, сделать активной строчку (клацнуть на ней мышкой), то появится синяя строчка, вот их и надо убрать, оставить только цыфры. Спасибо, сама бы не догадалась.від rkf - Бухгалтерська практика
А если я эту суму сворачивала и в Деке не показывала, то имеет ли смысл сдавать Уточняющий расчет если на сумму к уплате это не повлияло? А если подавать уточненку, то нужно уточнняющий расчет по додаток 1+основной уточняющий расчет или как может кто сталкивался с таким????від rkf - Бухгалтерська практика
Что ни у кого такого не было??від rkf - Бухгалтерська практика
Подскажите, если в одном месяце выписана налоговая накладная и корректировка к НН на всю сумму этой накладной, То заполняется ли тогда строка 8 и додаток Д 1 в деке по НДС, вроде раньше эта сумма сворачивалась и ее не показывали в Декларации????від rkf - Бухгалтерська практика
Что никто не платит компенсации за использование личного авто????????????????????????????від rkf - Звітність
Скажите, а компенсация за использования личного авто директора(есть договор компенсации за использование личного автомобиля) с каим кодом В 1 ДФ 101 или 102 или 126????????від rkf - Звітність
QuoteAmina laneta - сапасибо за ответ на счет сверхсуточных. В 1 кв. 2011г. директор внес безпроцентную фин помощь, которая возвращена частично. Нужно ли ее показывать в отчете 1 ДФ в каком размере и с каким признаком? Звонила в ДПА 4541613 там сказали, что такая помощь вообще не вносится, вносится если предприятие предоставило работнику возвратную фин помощь, а если директор предоставил превід rkf - Звітність
А то что выдается под отчет нужно ли показывать в 1 ДФ под кодом 118 как написали в Все о бух учете № 35 от 13.04.11. Кто будет отражать такие выплаты????????????від rkf - Звітність
Подскажите пожалуйста, если мы в марте 2011 года списали старую поломанную мебель, составили акт на списание ОЗ-3 "Акт на списання основних засобів", не начислили НДС, потому что мебель поломана, то нужно ли этот акт подкладывать к деке по НДС. И может кто с этим сталкивался, то нужно эту операцию отражать как то в реестре выданых полученых налоговых накладных?????????????????????????від rkf - Бухгалтерська практика
Подскажите, а проценты за пользование кредитом включаются в реестр или нет. Раньше я не включала, а теперь не знаю. в базе Податковых знань на сайте ДПА нашла такой бред что на голову не налазит # 2755 Як в податковій декларації з ПДВ та в реєстрі виданих та отриманих податкових накладних відображається операція з виплати платником ПДВ та отримання банком відсотків коштами за договорами кредитвід rkf - Бухгалтерська практика
Quotekorolek_sv подскажите, где указано, что номер свид-ва НДС должен быть указан справа налево???? от нас требует клиент!!!! В "єдиній базі податкових знань" сайт ДПА. Но они при этом ни на какой нормативный акт не ссылаются А то что они прицепили Порядок № 969, так там только про ноль написано в № свидетельства и ИНН, который ставиться если покупатель не плательщиквід rkf - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста обязательна ли справка от врача для продления декретного отпуска до 6 лет????????????від rkf - Бухгалтерська практика
QuoteАйдамірова Проблема еще состоит и в том, что на бухгалтера "вешают" все, что можно. Моя подруга (очень толковый специалист и добросовестный) когда пришла работать на фирму, шеф сразу отказался от услуг юриста. Дословно:"А чего я буду платить юристу, если Вы можете составить договора и проконсультироваться?". Потом он открыл СПД. Доплатил? Ан нет: "Так а что там делатвід rkf - Бухгалтерська практика
QuoteБася Вчера в Голосеевской здала свои деки.Перед тем пошла к консультанту ,которий там у них сидит и делает умный вид.Кстати кого интересует ,налоговая будет работать и в субботу и в воскресенье до 15-00 -принимают отчеты. Не успев задать вопрос ,он мне в лоб"Делайте все согласно инструкции" Так вот, спрашиваю его:Но если все согласно инструкции ,то февраль ст.07 -НДФЛ январь и фвід rkf - Бухгалтерська практика
Наше предприятие занимается оптовой торговлей. подскажите правильно ли я понимаю: что с 01.04.11 Если мы покупаем товар для продажи то расходы (Бывшие валовые) у нас будут только при продаже этого товара, то есть то что формируется по 90 счетувід rkf - Бухгалтерська практика
QuoteКлотильда Quotesashurka дозвонились до тепартаменту і почули наступне: 02- фактично виплачена за місяць ( з 01 - по 28 лютого) 03- НДФЛ з 01 рядка 04 - факт . перерахований з 01 по 28 лютого 05 - НДФл із з/п за січень, виплачений в лютому, ( вже сидить в 04 рядку) 06 - 0 якщо виплатили за лютий до 7 березня 07 = 03+05-06 14 рядок теж пустий .....так ведь 07 завышаетсявід rkf - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил nvberezka, да, перечисления с7го по7е, в посте же написано Простите что Вы имели в виду под словом "ПОСТ" если в 04 строчке черным по белому написано :"Сума податку перераховано до бюджету у звітному(податковому) періоді" , потом смотрим в шаку и там указан наш Звітний податковій період, ну он никак с7 по 7 число не умещается.від rkf - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил rkf, ну понятно если переплатили там или шо, то 04 не будет идти При чем здесь переплата, ее нет. Все платится четко , что начислено то и выплачено. Это у вас метода хромает.від rkf - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил Марина Д., уже обсуждали с Вами вроде вариант да, при своевременной 03=04=07 Простите, с какого перепуга 03=04=07 при своевременной выплате ЗП. У меня своевременная Выплата, но 03 и 04 ни как не равны, это разве в том случае, если как У Марины D каждый месяц одинаковые начисления. Если Начислен НДФЛ за месяц февраль - 3812,66 грн; Перечислено НДФЛ в феврале 2995,69грн =(1052,80грвід rkf - Бухгалтерська практика
Подскажите, а в 07 строке должна быть сума начисленая за месяц (февраль с 01 по 28) или уплаченая за месяц (февраль с01 по 28) что бы не было недоимки??від rkf - Бухгалтерська практика
кстати, да довидка эта должна быть нового образца и там должно быть зазначено " вид професійно діяльності ("приватний нотаріус")." Лист ДПА від 26.01.2011 р. N 1984/7/17-0717 Просто у нас выплата нотариусу была 28 января и поэтому они физически не смогли бы взять справку нового образца, да и сума там не большаявід rkf - Бухгалтерська практика
QuoteЛещенко rfk, оно то так при наличии довидкы с налоговой, но мне эту довидку никто не предоставил и этот нотариус на облик не стал, поэтому я продолжаю удерживать и перечислять ндфл. И чем это грозит мне? эта довидка называется 4-ОПП, по-моему, может я ошибаюсь, ее выдают всем нотариусам. Ведь и раньше НДФЛ с физ лиц они платили сами, а если сами платили, значит где-то были взяты на учет 1від rkf - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua