Якщо в когось є оновлення з новою ПН, прохання поділитися!!! rayko@ukr.netвід ххх - 1С daily
Quotenatalka_l я в шоці - якась масова істерія. Не робіть краще оцих лишніх рухів. Як інспектор може знати, якщо в ДФСУ не знають? А тим хто хоче не подати деку і там власникам які кажуть нащо деку подала ще раз рекомендую прочитати п.54.3 ст 54 ПКУ і добавте туда +25% (а комусь і 50%) по п.123.1 Если подадут деку в ближайшее время то дфс врядли успеет доначислить обязательства самостоятельвід ххх - Бухгалтерська практика
QuoteFinancia Quotenatalka_l QuoteFinancia ...инспектор говорит - он уже не вернется. то есть по этому беспределу придется платить!!! у кого еще такая ситуация? Ви прочитали те що я написала? Інспектор написав ахінею., х..ню? так понятно? так а как же лимит сам по себе вернется?? я подала нову звитню но=сумме зарегистрированных две недели назад накладных....и оно мне на эту сумму минус в лимвід ххх - Бухгалтерська практика
QuoteFinancia так истерия от того, что лимит ушел в минуса. и с подачей новой звитной на сумму заригеных НН (которые были зарегистрированы в начале июля еще и с лимита, конечно же, эти суммы давно списаны) минус увеличился!!!! инспектор говорит - он уже не вернется. то есть по этому беспределу придется платить!!! у кого еще такая ситуация? странная у вас ситуация....від ххх - Бухгалтерська практика
Эммм...когда они подадут деку то НО будут превышать сумму зареганных нн в реестре и эта сумма "наростаючим підсумком" или просто датой принятия деки уменьшит регистрационный лимит, а когда нн разблочат то все вернется обратно...или я что то непонятно написал?від ххх - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l Quoteххх ...В следующем месяце сумма лимита должна выровняться(у вас НО по деке больше чем зарегано в июне, вот эта сумма и уменьшает лимит) Взагалі то "лимит" рахується наростаючим підсумком, а не помісячно[/quote Эммм...когда они подадут деку то НО будут превышать сумму зареганных нн в реестре и эта сумма "наростаючим підсумком" или просто датой принятия декивід ххх - Бухгалтерська практика
QuoteНат по поводу деки у меня тоже на 56тыс не зарегин. НН, включила их в деку-56 тыс. "съело" с лимита сегодня разблокировали на 8 тыс. и деньги снялись с остатков по лимиту внимание вопрос? куда делись мои 56тыс? вернут ли их? или мы как лохи будем платить ндс два раза?!! В следующем месяце сумма лимита должна выровняться(у вас НО по деке больше чем зарегано в июне, вот эта суммавід ххх - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l Quoteххх ... каким образом они меня заставят включить ее в деку? максимум через год попытаются уменьшить регистрационную сумму ніхто Вас не буде заставляти. Довго писати, почитайте п.54.3 ПКУ. Почитал...выпишут решение - обжалую, запросят доки - покажу отсутствие объекта НО.від ххх - Бухгалтерська практика
Quotealisona у меня было так: отправила налоговую, ее заблокировали, затем я разбила эту налоговую на 2 шт (была возможность) но эти обе тоже заблокированы, в электронном кабинете написала что б налоговые, которые 2 штуки, не учитывали и не разблокировали тк они ошибочные, и прикрепила налоговые с квитанциями, а по той налоговой, которая первая, подала все документы для разблокировки также отневід ххх - Бухгалтерська практика
QuoteАлександра_Н не буду с вами спорить..т.к. еще не все моменты прощупала на себе.... но тот факт, что налоговая заблокированная и ее нужно включать в декларацию это точно ...а вот как вы будете делать РК вы попробуйте и нам здесь напишите поделитесь опытом)) ....это точно...- откуда это точно? зачем делать рк на налоговую которая приостановлена?від ххх - Бухгалтерська практика
QuoteАлександра_Н Quoteххх Quotenatalka_l Quoteххх ... если выписали и не зарегали то корректировка не нужна. це раніше так можна було. А тепер не забувайте що в ДФСУ знають про цю Вашу виписану ПН яку вам не дали зареєструвати. Думаю будуть порівнювати те що в деці і те що зареєстроване+відправлене на реєстрацію. Питання часу... И что? ну посмотрят на ошибочно выписаную нн...и скажут раз выписвід ххх - Бухгалтерська практика
QuoteLilya Получается,если я 14.07 отправила налоговіе на регистрацию ,а 15.07 -регистрация приостановлена подаю доки в налоговую,при этом в НО в июнь включаю эту накладную,покупатель не может включить в НК,это понятно так это еще надо 5 дней ждать ответ от дфс??? 5 дней в это идеале...еще учтите что вероятность отказа великавід ххх - Бухгалтерська практика
Quotenatalka_l Quoteххх ... если выписали и не зарегали то корректировка не нужна. це раніше так можна було. А тепер не забувайте що в ДФСУ знають про цю Вашу виписану ПН яку вам не дали зареєструвати. Думаю будуть порівнювати те що в деці і те що зареєстроване+відправлене на реєстрацію. Питання часу... И что? ну посмотрят на ошибочно выписаную нн...и скажут раз выписали то давайте вкл в обязатвід ххх - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Quoteххх QuoteАлександра_Н Quoteххх Если нам блоканули нн, мы можем изменить формулировку платежа(на финпомощь например) и вернуть покупателю ее, а налоговую не включать в отчет по НДС? если вам заблокировали то вы обязаны ее включить в свои обязательства! и уплатить ндс в бюджет .... назначение поменять можно... только время нужно на разблокировку этой налогововід ххх - Бухгалтерська практика
QuoteАлександра_Н Quoteххх Если нам блоканули нн, мы можем изменить формулировку платежа(на финпомощь например) и вернуть покупателю ее, а налоговую не включать в отчет по НДС? если вам заблокировали то вы обязаны ее включить в свои обязательства! и уплатить ндс в бюджет .... назначение поменять можно... только время нужно на разблокировку этой налоговой, апотом еще сделать РКвід ххх - Бухгалтерська практика
sitara1 Покупатель думаю и сам в этом заинтересован, а РН можно попробовать анулировать.від ххх - Бухгалтерська практика
Врядли...моей блокированой там нетвід ххх - Бухгалтерська практика
Если нам блоканули нн, мы можем изменить формулировку платежа(на финпомощь например) и вернуть покупателю ее, а налоговую не включать в отчет по НДС?від ххх - Бухгалтерська практика
а поделитесь плиз обновлениями roma201@rambler.ruвід ххх - 1С daily
То есть если налоговая аннулировала ндс и разорвала дог., то все? товар я продать не могу тк нн не зарегистрирую, мой НК тупо зачислят в бюджет??від ххх - Бухгалтерська практика
Ситуация следующая:купили товар в марте, в апреле налоговая аннулирует ндс и разрывает договор, мы продаем товар в апреле (до анулирования ндс), но нн зарегистрировать не можем. За апрель подаем отчет по НДС - показываем покупку,продажу. В мае получаем новое свидетельство, регистрируем апрельскую НН с опозданием, покупаем новый товар и вуаля.....в выписке про стан рахунку у нас 0!!!! Куда делсявід ххх - Бухгалтерська практика
Вот в чем проблема: 298.2.3. Платники єдиного податку зобов'язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, у таких випадках та в строки: 7) у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;від ххх - Бухгалтерська практика
Да, тут специфика такая.від ххх - Бухгалтерська практика
Подскажите такой вопрос. Акт выполненных работ с покупателем подписан декабрем 2014,а акт с поставщиком январем 2015. Затраты включаем в 2014 год? или уже в 2015?.Спасибо.від ххх - Бухгалтерська практика
а что значит контролируемые операции?від ххх - Бухгалтерська практика
И мне плиз!!! roma201@rambler.ruвід ххх - 1С daily
1.)Когда рассчитываются карточкой то нужно ли эти суммы проводить через касовый апарат и отображать в книге КОРО? 2)что мы пишем в графе 4 (службова видача) КОРО? каждый день мы вносим 10 грн для размена...в 4 графу вписываем те же 10 грн или 10+выручка?? 3)что мы пишем в кассовой книге когда выдаем 10 грн ??? "под отчет"?? а потом когда вечером нам возвращают эти 10 грн "возвратвід ххх - Бухгалтерська практика
1.)Когда рассчитываются карточкой то нужно ли эти суммы проводить через касовый апарат и отображать в книге КОРО? 2)что мы пишем в графе 4 (службова видача) КОРО? каждый день мы вносим 10 грн для размена...в 4 графу вписываем те же 10 грн или 10+выручка?? 3)что мы пишем в кассовой книге когда выдаем 10 грн ??? "под отчет"?? а потом когда вечером нам возвращают эти 10 грн "возвравід ххх - Бухгалтерська практика
ну обязательств нету...а кредит будет от уплаты ндс по импорту услуг...від ххх - Бухгалтерська практика
Покупаем услуги за кордоном,платим ндс.Наши услуги облагаются по 0 % НДС (производство нацкино).Возможно ли эту сумму возместить???від ххх - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua