Шановні знатоки, допоможіть, SOS! Зайшла сьогодні в ЕК ПФУ (юр особа) і диву моєму не було меж! Не відображаєтся ні один зданий звіт за 2021 рік. (квитанціі всі є всі звіти прийняі) Запросила довідку про трудовий та страховий стаж директора написало що Особа не перебуває у трудов.відносинах із страхувальником. Підкажіть, що це може бути?від Mila2011 - Бухгалтерська практика
Quotee_martini 09.11.12 еще нужна НН на переплату. А 23.11.21 (смена номенклатуры), 07.12.21(смена номенклатуры),15.12.21(возврат ДС) - РК И я так считаю)від Mila2011 - Бухгалтерська практика
Доброго дня всім) Допоможіть будь-ласка розібратися, виникло спірне питання) Ми оплатили постачальнику передоплату за товар, товар приіхав але нам не підійшов. Було проведено повенення товару. Цікавить виписка РК чи ПН 1. 13.09.21 - передоплата 44 000 2. 14.09.21 - отримання товару на 44 00 3. 09.11.21 повернення товару на 44 000 4. 23.11. 21 отримання іншого товару на 21 000 5. 07від Mila2011 - Бухгалтерська практика
Ок) не дочекалась я коментарію хоч від когось) тому напишу сама, може комусь стане в нагоді) Так, потрібно здавати уточнення, хоч і є протирічя. Реєстраційний ліміт повернувся в момент здачі уточнення.від Mila2011 - Звітність
Доброго дня, бухгалтери)) Допоможіть розібратися в ситуаціі, бо рух є, а логіки нема))) 5 серпня 2020 року я помилково виписую податкову накладну та реєструю її, в грудні знаходжу помилку, що ця податкова мала бути виписана не 5 серпня, а 7 серпня. (переробити видаткову накладну- не варіант) В один день реєструю РК та виписую правильну податкову і реєструю іі. В декларацію не включаю ні ПН нвід Mila2011 - Звітність
відповім сама) був глюк в кабінетівід Mila2011 - Звітність
Доброго дня. Спробувала заповнити звіт за 2019р по єд под 3 група через кабінет. Чомусь не ставиться хрестик за період рік, раніше ставився автоматом, а зараз і вручну не ставиться. звіт зберігається з помилкою через це. Скажіть, що це за приколи?) може хтось знає)від Mila2011 - Звітність
Спасибо) Так и есть)від Mila2011 - Бухгалтерська практика
Доброго дня) Скажіть ,будь-ласка, хто небудь) Ми вернули постачальнику товар і він (постачальник) виписує нам на повернення РК і це правильно. Потім з його бухгалтер вирішує, що потрібно ще виписати на це повернення також податкову накладну!!! Слідуючий етап бух розуміє (не без потрачених нервів і часу), що ПН виписувати не потрібно, складає РК на цю зайво виписану ПН. Скажіть, будь-ласка. нормалвід Mila2011 - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь ласка як правильно тлумачити ситуацію: Є ФОП у 2017 році був на 3ій групі єдиного податку і не був платником ПДВ. Його дохід за останній 12 місяців складав 2.4 млн грн. У 2018 ФОП перейшов на загальну систему оподаткування. Чи мае ФОП на загальній системі оподаткування одразу ж подавати заяву на те що він стає платником ПДВ бо за останні 12 місяців доход ФОП був віще 1м грн., Чи 1від Mila2011 - Бухгалтерська практика
Підкажіть будь ласка як правильно тлумачити ситуацію: Є ФОП у 2017 році був на 3ій групі єдиного податку і не був платником ПДВ. Його дохід за останній 12 місяців складав 2.4 млн грн. У 2018 ФОП перейшов на загальну систему оподаткування. Чи мае ФОП на загальній системі оподаткування одразу ж подавати заяву на те що він стає платником ПДВ бо за останні 12 місяців доход ФОП був віще 1м грн., Чивід Mila2011 - Приватні підприємці
Шустрику, Дякую)від Mila2011 - Бухгалтерська практика
Вернуть не получилось бы, плательщики бюджет.від Mila2011 - Бухгалтерська практика
Получился перебор по выручке (денег на р/с получено больше чем полтора миллиона). про отгрузку речь не идет.від Mila2011 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте Форумчане) Подскажите пожалуйста. Мы 3 квартала 2017года были на ЕН 2 группа, но по результатам трех кварталов получился перебор по выручке (макс. 1 500 000, а у нас 1 600 00), с 4 квартала перешли на 3 группу. Скажите, нужно ли показывать в декларации перебор и доначислять с разницы 15%? или, может, есть еще варианты? спасибовід Mila2011 - Бухгалтерська практика
Хелп! Ситуація: Юр.особа А відвантажила юр.особі Б товар. Оплату не отримала і закрилась. Але є договір відступу прав вимоги боргу з ФОП, 5%. Юр. особа Б перерахувала цей борг ФОПу. Питання: які наслідки для ФОПа? Допоможіть, бо різні знатоки по різному говорять(від Mila2011 - Бухгалтерська практика
Quotebrick Причем свое "сочинение на тему" еще нельзя подавать, а только после 01.07, когда они сами поймут, что хотят? Да, додзвонилась в податкову, сказали не звертати увагу, вони самы нічого не знають, чекають відповіді на якийсь там запит.від Mila2011 - Бухгалтерська практика
Та це зрозуміло. Але ж ми ВИРОБЛЯЄМО продукцію з закупленого матеріалу а не перепродуємо, то коди, в принципі, не можуть збігатися. Як виробники мають виходити з цієї ситуаціївід Mila2011 - Бухгалтерська практика
Доброго дня. Ми виробники обладнання для дитячих майданчиків, сьогодні нами зареєструвалась податкова накладна але виявлені помилки(перший раз з квітня): Виявлені помилки: Відповідно до п.74.2 ст.74 ПКУ функціонує система моніторингу відповідності ПН/РК критеріям оцінки ступеня ризиків (СМКОР). Період з 01.04.2017 до 01.07.2017 є перехідним періодом, протягом якого процедура визначена п.201.16від Mila2011 - Бухгалтерська практика
Підкажіть, будь-ласка. ФОП на єдиному податку 2 групи займається виготовленням обладнання для дитячих майданчиків. Дитячий садочок, сільські ради і т.п. (бюджетники) хоче закупити в нас обладнання (товар, а не послуга). Чи не потрібно буде переходити в 3 групу для реалізації товарів таким покупцям? Дякую.від Mila2011 - Бухгалтерська практика
здраствуйте, в нас на сайті ДПС висить таке повідомлення : Станом на 11.04.2016 платник податків має податковий борг та відповідно до пункту 88.2 статті 88 Податкового кодексу України у органів державної податкової служби виникло право податкової застави на майно такого платника. *Увага! Стан розрахунків платника податків з бюджетом може змінюватись щоденно скажіть будь-ласка, десь можнвід Mila2011 - Бухгалтерська практика
Здравствуйте,помогите разобраться( 1. в феврале был уплачен НДС не на адм. счёт, а по-старому. написала письмо в налоговую, эта сумма появилась в строке 11. когда формулу пересчитали, эту сумму сняли со строки 5 и 1 !!! как это понимать? но в 11 она осталась 2. в июне был минус по декларации, в какой строке должна появиться эта сумма, ее нигде нет( извините, если вопросы покажутся тупыми, рвід Mila2011 - Бухгалтерська практика
Отправила вчера НДСку и ЕСВ, пришли только повідомлення, квитанций уже сутки как нет((( позвонила на поддержку там сказали, что отчёты приняты и отправили квитанции ещё раз, но их нет((( Ну и что делать?? Забить на те квитанции или отправить отчёты ещё раз?від Mila2011 - Бухгалтерська практика
По закону подлости, налоговикам будет проще сбить этот НДС с нас, как с работающего предприятия, чем с какого-то фантома(( Боюсь, что не признают мой додаток 8, да и ещё пеню впаяют((від Mila2011 - Бухгалтерська практика
Если деньги вернут (что маловероятно), то понятно - сторнировать, а зачем сторнировать, если товар не получен и денег не вернули, и додаток 8 подан? Не догоняю(від Mila2011 - Бухгалтерська практика
Вопрос: не расценят ли в налоговой это как финансовую помощь (при этом не выписывается НН, но и нет договора на фин.помощь) или ошибочный платёж(тоже не выписывается, нет счёта, нет договора, но ошибочный платёж в течении 5 дней должны вернуть). Сумма кругленькая, я как ж...й чувствовала, разбила платежи на 2 по 30 000.00 = 60 000, 00. Дарить-жаба давит, ещё и попадалово с НДСвід Mila2011 - Бухгалтерська практика
Номер и дату счёта продиктовали по телефону (заведомо, наверное, знали о том что сделки не будет, мне так кажется), фирма живая, по крайней мере, в базе ГНИ она числится как действующая, но, я боюсь, что обязательства не будут задекларированы. Стоит ли подавать форму 8 к декларации по НДС?від Mila2011 - Бухгалтерська практика
Сложилась такая ситуация...Мы перечислили поставщику деньги, без договора, без счёта (да, лохи, согласна, поставщик давно знакомый). Сейчас все вымерли, НН не дают, телефоны молчат((( Я, так понимаю, нас просто кинули(( Вопрос: Стоит ли подавать с декларацией форму 8, не рассмотрят ли в налоговой этот платёж как финансовую помощь или как ошибочный платёж?? Кто имеет опыт работы с такими "чипвід Mila2011 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua