Дякую!від halina - Бухгалтерська практика
Можливо хтось має доступ до статті "Добові з 1 квітня: два обліки, два варіанти" і може нею поділитись. Наперед дуже вдячна!від halina - Бухгалтерська практика
ну податкову березнем слід виписувати, оскільки перша подія (передоплата) була у березні. Бурлакова Фрося Вам добре радить, що за березень подаєте уточнювальну декларацію, а квітень виправляєте у поточній за травень. Недавно піднімалась тема уточнювальних розрахунків, тому ще даю Вам ссилкувід halina - Бухгалтерська практика
в уточнюючому розрахунку в секціях 1 і 7 (коди 20 та 27) повинні бути старі данні, нарахованого ПДВ до сплати(з поданої декларації), а в додатку 5 заповнити з мінусом невірне значення , а з + вірне .від halina - Бухгалтерська практика
згідна з Денисом. Перевірка ж почалась, не важливо , що вони ще не прийшли на підприємство, вони ж можуть у себе почати перевірку, а вже продовжити на підприємстві.від halina - Бухгалтерська практика
ще одне питання, можливо трошки дивне, але хочу перестрахуватись. Подаю уточнюючий розрах. і додаток 5 із вірним податк. зобов,язанням. внизу уточнюючого розрахунку -до розрахунку додаються додатки , що містять інформацію щодо уточнених показників поданої раніше декларації, у якій платником самостійно виявлено помилки (зазначити номери рядків декларації). Тут слід вказати рядок тількивід halina - Бухгалтерська практика
Виктория-3 та Galla дуже дякую за відповіді! на жаль, мені потрібно 2 уточнюючих розрахунки за різні періоди подати, тому в одній декларації це не вдасться зробити. Ще таке питання, як зараз у податковій ставляться до уточнюючих розрахунків, чи їх приймають? І якщо ,скажімо прийняли, є штамп про прийняття, чи можуть її визнати недійсною (все таки це зняття завищеного податкового зобов,язаннявід halina - Бухгалтерська практика
просто мене збентежило те, що це значення , яке є у рядку 8.5 переноситься до рядка 23.4 податк декларації наст податк періоду. Рядок 23.4 -це ж зменшення/збільшення залишок від'ємного значення за результатами перевірки податкового органу. Тобто, якщо я заповнюю уточнюючу декларацію і в мене виходить рядок 8.5 , то мене потрібно буде ще пройти перевірку , щоб підтвердити правомірність пвід halina - Бухгалтерська практика
Хочу попросити Вашої допомоги. Мені потрібно подати уточнювальний розрахунок. У декларації , до якої подаю уточнення, була сума до сплати 500 ( стовпці 20 та 27). Але у тому періоді було завищено податкове зобов,язання на 1200, тому хочу уточнити це. З розділом 1 та 2 уточнювального розрахунку все зрозуміло, з розділом 6 також все ясно (рядок 20- -500,00, рядок 21- +700,00, рядок 22.2- +700,00,від halina - Бухгалтерська практика
і я хочу дещо запитати щодо статутного капіталу. статутний капітал формується в євро і ця сума переведена у грн за курсом НБУ на момент затвердження статуту. Раніше (до 2010 р) надходило євро як внесок до статутного фонду і фактично по євро орієнтувались чи кошти до статуного фонду внесено у повному об'ємі. І якщо виникала ситуація, що у перерахунку на грн сума євро внесених коштів булавід halina - Бухгалтерська практика
введіть рівень зарплати та дату останнього підвищення і дізнаєтесь яка індексація у Вас.від halina - Бухгалтерська практика
якщо фірма створена у грудні 2009 (18 грудня зареєстровано у центрі зайнятості). То перший звіт слід було подавати за рік 2009 чи можна за 1 квартал 2010?від halina - Бухгалтерська практика
дайте будь ласка ссилку на документвід halina - Бухгалтерська практика
Чи потрібно цього року надсилати баланс реєстратору? Як що так, то де це можна прочитативід halina - Бухгалтерська практика
Гость [ Відповісти приватно ] Re: додаток 5 дек. ПДВ- акти виконаних робіт без ПДВ нове 01 березня, 2010 12:58 услуги банков отражаете в реестре? і мене це цікавить І що слід вказувати у полі "вид документу" у реєстрі . Банк же дає тільки виписку, в якій вказується вартість обслуговування, там же навіть акту немає.від halina - Бухгалтерська практика
дякую за швидку відповідь!від halina - Бухгалтерська практика
Після того, як стало потрібно вносити в реєстри податкових накладних акти викон робіт без ПДВ, вирішила вартість тих послуг відображати і в декларації з ПДВ в рядочку 11.2. А як бути з додатком 5. В якому розділі слід вписувати операції без ПДВ (можливо операції з ПДВ , які не надають право формування податкового кредиту?)? І з яким кодом проставляти наприклад суму за послуги , які були надані бвід halina - Бухгалтерська практика
нет, не включается а чому не включається? Нарахування виплат за час відпустки провадиться відповідно до пункту 7 Порядку ( 100-95-п ) шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців або за менший фактично відпрацьований період на відповідну кількість календарних днів року чи меншого відпрацьованого періоду (за винятком святкових івід halina - Бухгалтерська практика
може укласти з ним цивільно-правову угоду ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ ІНСПЕКЦІЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ Л И С Т 24.03.2006 N ДЦ-12-1556/0/6-06 ..................................................... Також слід звернути увагу на те, що чинним законодавством України не передбачено отримання дозволу на працевлаштування в Україні іноземними підприємцвід halina - Бухгалтерська практика
а з цієї статті випливає що не потрібно доплачувати Виправлення помилки з податку на прибуток Доброго дня!Підприємство на загальній системі оподаткування не відобразило у складі валових доходів за 2008 рік суму позики від фізичної особи, що призвело до несплати податку на прибуток за 2008 рік. Позика була повернута повністю у травні місяці 2009 року. Чи можна у декларації з податку на прибутовід halina - Бухгалтерська практика
оновила бест звіт.Зробила персоніфікацію. Правда коли відкриваю ярлики-розписки (по списку співробітників та індані), то у ярликах там , де вказується розмір файла стоїть 0, замість норм розміру.Як цю помилку виправитивід halina - Бухгалтерська практика
Якщо придбання в СПД-шника (неплательщика НДС), тоді як можуть бути операції з придбання з ПДВ?від halina - Бухгалтерська практика
Чи потрібно іноземцю,який реєструється СПД дозвіл на працю?від halina - Бухгалтерська практика
Я подавала на бюджетне відшкоджування вперше і взагалі то за проханням податкової (перенести строку 26 у 25.2) У додатку 2 також не вказала рядок 4. Якщо я подаю уточнення, то яким чином роблю його. Тільки у рядку 4 (додатку 2 з галочкою уточнення ) і у рядку 2(додатку 3 з галочкою уточнення) ставлю лише ті суми, яких бракує, чи всі(тобто ті, які вже були у декларації)?від halina - Бухгалтерська практика
у декларації ПДВ заповнила рядок 25.2 (маємо право на бюджетне відшкодування), але у додатку 3 заповнила лише рядок 1 і 3, а рядок 2 не заповнила. Після того як задала декларацію, помитила це. Водночас і прийшов лист з податкової подати документи, які підтверджують право на бюдж.відшкодування. Передвонила інспектору, вона сказала , що оскільки там помилка в додатку 3 вона подала наші доки у віддвід halina - Бухгалтерська практика
все знайшла.питання знімаєтьсявід halina - Бухгалтерська практика
які штрафні санкції, якщо фірма все таки заповнить, не маючи права на бюджетне відшкодування і якщо можна ссилкувід halina - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua