я мабуть трохи поплутала: у вересні ми платили за серпень то сума буде 422,65грн, а вже у жовтні будемо платить за вересень, то сума складе 478,17 і тоді нічого доплачувать не потрібно?від torgmax - Бухгалтерська практика
На скільки я зрозуміла, оплата ЄСВ за вересень 2015року уже складає 478,17 грн. Як тепер бути, коли оплачено було тільки 422,65грн? Якщо потрібно доплачувати, то в які строки і яку суму?від torgmax - Бухгалтерська практика
Підкажіть як правильно поступати у ситуації, коли покупець, не платник ПДВ, оплатив кошти 26.08 за товар по рахунку, який був виставлений досить давно, на момент оплати не було товару на складі і кошти вернули в цей же день 26.08 по листу, де було вказано причину "які були помилково перераховані" - чи потрібно виписувати ПН і потім РК?від torgmax - Бухгалтерська практика
Підкажіть як правильно поступати у ситуації, коли покупець, не платник ПДВ, оплатив кошти 26.08 за товар по рахунку, який був виставлений досить давно, на момент оплати не було товару на складі і кошти вернули в цей же день 26.08 по листу, де було вказано причину "які були помилково перераховані" - чи потрібно виписувати ПН і потім РК?від torgmax - Бухгалтерська практика
4.8. Таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб. Таблиця 5 додатка 4 до цього Порядку подається страхувальником, якщо протягом звітного періоду: було укладено або розірвано трудовий договір (цивільно-правовий договір, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надаввід torgmax - Бухгалтерська практика
Добрый день! предприятие переходит на программу 1С 8.3. Руководитель поручил разобратся в этой программе + по установке обновлений. Пересматриваю инструкции по установке этих обновлений и как-то страшновато становится от того, что вдруг не то нажму или установлю. Поэтому хочу у вас спросить кто занимается вопросами обновлений 1с на предприятии? если это может делать бухгалтер самостоятельно, товід torgmax - 1С daily
QuoteBlick Все хорошо описали, только не понятно, когда была оплата от покупателя, которую вернули 12.05. Если оплата за товар была раньше 06.05, то при возврате 06.05 корректировку выписывать нужно не 06.05, а датой возврата денег 12.05, ИМХО. оплата від покупця була 24.04. можете пояснити чому розрахунок виписувати 12.05?і як бути тоді з тим, що товар повернули раніше ніж ми повернули частинувід torgmax - Бухгалтерська практика
Покупцю відвантажили товар 24.04. Потім 06.05 покупець повертає частину товару, яка не підійшла. 06.05 виписую розрахунок коригувань. Покупець пише листа з просьбою замінити товар на інший, який по ціні виходить дешевшим. Наше підприємство повертає 12.05 різницю між вартістю повернених товарів та нових. Відвантаження нового заміненого товару здійснюється 15.05 - виписується видаткова накладна івід torgmax - Бухгалтерська практика
Всім вдячна за допомогу!від torgmax - Бухгалтерська практика
Quotearcess В каком месяце у вас индексация 36,54?Если в декабре то вы мыслите верно. Індексація буде у травні, а з/п підвищили у груднівід torgmax - Бухгалтерська практика
У грудні 2013року заробітна плата була підвищена з 1147 грн до 1250 грн (різниця 103грн). При проведенні індексації базовий місяць брати грудень? Якщо не помиляюсь. Оскільки "Сума підвищення доходу має перевищувати суму індексації, що має нараховуватись у місяці зростання доходу." 103грн більше суми індексації 36,54 грн Якщо щось не так, вкажіть будь ласкавід torgmax - Бухгалтерська практика
Quotetax_agent датой отгрузки нового дякуювід torgmax - Бухгалтерська практика
Після оплати за товар, він був відвантежний. Покупець просить замінити товар на інший (дешевший), повернувши при цьому раніше отриманий товар. Повернення було 06.05.2014 і виписаний розрахунок коригування з причиною повернення товару. Різницю між вартістю з-амінених товарів ми вернули покупцю 08.05.2014. Тепер будемо відвантажувати новий товар (замінений) і пиатння виникає таке: коли виписати подвід torgmax - Бухгалтерська практика
всім вдячна! дійсно, помилилась у підрахунку днів - 59 к.дн. і ще питання: якщо до нарахованого доходу при утриманні ПДФО застосовується ПСП, а нарахований дохід менший суми ПСП, то ПДФО в такому разі не утримую?від torgmax - Бухгалтерська практика
працівниця пропрацювала 2 місяці - прийнята 03.03.2014, звільняється 05.05.2014. за останній день роботи - 05.05.2014 - виплачується заробітна плата і потрібно виплатити компенсацію за невикористані дні відпустки пропорційно відпрацьованому часу. розрахунок компенсації проведено так: 1) 24/(365-10) = 0,0676 2) 0,0676*60 (28+29+3 - календарні дні відпрацьовані) = 4,056 = 4 дні. Середня з/пвід torgmax - Бухгалтерська практика
чи проводиться податкова перевірка у разі зміни керівника і головного бухгалтера?від torgmax - Бухгалтерська практика
Quotemanepyce4ka Если нотариус акт выдал 31.03 (проводилась сделка), а оплатили в апреле, когда я его должна показать в 1Дф? В 1-ом квартале или во втором? в первом квартале Вы показываете в столб. 3а сумму по акту, стол. 3 - пустой. во втором квартале 3а будет пустой (так как услуга была оказана и отображена в 1 кв.), а стол. 3 - указана сумма оплаты, которая была сделана уже во 2 кв.від torgmax - Звітність
QuoteBlick В идеале сумма итого в реестре полученных НН должна быть равна строке 17 декларации. Если подаются уточненки, тогда стр.17 = "итого" минус "включено до уточн...". Я формирую декларацию в Медке на основании реестра. Если неправильно внести уточняющие строки, их сумма может попасть в текущую декларацию. в моєму випадку це розділ 1 по виданих податкових накладних. повід torgmax - Бухгалтерська практика
" Вроде как заполнять не надо, но если не заполнить, тогда текущий реестр не сойдется с текущей декой. " як можна звірити реєстр з поточною декларацією, якщо дані стосуються уточнення за січень? поясніть , просто не до кінця зрозуміло зміст реченнявід torgmax - Бухгалтерська практика
QuoteBlick Тогда да. В реестре с минусом показать неправильную сумму, с плюсом правильную. А вот со строкой "З них включено до уточнюючих розрахунків.." очень сомневаюсь. Вроде как заполнять не надо, но если не заполнить, тогда текущий реестр не сойдется с текущей декой. Наверное я бы заполнила. Ведь эти суммы все же включены в уточненку, хоть и в январскую. спробувала заповнили реєствід torgmax - Бухгалтерська практика
QuoteBlick torgmax, как-то непонятно объясняете. В чем ошибка? Уточненку подавать не надо было? Или просто сумму неправильную внесли и нужно изменить сумму? в реєстрі показали неправильну сумувід torgmax - Бухгалтерська практика
У січні місяці була подана уточнююча декларація і відповідно у звіті з ПДВ за січень (в реєстрі розділ І) була відображена накладна по нарахованих умовних ПЗ (умовна продажа) з поміткою ПНП09У і заповнили рядок "З них включено до уточнюючих розрахунків..". Як виявилось сума була вказана помилкова у реєстрі. Як тепер можна виправити таку помилку? Наскільки розумію, то уточнюючу декларавід torgmax - Бухгалтерська практика
QuoteMyami Quotetorgmax Підприємство тільки зареєстровано у минулому кварталі. Ні нарахувань ні виплат двом працівникам немає. Чи потрібно в такому випадку подавати звіт 1-ДФ? У вас в штате числятся сотрудники? да, двоєвід torgmax - Бухгалтерська практика
QuoteШустрик Пусті звіти 1-ДФ не подаюцця... дякую за відповідьвід torgmax - Бухгалтерська практика
Підприємство тільки зареєстровано у минулому кварталі. Ні нарахувань ні виплат двом працівникам немає. Чи потрібно в такому випадку подавати звіт 1-ДФ?від torgmax - Бухгалтерська практика
Quoteвип В опз есть новая форма, но отчет не принят, во 2 квитанции написали "Форама не подається в цьому звітному періоді"...И что теперь пересдавать на старой форме... у меня то же самое. буду ждать. все таки должны исправить такую ошибкувід torgmax - Бухгалтерська практика
QuoteRAT Quotetorgmax QuoteRAT Quotetorgmax QuoteКотег :-) вы берете в любом случае только последние 12 месяцев для расчета средней. но не 48 то виходить якщо для розрахунку беруться 12 місяців, то коефіцієнт цей не розраховується, якщо з/п підвищувалась? чи все таки враховувати? бо прочитала таку інформацію і хотілося б точно знать в яких випадах цей коефіцієнт застосовується в случае финансовід torgmax - Бухгалтерська практика
QuoteRAT Quotetorgmax QuoteКотег :-) вы берете в любом случае только последние 12 месяцев для расчета средней. но не 48 то виходить якщо для розрахунку беруться 12 місяців, то коефіцієнт цей не розраховується, якщо з/п підвищувалась? чи все таки враховувати? бо прочитала таку інформацію і хотілося б точно знать в яких випадах цей коефіцієнт застосовується в случае финансовой возможности предпрвід torgmax - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) вы берете в любом случае только последние 12 месяцев для расчета средней. но не 48 то виходить якщо для розрахунку беруться 12 місяців, то коефіцієнт цей не розраховується, якщо з/п підвищувалась? чи все таки враховувати? бо прочитала таку інформацію і хотілося б точно знать в яких випадах цей коефіцієнт застосовуєтьсявід torgmax - Бухгалтерська практика
як розраховувати відпускні, якщо заробітна плата підвищувалась протягом минулого року із підвищенням мінімальної з/п згідно законодавства? чи потрібно враховувати коефіцієнт коригування середньої заробітної плати? і що робити коли такий коефіцієнт раніше не враховувався?від torgmax - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua