дякую за відповідь. це все просто жахливо...від Nata22 - Бухгалтерська практика
Так. це точно. От думаю, чи є зміст брати індивідуальну податкову консультацію? Чи є зміст дзвонити на гарячу лінію ДФС? найбільше питання -чи хтось колись справився з цією ситуацією? Комусь вернули ліміт з помилкових податкових накладних?від Nata22 - Бухгалтерська практика
Доброго дня, скажіть будь-ласка, є зараз можливість повернути ліміт з S перевищення??? Ситуація звичайна: - виписали податкову накл.на неплатника, який потім виявився платником (січень). - в наступному місяці склали РК до помилкової на неплатника (лютий). - зареєстрували правильну податкову накладну датою першої події на платника (січень, з протермінуванням реєстрації) - в деклараціїза сівід Nata22 - Бухгалтерська практика
Немає нарахувань та сплати в електронному кабінеті!!! Подали 22.02.19 (через МЕдок), заплатили 01.03.19... Підприємство створили в 2018 році. це перша декларація з податку на прибуток. В електронному кабінеті декларація є в Перегляді звітності (разом із квитанцією №2), а у взаєморозрахунках з бюджетом нема! По іншій старій фірмі (яка, правда, в іншому місті) все зразу видно - і нарахуввід Nata22 - Звітність
Дякую за відповідь. Але ПКУ в пункті нових термінів реєстрації не оновлений.від Nata22 - Бухгалтерська практика
Платники ПДВ - відгукніться! Завтра підходить граничний термін реєстрації податкових накладних за перші числа січня за старими правилами... Ви реєструєте чи можна чекати до кінця місяця???від Nata22 - Бухгалтерська практика
Скажіть будь-ласка, податкові накладні за січень 2017 - реєструємо по-старому протягом 15 днів, чи вже по-новому - за першу половину місяця - термін реєстрації до кінця місяця? п. 201.10 ПКУ на офіційному сайті ВРУ - в старій редакції...від Nata22 - Бухгалтерська практика
Весь 2009 р. подавала декларацію з ПДВ по підприємцям-єдинникам щомісяця, а тепер читаю роз'яснення, що має бути тільки щоквартально! Як правильно і що за це буде??? І поділіться, хто як подає?від Nata22 - Бухгалтерська практика
Перевіряють: "планова документальна перевірка вашої підприємницької діяльності з питань дотримання податкового законодавства". Я їм подала банківські виписки, податкові накладні, а також прихідні та розхідні накладні (хоча навіть це вже не впливає на податковий облік підприємця!), а також книги доходів і витрат, і податкові реєстри. Тепер вимагають договора з покупцями і постачальникавід Nata22 - Бухгалтерська практика
Приватний підприємець - єдинник та платник ПДВ має планову податкову перевірку. Крім первинних документів перевіряюча запросила в письмовій формі стан Дт і КТ заборгованості, та оборотку із залишками товарів. На мій погляд це не має відношення до податкового обліку, який перевіряється. Не знаю, на що послатися, щоб відмовити в цьому (бачу, що схоче ще й інвентаризацію робити). Підкажть будь-ласвід Nata22 - Бухгалтерська практика
В ДТ 281 попадают: 1) стоимость товара по инвойсу Кт 632 (в грн. и в валюте) 2) пошлина Кт 642 ( потом Дт 642 - Кт 631 таможня, на эту же сумму) в грн. 3) доп.расходы (Кт 631 , например стоимость транспортировки) в грн. А расчеты с поставщиком идут в валюте. Задолженность попадает в Кт632 (валюта) Стоимость товара в грн. ни по инвойсу, ни тем более по расчетам таможенников в формировании вавід Nata22 - Бухгалтерська практика
Так я и пишу ИНН продавца, это он мой не пишет, потому что я для него конечный потребитель!від Nata22 - Бухгалтерська практика
Всем ответившим - СПАСИБОЧКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!від Nata22 - Бухгалтерська практика
Закон про НДС (п.7.2.6) и Лист ДПІ від 02.08.2006 р. N 14610/7/16-1517-05: "Відповідно до пп. 7.2.6 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" підставою для нарахування податкового кредиту є податкова накладна, яка видається платником податку, який поставляє товари (послуги), на вимогу їх отримувача. Як виняток з цього правила, підставою для нарахування податковвід Nata22 - Бухгалтерська практика
Подскажите пожалуйста!! В налоговой меня уверяют, что я не имела права включать в налоговый кредит суммы НДС по фискальным кассовым чекам больше чем на 200 грн., даже если там указан ИНН продавца!!!! Я это делаю постоянно!! В реестр вношу название фирмы-продавца, ИНН, сумму. А продавец ( в данном случае это покупка бензина) не знает своих покупателей за наличку , и поэтому в реестре все идут в &qвід Nata22 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua