QuoteAlina Да у них там черт ногу сломит.. подала звитну и звитну нову (не по форме уточняющего расчета) позвонила инспектору - Звитна пошла "до відома".. вот и думай, в одной налоговой так.. в другой так... Бровары всі податкові користуються одним і тим самим програмним забезпеченням. В цій програмі 1дф, так само як і реєстр податкових накладних знаходяться в окремих модулях. Всі іншівід SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
Quote FyDD отчет делится на порции если у вас больше 10тыс.строк и нова звытна заполняется также как звытна. только без ошибок, это же не корр-ка Quote Нова звітна заповнюється так же ж, як і виправна, тобто нова звітна те саме що й виправна, але подана до закінчення звітного періоду. Якщо в новій звітній 1ДФ не вилучати невірні дані з звітної, то суми будуть задвоєні. Вірні дані з звітноївід SergeyKorotun - Звітність
QuoteDariyaL было немного не так...отправила сначала звитну...там где количество штатных сотрудников поставила 5, а там где за цивильно-правовим характером - 2. Потом что-то стукнуло поставить всех 7 человек в штатные и решила отправить нову звитну. С теми же начислениями,все тоже самое. И квитанции пришли обе,на звитну и на нову звитну. Наверное оно у них все-таки задвоилось...Кто как думает? Давід SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
QuotetosyaV Була сьогодні в податковій сказали, що під кодом 133 ставимо утримання ЄСВ у гр.4 та 4а. А під кодом 118, якщо працівник витратив свої кошти і вони пізніше були йому повернуті, то взагалі не відображаємо. Геть запуталась, підкажіть як правильно, хто вже здав 1ДФ. До набрання чинності закону про запровадження перерахування частини страхових внесків до Накопичувального фонду заповнювативід SergeyKorotun - Звітність
Quoteleanto QuoteInna_Vik По лицевому проводится 7 строка- обязательства, а 4- перечисления по банку, она тоже отражается- погасили Вы обязательство или нет. Налоговики наши говорят, НДФЛ перечисляется в момент выплаты дохода, следовательно 4=7, если все правильно, а если 4 меньше 7- недоимка. У меня 4=7, а откуда-то взялась недоимка.Вот, завтра поеду разбираться. Вот блин, реформаторы..... Якщовід SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
QuoteAlina попробуйте так: - звітний період 03.2011 - період, який уточнюється 03.2011 была такая мысль, но как-то оно неправильно... период подачи за 03/2011 закончился, в "вестнике" вообще пустая строчка, но программа не принимает так) Для всієї виправної звітності звітним періодом є поточний місяць та поточний рік. А для ПДФО виключення: звітний період = виправному періоду. Повід SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
QuoteAlina QuoteIndira Я отправляла по почте уточняющие декларации по НДФЛ. Из налоговой пришел ответ, что "відсутній "Додаток до Податкової декларації з НДФЛ до рядків 09,10,11" Что за "Додаток..." и с чем его едят? так вроде ж согласно ст. 50.1 НКУ расчет идет если исправляете текущей декларацией, бред.... сама хочу уточнить март: пишу отчетный период 04/2011, периодвід SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
Quotei_rin_ka QuoteЦветик QuoteSergeyKorotun А 11-ту хто буде заповнювати? 11 дорівнює 11.1 чи 11.2 з протилежним знаком Блииинн. Точно. Провтыкала я 11. ((( Сергей Коротун, спасибо. ПСИ, сказали, что розрахунок заполняется, если исправляете в текущей декларации. А, если уточнёнка, то не подаётся. В Попрошайке есть статья из Налогового вестника№8 о заполнении этой деки , там же образец запвід SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик QuoteПСИ Люди добрые, помогите уже крыша едет с этими отчетами делаю уточняющий , в январе поставила строку 05,06,14,15 как сейчас через уточненку их убрать,а то сказали ,что у меня недоимка, ( выплачиваем зарплату раз в месяц и налоги платим до 30 числа). ПОМОГИТЕ ПЛИЗ Та же фигня. Заполнила строки 09 (то, что было), 10 (то, что должно быть) и 11.2 (разница). Приняли. А 11-ту хтовід SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
Quoteanast Подскажите а какой код бланка 1ДФ в ОПЗ?И где можно посмотреть справочник признака дохода?Спасибо j0500103 помістить курсор в поле ознака доходу, з"явиться кнопка з трьома точками, натиснути на неї і відкриється довідник. Але перед цим треба скачати цей довідник і замінити існуючий в папкі opz\sprвід SergeyKorotun - Звітність
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net заполнила отчет методом бухгалтерским. заполнила и стр. 06 и 14, хотя з/п выплачивается до 7-го. сегодня позвонила инспектору, говорит что недоимки нету., все легло в карточку нормально. а в карточку імпортується тільки 7 строчкавід SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
Quotedetektiv Сегодня уточняла как у нас принимают уточненки: нужно деку и додаток. В деке сказали звитный период писать 04, а период, що уточнюеться 01 или 02 у кого какой месяц. Выходит что по п.5. и раньше уже кто-то писал что тоже требовали деку с додатком. Вот только период я думала писать март а нужно апрель. У всіх місячних уточнюючих звітний період = місяцю, в якому вони здаються. У насвід SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
QuoteМОРОЗОВА Перерыла поиском весь форум-не выдает результатов.Но я знаю, что такое обсуждалось. Объясните, пожалуйста, обнаружила, что в 02.2011 занизила НДФЛ по 07 строке на 35 грн. Размер штрафа-3 или 5 %? Пеня?Как считать? Или ее не будет, в случае если фактически НДФЛ уплачен был правильно? Якщо уточнювати окремою декою, то 3% Якщо додатком - то 5%від SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
QuoteMarina D. QuoteSergeyKorotun QuoteMarina D. У рядку „7” вказується дата виплати доходу за звітний період з врахуванням норм Закону України від 23.09.2010 №2559-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати” (дата виплати заробітної плати за другу половину місяця). При неодноразовій виплаті доходів у звітному місяці сплата податку здійснювід SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил QuoteSergeyKorotun QuoteМихаил SergeyKorotun, вже написано переписано 90 стор., там все є на предыдущих постах можно найти подтверждение, что любой из перечисленных вариантов верный. На 93 станице хотел бы увидеть ваше мнение на даный момент. мое мнение было единственным и оно не поменялось І озвучити його ще раз ну ні як Може все ж таки хто то підкаже, як вірно. Всі ж знаютьвід SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
QuoteТак как же мне подать уточнюючу: 1.можно вдекларации за март уточнить февраль т.е. снять задвоение у меня с минусом тогда же нет штрафа и я должна подать додаток? 2.можно подать отдельно уточнюючу за февраль и отчетную отдельно за март тогда додаток не нужен? Какой вариант верный и лучший? Спасибо за совет Краще 2 варіантом. Тоді додаток не треба. В виправній заповнити шапку та показниквід SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
QuoteMarina D. У рядку „7” вказується дата виплати доходу за звітний період з врахуванням норм Закону України від 23.09.2010 №2559-VI „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати” (дата виплати заробітної плати за другу половину місяця). При неодноразовій виплаті доходів у звітному місяці сплата податку здійснюється з дотриманням вимог пп. 168.від SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
QuoteМихаил SergeyKorotun, вже написано переписано 90 стор., там все є на предыдущих постах можно найти подтверждение, что любой из перечисленных вариантов верный. На 93 станице хотел бы увидеть ваше мнение на даный момент.від SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
уточніть ще раз 1) у 7 строчці шапки яку дату ставить: - дату з договору (у разі відсутності договора 07.(хх+1).хххх) - завжди 07.(хх+1) за виключенням бюджетних організацій - фактичну дату виплати заробітної плати (якщо зарплата виплачена в звітному місяці, але не в останній день звітного місяця - то ставить дату, яка відповідає послідньому дню звітного місяця?) 2) 2 рядок з 08.від SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
Quotedetektiv К уточненке нужен еще и додаток сдавать? У меня за февраль задвоение, но еще никаких звонков не было, но готовлюсь к уточненке. Напишите какая у вас ошибка? мені пояснили так: додаток здається разом з звітною. Додатком уточнюється попередній звітній період. В цьому випадку штраф 5% від 10-9 якщо ж уточнювати самою декларацією, то штраф 3% від 10-9від SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
QuoteArtemidaX а эту цифру из 11,2 подтягивать в 11 строчку??? в bestzvit for oracle автоматично розраховується по формулі 11=-(11.1+11.2) Якщо в 11.2 поставити суму з плюсом, то в 11 попадає та сама сума, але з мінусом.від SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
QuoteArtemidaX завышены обязательства по декларации, уплачены нормально, в результате недоимка заполняю уточненку ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста, как в строку 11,2 записать цифру, если там посредине стоит знак минуса, куда мне цифру притулить, под минусом? мне туда цифру нужно с минусом записать... скоріш за все в 11.2 ставить без мінуса. Мінус уже поставили за нас в дужкахвід SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
не включаютьсявід SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
QuoteLipa Ну,что, докладываю результат поездки в налоговую: оказывается ошибка была другого рода- в строке 7 деки за февраль я поставила дату выплаты зарплаты 07.03. 2010 года. А надо было 2011 год. Из-за этого у них не втягивает программа. Как исправить, никто не знает. Обходила все кабинеты, обещают, что скажут в понедельник. Дурацкая ошибка как и дурацкая декларация. Все-таки зашла в консувід SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
в податковій втягується 7 строчкавід SergeyKorotun - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua