А якщо повторно відправити звіт по ЄСВ не задвоїть?від Aleksi - Звітність
Відправила ЄСВ 18-го.!!! Перша квітанція прийшла відразу. 2-ї до цього часу немає.... Капец якийсь!!!від Aleksi - Звітність
А у Вас яка програма ? Медок? І повторно відправляли той самий звіт чи новий?від Aleksi - Звітність
а яку зп ви спавите в рядку 14? чисту чи "грязну" ?від Aleksi - Бухгалтерська практика
Згодна з ill.від Aleksi - Бухгалтерська практика
Теоретически можно предположить, что вместо 377 можно использовать 48, но он не может корреспондировать с Кт66 :-(....від Aleksi - Бухгалтерська практика
Возможно использовать 377 счёт? Пример: 1) Дт 377 Кт 66 - начислено больн. за сч.ФСС - 100 грн. 2) Дт 66 Кт 651 - удержано ЕСВ 2% - 2грн. 3)Дт 66 Кт 641 - удержано НДФЛ 15% - 14,70 грн. 4)Дт 31 Кт 377 - получено финансирование от фонда - 100 грн. 5)Дт 30 Кт 31 - выдача сотрубникам 83,3від Aleksi - Бухгалтерська практика
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Как правильно расписать по бух. проводкам начисление больничных за счёт соц.страха от момента начисления до выплаты со спец.счёта.від Aleksi - Бухгалтерська практика
Всё правильно- отпускные показуем вместе с зп, а больничные отдельно с кодом 29.від Aleksi - Бухгалтерська практика
Quotevalysha QuoteAlexey_Donetsk Читайте эти письма! там все уже урегулировано! В НБУ дали информацию о письмах: Мин.Соц.политики №1742/0/14-11/18 от 18.02.2011, и НБУ от 21.02.2011 №25-111/406-2738 В этих письмах идет речь, что именно предприятие выступает налоговым агентом и со спец.счетов должны перечисляться налоги! Сбросте, пожалуйста, ссылочку на эти письма.від Aleksi - Бухгалтерська практика
Мені здається що це єдиний оптимальний вихід. І податки вчасно будуть сплачені і кошти фонду використані чітко за призначенням. Але ця схема не підходить коли працівник прохворів цілий місяць і, крім лікарняного, у нього немає іншого заробітку.:-(від Aleksi - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua