Доброго дня! Головний бухгалтер (єдиний) через війну був змушений виїхати за кордон. З ним з квітня призупинено трудовий договір. Але у зв"язку із наявністю ел.підпису, бухгалтер із-за власної добросовістності здавав звіти та нараховував працівникам з\ту дистанційно із-за кордону. Так само виїхав і директор. Специфіка підприємства така, що гроші надходять в касу. Звісно, що ані бухгалтер анівід panaval84 - Бухгалтерська практика
у такому разі компенсацію розраховуйте з окладу, а якщо він менший за МЗП, тоді з мінімалки - 6700. Для цього відповідно до п. 4 Порядку 100, Якщо розрахунок середньої заробітної плати обчислюється виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періодвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Подскажите кто знает, заканчиваются эл.ключи от ДПС. не могу зайти на сайт, чтобы листанционоо перегенирировать новые ключи. У кого-то работает сайт АЦСК? Продлеваются ли они автоматически сейчас на время военного положения?від panaval84 - Бухгалтерська практика
,Тобто, якщо мій Фоп перейшов з 01.09 на 2%, то потрібно сдати декларацію по 5% дохода за 9 місяців та ще звіт за 2% за вересень, правильно? А далі здавати тільки помісячно за 2%?від panaval84 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Спочатку зареєструвати, потім подавати уточнюючу вже без таблиці 1.1. і сміло показувати зареєстрований кредит. В мінусовій деці (податковий кредит більше ніж забов'язання) результат в рядку 19. Обов'язково 19.1 (окреме віконце з сумою ліміту на момент подачі деки і різницею між результатом деки і лімітом) В рядках 20 і 20.3 сума ліміту. В рядку 21 мінусовий результвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Доброго дня, підскажить будь ласка як бути в такій ситуації. Є незареєстровані Податкові накладні за лютий, декларацію з ПДВ за лютий подавали без урахування цих накладних (забов"язань) та не показали кредит, тобто подали нульову. До 15.07 я можу зареєструвати ПН без штрафу? Питання наступні. 1) Як правильно: спочатку зареєструвати ПН лютого, а потім подати уточнення декларації за лвід panaval84 - Бухгалтерська практика
А по отчету, то подайте в последний рабочий день довидкову, ну и\или подождите 1 числа, это уже скоро и подайте отчет за 2 квартал и все начисления будутвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Ну вас, как бухгалтера, может уволить директор. Вы начисляете себе в последний рабочий день все и выплачиваете в свой последний рабочий день директор либо вы, если это входит в вашу компетенцию.від panaval84 - Бухгалтерська практика
Я считаю, что т.к. вы ее уже уточнили, то в базе уже уточненная информация, поэтому уже уточн показателивід panaval84 - Бухгалтерська практика
Доброго дня. А можна надати з 01.01 по 31.03 відпустку без з\ти, я з 01.04 призупинити дію трудового договору. Як таке призупинення з 01.04 відобразити в звітності?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Простой в расчетном периоде Пример 14. Работник уходит в ежегодный основной отпуск с 17 мая 2010 года. С 01.12.2009 г. по 31.12.2009 г. работник не работал в связи с простоем не по его вине. Оплата за время простоя производилась в размере 2/3 оклада. Расчетным периодом является май 2009 года — апрель 2010 года. Заработная плата, начисленная за 11 месяцев расчетного периода, составила 198від panaval84 - Бухгалтерська практика
Помогите, надо составлять прибыль и фин.отчетность, я склоняюсь все же отнести доходы и затраты в декабрь, но тогда как быть с НДС и НН? В 1С при ручной корректировке акта с января на 31.12, не закрывается 23 счет, И НДС не правильно проводит....від panaval84 - Бухгалтерська практика
І ще, так як акт підписано у січні (і це перша подія), то і Податкову накладну реєструємо у січні?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Підкажіть, як правильно вчинити в такому випадку: ТОВ заг. ситс, ПДВ, надало послуги в грудні, а Акт підписано в січні. В акті не вказано, що то послуги грудня. В якому місяці відобразити 1) акт та дохід у обліку? 2) дохід з метою обкладення податком на прибуток та відображенням такого доходу у звітності з податку на прибуток та фін.звітн? 3)коли відобразити витрати та показати їх у декларавід panaval84 - Бухгалтерська практика
Ну как вариант всегда можно "продать" за копейки то, что надо утилизировать любому физ лицу, но тогда НДС возникаетвід panaval84 - Бухгалтерська практика
У мене в прошлому році була така сама ситуація. Прийшла до них в січні 21р., принесла заяву на реєстрацію та звіт за 20р., а вони мене "послали" і сказали приходити через рік. І ось в цьому році прийшла, зареєстрували та прийняли звіт за 21р.. Це Харків, а як у вас не знаю, але краще зателефонуйте їм та мпитайте.від panaval84 - Бухгалтерська практика
Спрошу здесь: может кто знает форму 1-ОПП отменили. Надо подать ведомости на глав. буха, отправляю, а мне в ответ: закінчення строку дії звіту-січень22р. Що це таке?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Я вважаю з огляду на те, що штрафів нема, то потрібно подати уточнюючу до 1 кварталу, адже дохід у 1 кв., і в річній врахуєтевід panaval84 - Звітність
строк за 4 кв 21р. до 9 лютого, довідковий за січень ще не можливо подати, бо ще й нарахувань за січень немає, будуть тільки в кінці місяця, коли будуть відомі усі відпрацьовані дні і т.д., і тоді в лютому можна подати довідковийвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Колись давненько і в мене була така ситуація, вказала код "свого" ФОПА замість кода "свого" підприємства, то писала лист у податкову від імені підприємства, що так і так, помилились і просимо зарахувати платіж за такими-то реквізитами та прикладували квитанцію про оплатувід panaval84 - Бухгалтерська практика
А навіщо Вам звіт Орендодавця? Взяли в оренду Ви, то Ви і показуєте в 20-ОПП. Ми також Орендуємо офіс склад. техніку. То уто все, що орендуємо, показали в 20-ОППвід panaval84 - Звітність
я так считаю: 1. 13.09.21 - ПН 44 000 2. 09.11.21 РК 44 000 3. 23.11. 21 ПН на 21 000 4. 07.12.21 ПН на 9 000від panaval84 - Бухгалтерська практика
Спрошу здесь: ФОПУ 3 гр без НДС на р/с с р/с предприятия ошибочно зашли деньги, на след день ФОП вернул єти деньги. Надо ли эту сумму учитывать при подсчете дохода для обложения единым налогом 5%?від panaval84 - Бухгалтерська практика
Так и пишите: обов’язки головного бухгалтера беру на себе.від panaval84 - Бухгалтерська практика
Доброго дня! Скиньте і мені, будь ласка, valpon84@ukr.netвід panaval84 - Бухгалтерська практика
Спасибо! Вот нашла: Якщо лікарняний надано до звільнення працівника, то він оплачується стандартним чином з нарахуванням ЄСВ на повну суму, Якщо лікарняний надано після звільнення, то тут все нараховується й виплачується, але вони уже не підпадають під обкладання ЄСВ, так як працедавець уже не несе відповідальності перед ФСС по працівнику після його звільнення. У нас ситуация: ел. больничныйвід panaval84 - Бухгалтерська практика
QuoteАльонка ((( родственникам, как и окончательные расчеты по зп родственникам на карту? ведь ФСС пришлет на счет для соц.выплат! Или пусть висят на счете пока родственники не дадут реквизиты куда перечислять и напишут заявление на выплату?від panaval84 - Бухгалтерська практика
У меня такой вопрос: есть больничный, он уже закрыт и подан в ФСС, но проблема втом, что работник, которому начислен больничный умер. Как теперь быть, когда прийдут больничный от ФСС, их перечислить на карту уже умершего работника либо ЧТО с ними делать?від panaval84 - Бухгалтерська практика
с момента закрытия больничного 8 дней до момента "готово до сплати". потом 10 дней на протокол комиссии и 5 дней на подачу в ФССвід panaval84 - Бухгалтерська практика
В кабинете есть запит про отримання сум виплпчених доходив. Там суммы из 4 ДФ, кторые по этому ФОПу подавали контрагенты и работодателивід panaval84 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua