С 01.04.2018 мы перешли на ед.налог, анулировав регистрацию плательщика НДС.При этом по незнанию часть нал.накл-х не зарегистрировали до 31.03.18. Подскажите что лучше: показывать в деке обяз-ва только на сумму зарегистрированных накл-х и забыть об этом до возможного прихода проверки или показать всю сумму обяз-в и заплатить всё, но тогда вылезет разрыв между суммой обяз-в в деке и суммой зарегвід sai77 - Звітність
Прошёл слух : при досрочном погашении валютного кредита неризиденту необходимо пересчитывать проценты в сторону уменьшения. Так ли это и если да , то какая методика этого , имея ввиду куда отнести разницу между уже перечисленными процентами и процентами , которые начислены???від sai77 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua