Ще 1 запитання виникло - стосовно под. накладних від постачальника за 2 лютого, він їх зареєстрував 05 березня. Я можу їх включити в деку за лютий?від Miko - Звітність
В ДПІ кажуть що треба платити на електронний бо це недоплата та штраф не за старі періоди а за січень 2016р.(((від Miko - Звітність
Я щось відстав від всього - то до серпня шукати той рахунок требавід Miko - Звітність
недоплату+штраф по деке платить до подачи деки на старый ндсный счет (не в СЕА) - тобто на той, що поповнюю ПДВвід Miko - Звітність
А чому 1 стрічкою там хіба не врозрізі контраагентів - в мене 3 контрагаенти добавилося яким дореєстрували пн Сюди вписуються тільки ті шо не були в деці за січень? Перепрошую, що так багато запитань.від Miko - Звітність
Дуже дякую! А ще скажіть - в уточнюючій заповнюється дод5. ?від Miko - Звітність
1. ні - бо тільки зареєстрували в березні 2. ще не брали бо зареєстрував в березні Як тепер то відобразити?від Miko - Звітність
Ситуація така: Дека за січень показники сума ПЗ -50000грн пдв -10000грн сума ПК 10000грн пдв -2000грн. До сплати - 8000грн. Тепер в березні такі операції: додалася реалізація за січень 2016 - 50000грн (пдв -10000грн). виписані податкові (за 25.01.2016) зареєстровані в березні.(зі штрафом) постачальник так само зареєстрував нам за січень податкові накладні(20.01.16) в березні.(40000грнвід Miko - Звітність
Ми платник ПДВ купуємо товар в підприємця неплатника ПДВ але продаємо з ПДВ, виписуючи податкову накладну як ставити код ЗЕД для товару - весь імпортного вир-ва?від Miko - Бухгалтерська практика
Товар коштує 1500 євро - заплатили постачальнику 1 серпня. При розмитненні митники збільшили варість до 3000 євро і з цієї суми нарахували ПДВ і мито. Запитання - яка собіварість товару?від Miko - Бухгалтерська практика
А єсв з фоп інше, чи з працівника?від Miko - Бухгалтерська практика
Які податки нараховуємо та сплачуємо з працівником оформленим за цив. правовою угодою Чи платиться аванс? Дякую.від Miko - Бухгалтерська практика
ми замість того покупця виписали доки на іншого покупця (щоб номер подаьткової не вилітав)від Miko - Бухгалтерська практика
Як через коригування?від Miko - Бухгалтерська практика
Ситуація така: Ми продали товар на 1000грн. покупцю, який попередньо купили в свого постачальника. Через тиждень покупець попросив повернути товар (не підійшов), але без накладної на повернення, а просто віддість назад наші накладні з товаром - ми погодилися (бо податкова ще не була зареєстрована). В той же час опоросили свого постачальника про те саме - він також погодився - просто анулюваввід Miko - Бухгалтерська практика
Подавати за 1 квартал чи можна за рік? Оборот за 1 кв - 700тис грн.від Miko - Бухгалтерська практика
Згідно нового порядку заповнення ПН (14.01.2014 № 10), у клітинках податкової накладної, які не підлягають заповненню, нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються. Цікавить чи таке було раніше, просто підняв податкові за мин. рік - так в незаповнених клітинках хрестики проставлені.від Miko - Бухгалтерська практика
Підприємство має на складі товари нап суму 20тис. також кредиторську заборгованість 30тис.грн. Чи можна в такому випадку припинити діяльність, тобто не платити директору зп і розвірвати оренду?від Miko - Бухгалтерська практика
Закривати не хочемо, просто, якщо розриваэмо договір про оренду (юр адреса), то як бути з тими є звітами (там написана юрадреса)від Miko - Бухгалтерська практика
Підприємство хоче припинити діяльність (завозився імпортний товар і тут продавали) В штаті тільки директор. Чи можна звільнити директора і розірвати договір оренди приміщення (немає коштів все це платити). Приміщення є юр. адресою. Дякую. Директор також є і власником.від Miko - Бухгалтерська практика
І ще цю частку згодом хочемо продати за таку ж суму, що й купили також фізособі, але вже резиденту. Тут будуть якійсь нюанси? ДЯкую за відповідь.від Miko - Бухгалтерська практика
Нерезидент - фізособавід Miko - Бухгалтерська практика
Є ТзОВ (5% в СК має нерезидент) Продає нам (ТзОВ) цю частку. Як правильно оформити і як оподатковується?від Miko - Бухгалтерська практика
Пн виписана ще в литсопаді, то шо кінцем грудня реєструвати?від Miko - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua