QuoteRita_yar Если доход меньше 20 млн. но переносится убыток, подаю приложение РИ, значит мы не можем принимать решение о не применении налоговых разниц? можете, убытки это не разницы, просто их в этом додатке поставили (см. Кодекс)від olesya2505 - Звітність
В есв показывает с минусом излишне начисленную з/п с указанием месяца и с плюсом начисление больничного с указанием месяца. По 1дф не подскажу, еще не разбираласьвід olesya2505 - Бухгалтерська практика
Добрый день поменялся гл.бух., 1-опп по электронке отправила, но пока висит "В дорозі". Вопрос кто менял после 20.03.17, достаточно ли было сдать по электронке 1-ОПП или же возили еще в налоговую письмо (в частности в Дарницкую г.Киева)від olesya2505 - Бухгалтерська практика
на увеличение суммы вы сами как продавец сможете зарегистрировать корректировкувід olesya2505 - Бухгалтерська практика
я когда то разбиралась с этим вопросом (еще во времена когда кодекс только ввели), и пришла к выводу, что лучший вариант по налогам делать все-таки не перевод долга, в возврат авто лизинговой компании, а она уже с новой фирмой заключает новый договор лизинга.від olesya2505 - Бухгалтерська практика
ну как вариант провести на эти 29 грн налоговую на себя, так как вы всё равно должны включить всю сумму по НН что вам даст МТС в НКвід olesya2505 - Бухгалтерська практика
поставщик корректировки к НН за период с 01.01.15 сам зарегистрирует. без вас и как по мне так это намного меньше морока, чем пробовать регистрировать корректировки между разными програмными обеспечениями... так что если поставщик готов принять обратно товар, то не тяните, а то придумают еще какую то фигню наши законотворцывід olesya2505 - Бухгалтерська практика
такая фигня сплошь и рядом между Медком и Сонатой теряются подписи, при чем видеть проблему программисты не хотят. упорно утверждают что это "тупой" поставщик не подписал корректировку . Мне вообще кажется что специально этот глюк придумали (еще месяц назад всё было без проблем, покупатели регистрировали корректировки в Сонате мои из Медка, а теперь сплошь и рядом нет подписей)від olesya2505 - Бухгалтерська практика
та хотя бы "виправлення помилки" , только учтите что корректировку (если НН с 01.02.15) будет ваш покупатель регистрироватьвід olesya2505 - Бухгалтерська практика
QuotePTB58 Добрый день! Звонит поставщик и говорит, что ошибочно выписал и зарегистрировал нам НН (не должен был), и настоятельно требует зарегистрировать корректировку, которую он нам выпишет. Разве в таких случаях, покупатель должен РК регистрировать ну да, нелогично конечно, но даже если поставщик ошибся,- корректировку может только покупатель зарегистрироватьвід olesya2505 - Бухгалтерська практика
Добрый день вопрос как сегодня с регистрацией налоговых, а то у меня висит статут "Відправлено в ДФС" и тишина... не знаю где сбоит.. нормально сегодня регистрировали налоговые?від olesya2505 - Бухгалтерська практика
это раньше можно было просто зарегистрировать в едином реестре ошибочно и "забыть" о ней. начиная с января 2015 всё что зарегистрировано это обязательствовід olesya2505 - Бухгалтерська практика
QuoteValeria88 Подскажите а что нужно писать в причине коригування когда неверная дата и нужно анулировать накладную? так и пишите "виправлення помилки" , нету ведь списка причин в нормативкевід olesya2505 - Бухгалтерська практика
если у вас есть ИНН клиента. то попробуйте в Медке сделать Запит щодо отримання інформації з реєстру платників ПДВ. (там же где обічніе запити по НН делаете) Ответ получаю больше суток, но хоть что-то есть, потому что с сайта уже вторую неделю (если не больше) ничего не могу найти, виситвід olesya2505 - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик НАКАЗ 22.09.2014 № 957 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2014 р. за № 1235/26012 Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної 22. ... Розрахунки коригування, що складаються до усіх податкових накладних, які були складені до 01 січня 2015 року, а також розрахунки коригування до податкових накладних, які нвід olesya2505 - Бухгалтерська практика
ну я бы подала если по приему подавали с датой приема.. но вот тут сразу вопросы сразу будут почему уволили, а расчета с уволенными не было (компенсация например)від olesya2505 - Бухгалтерська практика
пробовала сегодня регистрировать корректировки за январь 2015 без покупателя - мне их отклонили (ответ налоговой что нужно сначала регистрировать покупателю а потом поставщику.) - в пятницу еще получалось сегодня уже всё.. в связи с этим возник вопрос. а как быть с корректировками. которые идут как самостоятельное исправление ошибок? (у меня ошибочно показывают реализацию. я регистрирую налоговывід olesya2505 - Бухгалтерська практика
Quotenikak123 я бы просто сделала новую и отправила контрагенту, и потом ее удалила. Ведь в реестре вы ее зарегили правильно, а код едрпоу всплыл только для сертификата , чтобы отправить клиенту.... ну а зачем контрагенту НН без квитанции? ему нужна зарегистрированная пусть контрагент вытягивает вашу НН через вытяг (по идее ИНН указан правильно и она должна к нему попасть из реестра), а вот есливід olesya2505 - Бухгалтерська практика
Quoteolga34 А вот така ситуація: Товар був відвантажений в грудні неплатнику ПДВ ( податкова накладна виписана з кодом 02). В січні повернув. Виписала коригування ( також з кодом 02), а зареєструвати програма не хоче. Що робити? Хто стикався з такою ситуацією? в январе неплательщков можно вообще не регистрировать . а в феврале. прежде чем регистрировать такую корректировку, нужно будет отправитьвід olesya2505 - Бухгалтерська практика
собственно, вопрос в теме.. как отправить покупателю(у кого Арт-звит. Соната и еще много чего но не Медок) корректировку для того чтоб он её зарегистрировал в ДПС ?від olesya2505 - M.E.довый
QuoteMyami Я имела в виду другое. Куда нужно зайти в медке чтобы посмотреть зарегиную нн? зайдите в реестр первинних документів . там есть вхідні а есть вихідні документи. если вам поставщик отправил налоговоу то во вхідних она появитсявід olesya2505 - M.E.довый
Quotezanin Подскажите,так с какого числа действует новая форма налоговой накладной : с 1.01 или с 5.01 ? а вы будете выдавать бумажную НН? вроде ж всё в электронном виде ужевід olesya2505 - Бухгалтерська практика
14 к. д. в год (некоторые категории больше, но это уже надо смотреть)від olesya2505 - Бухгалтерська практика
думаю что вряд ли получится. потому что помню что по инвалидам тоже писали что нужно каждый раз кататься у кого сумма к оплате есв меньше 1/3 получается, годовую дадут только если з/п больше предела для ЕСВвід olesya2505 - Бухгалтерська практика
Quotesim Я не поняла,что поменялось в НН с 01.12.14 ?? никто не просвятит? да, поменялась, я вам даже больше скажу, с 01.01.15 она опять меняется и НН будет только в электронном виде P.S. в наше время так отстать от жизни бухгалтер не может себе позволить, вы наверное без бухгалтера работаетевід olesya2505 - Бухгалтерська практика
Мы тоже в привате, но они не могут покупать в том объеме, который нам нужен. у них есть дневные лимиты (вчера например было только 20 тыс. долларов и 10 тыс. евро), так что приходится обслуживаться в нескольких банкахвід olesya2505 - Бухгалтерська практика
насколько я понимаю этот пункт касается только операций финансовой аренды (то есть с правом перехода права собственности после окончания срока аренды), а если у вас обычная оперативная аренда, то вас этот пункт не касаетсявід olesya2505 - Бухгалтерська практика
Quotewabaw111 Чтоб не плодить темы,спрошу:поставщик выписывает РН и НН по дате отгрузки 28.11/оплата отстрочка/,покупатель получает товар и приходует 02.12-вопрос ,может покупатель включить в НК такую НН в ноябре????Идет проверка,хотят снять НК-так как,в 11 месяце товар не получен и не оплачен правильно снимают НК, если не проведен приход товара(и не было оплаты) в ноябре то нельзя было и НН проввід olesya2505 - Бухгалтерська практика
Доброе утро. если я не ошибаюсь, то сейчас вы выписываете в месяце получения услуги НН и начисляете себе налоговое обязательство)не помню точно но кажется признак 14 в НН) , а в след. месяце ставите эти НН в налоговый кредит. НО насколько я помню всё что читала по этому вопросу в 2015 году порядок меняется и НО И НК ставят в одном месяце, и вопрос с услугами за декабрь 2014. так как было мнение чвід olesya2505 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua