Закидатете сейчас тапками, но все же задам свой вопрос. Работа хоть немного отвлекает от ХАОСА. У меня заканчиваеться лицензия. Днепр. Налоговая районная и областная не берут трубки. Скорее всего они не работают. Оформление лицензии 10 дней. Оплатить сейчас, оплачу. Но подать документы я так думаю сейчас не получиться. Да еще и кабинет не работает.... Что делать?від Sestri4ka - Звітність
Доброе время суток!.ФОП общая система Подскажите как заполнять книгу правильно. По кассе 31/12/2018 - 1000 грн. из них терминал - 500грн. (зайдет 03/01/19) 01/01/19 - 1000 грн. терминал 400грн. (зайдет 03/01/2019) 02/01/19 - 1000 грн. терминал 300 грн (зайдет 03/01/2019) Книга доходов и расходов - 31/12/18- 500 нал/500 безнал 01/01/19- 600 нал/400 безнал 02/01/19- 700 нал/300 безналвід Sestri4ka - Приватні підприємці
Дякую!від Sestri4ka - Приватні підприємці
Забыла написать что ФОП на общей системе , алкогольвід Sestri4ka - Приватні підприємці
Подскажите пожалуйста , а как вы заполняете книгу Доходов и Расходов если есть терминал? 01/01/18 по РРО- 1000,00 грн. по терминалу 550,00грн. которые зайдут 03/01/18.від Sestri4ka - Приватні підприємці
Добрый день! А подскажите по декларации акцизной пожалуйста. Зарегистрированы в одном районе, а торговые точки в 2-х разных(не там где зарегистрированы). Додаток 6 я подаю с кодами торговых точек, а вот саму декларацию по месту регистрации ФОП?від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Добрый день! Нашли ошибки в декларациях по акцизу (с апреля ). Подавалась в чужую налоговую, а не то что надо было. Что делать чтобы исправить ситуацию. На штраф по 170 грн за каждый отчет попали. Лучше пересдать или сидеть молча? Если пересдать , то подавать теперь за каждый месяц? Штраф платить сразу или ждать ППР? Штраф на счета акциза платить?від Sestri4ka - Звітність
Делаете доп.соглашение к договору, что-то типа соглашения, что первая оплата через полгода. В момент выплаты (25 октября например) начисляется НДФл и Военный Сбор(за пол года) (и уплачивается в бюджет) . в 1 ДФ за 4 квартал указываете (например аренда 100,00 грн.) Начислено 100,00*6=600,00 . Выплачено 100*6=600,00 Налог Начислено 600*18%=108,00 Налог Выплачено 108,00 ВС = 9,00 Следувід Sestri4ka - Приватні підприємці
июль-1неделя и 1 неделя августавід Sestri4ka - Приватні підприємці
ФОП Общая система. Торговля подакцизными товарами через РРО. Через терминал прошли оплаты больше чем по РРО. У нас 2 отдела. 1-й отд.- Алкоголь ФОП общая система и 2-й отдел -единый налог(другой ЧП). Продано по РРО( ФОП на Общ.системе) -100 грн. а по терминалу/(р/с ФОП на Общ.системе) - 300грн. Что можно придумать? Может торговля продукцией собственного производства(без РРО)? только мы вродевід Sestri4ka - Приватні підприємці
Добрый день! ФОП на общей системе. Торговля продукцией собственного производства осуществляется без РРО (закон №265) с выпиской ПКО и РКО. А если была оплата картой , а не наличкой. Как быть? Выписываем только товарный чек? ПКО и РКО ведь нет.... Спасибо за ваши ответы.від Sestri4ka - Приватні підприємці
QuoteBlick Пару лет назад еще действовала норма, по которой если служебная выдача производится после z-отчета, можно по РРО ее не проводить. Потом ее отменили. Но тоже считаю, что это не неоприходование. Это ошибка кассира. Sestri4ka, у Вас кафе безалкогольное? Насколько знаю, алкоголь единщикам продавать нельзя. конечно безалкогольное, и слава богу!від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
QuoteКира Sestri4ka, вы пишете, что у вас зависла солидная сумма? А где она зависла? У вас Z отчет не обнуляет память? пришли из сервисного центра и рассказали что вы неправильно делаете: не выводите готивку. значит на следующий день должно быть внесение. и в конце дня вынесение.від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
да, юр лицо, оприходование в кассу было.від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Добрый день! Помогите пожалуйста. Основной вид деятельности ЧП на едином налоге 5% - сдача в аренду помещений. Но есть кафе, для него приобрели РРО. С мая месяца пробивали по РРО и аренду и кафе, но не делали служебной выдачи, делали только Z-отчет, т.е. зависла солидная сумма. С каждым днем сумма растет. Тянет на неоприходывание наличности. Подскажите как исправится? Есть вариант, но наскольвід Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Переходили из старого района в новый. Уплатили ЕСВ на расчетный счет старого района(а должны были платить уже на новый район). Теперь вызвали штраф 10% и пеня 0,1% за каждый день просрочки....хотя деньги лежат на счетах казначейства...(((( Может кто-то уже пытался бороться с этим?від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
ЧП юр.лицо на едином налоге 5%. Сдаем в аренду помещения. Есть кафе, в котором кормим посетителей. Есть кассовый аппарат (приобрели потому что громадське харчування). Необходимо ли мне пробивать по РРО выручку с аренды?(раньше вносили в кассу предприятия наличку). Можно ли кафе отдельно, аренда отдельно? Кроме аренды есть услуги психолога, преподавателя. Оплату за эти услуги тоже пробиватвід Sestri4ka - Бухгалтерська практика
мы все же юрлицо, но на упрощенке...платим единый налог 5% ........не могут у нас писать законы, которые нормально и просто читаются и понимаются!від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
QuoteМаришечка п.1 это не услуга, п.2 уж явно не услуга Статья 9 1) при здійсненні торгівлі продукцією власного виробництва та наданні послуг підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, крім підприємств торгівлі та громадського харчування, у разі проведення розрахунків у касах цих підприємств, установ і організацій з оформленням прибуткових і видвід Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Доброго времени суток! Юридическое лицо на Едином налоге 5% без НДС (4 группа) Необходимо ли нам РРО, если мы занимаемся: 1)Сдача помещений в аренду 2) Кафе -продаем кулинарные изделия собственного приготовления (блины, вареники, пельмени, салаты, чай, кофе) БЕЗ СПИРТНОГО! 3) Проводим детские праздники (анимация) 4) Проводим мастер-классы по творчеству. Заранее спасибо за ваши ответы!від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
apata@i.ua Заранее спасибкивід Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Оклад 1500,00. Рабочих дней в январе 19. 1500/31*19=919,35 (нараховано ) из 919,35 - 3,6% = 33,10 (919,35-33,10-470,5)*15%=62,36 НДФЛ ИТОГО на руки:823,89 Вопрос: 919,35 меньше минималки и прож.минимума...? В отчете 1 ДФ з/п писать ведь 919,35 правильно? Будут в налоговой задавать вопросы?від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Заявление на соцльготу нужно писать каждый год или один раз?від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Уточняю 10 месяц 2008 года. 1) Что пишем в шапке Додаток 5 Розшифровки контраагентов: Звитний период: 12/2010г. Звитний период за который исправляются ошибки: 10/2008г. 2) Додаток 5 Уточненка Звитний период: 12/2010г. Звитний период за который исправляются ошибки: 10/2008г.від Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Там ставится тип нарахуваннь:3 (отпускные). Что не дает ставить 2% з нарахуваннь, говорит только для від*емних значень.від Sestri4ka - Звітність
Доброго времени суток! У меня был отпускник в прошлом месяце, делаю отчет и вижу что в первой таблице не суммируются 2 % с отпускных, нарахованих и выплаченных в мае. Это ж как-то неправильно....Что делаем с этим- добавляем руками цифру, или там в ПФ как-то самостоятельно разносят?від Sestri4ka - Звітність
Подскажите пожалуйста. Суд вынес решение 10 марта . Постановление вступит в силу через 10 дней(20 марта) . В апелляционный суд подается заявление для обжалования решения суда в течении 20 дней. От какой даты считать? От 10 марта- 20 дней, или от 20 марта-20 дней? Заранее спасибо за ваши ответы.від Sestri4ka - Юридичний
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какими документами оформляется прием-передача оборудования? Заказчик дает нам оборудование, которые мы отвозим на объект и устанавливаем там. Это происходит в течении одного-двух дней. Ставить мне на приход, и списывать в этот же день, как-то не особо хочется, тем более что оборудование сразу же ставим. А заказчик хочет чтобы мы ставили круглую печать на актвід Sestri4ka - Бухгалтерська практика
Доброго времени суток! Возник такой вопрос. Многие налоговые накладные приходят с опозданием, а многие убирала при сдаче декларации по НДС, для того чтобы декларацию приняли(из-за налоговой нагрузки). Потом подавала корректировки, уточненки. А вот в 1С что получается, если я получила НН с датой 29 августа например, в НК в декларацию беру в октябре только. В 1С провожу ее 29 августа или в октябревід Sestri4ka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua