Добрий вечір! Прошу вашої допомоги. Сьогодні побачила, що у шапці додатку 1 декларації з ПДВ за грудень помилково поставила 11 м-ць . У таблиці 2.1 -період складання вказано вірно- 12.2021 Дека прийнята пакетом без зауважень. У електронному кабінеті стан - перевірено. З податкової не телефонували.від gregal - Звітність
Нарешті 4.02.21 о 21.22 прийшла моя кв.2 на деку, яку здавала 30 січня- ФОП єдиноплатника 3 гр. Здавала на бланку F 0103306 (нічого ж не мінялось). У квитанції читаю: звітна назва звітного періоду -рік 2020 прийнято реєстраційний номер-все як завжди Але граничний термін подання 1.12.2020р Може бланк помінявся?А чому ж тоді прийнято?від gregal - Бухгалтерська практика
[ quote=Blick] У мене в електронному кабінеті в перегляді звітності ще з 30 січня висить декларація ФОП без квитанції.У Вхідних документах є кв.1. Почекаю ще день і напевно буду здавати звітну нову Якщо звітна не прийнята, звітну нову подати не зможете, тільки ще одну звітну. Власне я і не розумію ,звіт прийнятий ,чи ні.Кв №2 немає, значить не прийнятий. Але в закладці розрахунки з бвід gregal - Бухгалтерська практика
У мене в електронному кабінеті в перегляді звітності ще з 30 січня висить декларація ФОП без квитанції.У Вхідних документах є кв.1. Почекаю ще день і напевно буду здавати звітну новувід gregal - Бухгалтерська практика
Подивилась у розділі "РОЗРАХУНКИ З БЮДЖЕТОМ" там задекларована сума ЄП відображена Назва операції: "Нарах. плат. самост. о.п. за рiк (декл.термiн спл. пот.рiк) N 5182885 вiд 30.01.2021 терм.спл. 19.02.2021"від gregal - Бухгалтерська практика
Здала в суботу 30.01.21 декларацію ФОП єдиноплатника через електронний кабінет. На сьогоднішній день прикріплена лише кв 1.Що робити, куди звертатись. з приводу кв.2?від gregal - Бухгалтерська практика
Мікропідприємством фінзвітність за 2018 подана за формою № 1-м, ф. № 2-м, замість ф. № 1-мс, ф. № 2-мс.Чи потрібно виправляти? І якщо так , як це правильно зробити?від gregal - Звітність
Протягом року нараховувалась амортизація на введені у минулих роках ОЗ Заповнили розділ 3 (амортизація за звітний рік) жодних дій більше протягом року не відбувалось і відповідно більше нічого не заповнено Звіт не приймається Видає помилку Якщо Розділ 3 заповнено, то ряд.100 гр.1 повинен бути заповнено Але ж освоєння інвестицій не було що я там маю показати? Допоможіть, будь ласка,від gregal - Звітність
ДОВІДКА про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску від "___" ____________ 20__ року № ________ Найменування банку ______________________________________________________________________ Платник єдиного внеску ________________________________________________ (повне навід gregal - Бухгалтерська практика
TamiA !Дякую за інформацію! Знайшла бланк ; цікавить , що Ви писали про період Якщо я напишу за період з " 22" січня 2018 року до "22" січня 2019 року це буде правильно? Дякую!від gregal - Бухгалтерська практика
Ми теж так зробили .Правда банк захотів по ЄСВ всю суму, прийшлось іі сплатити в подвійному розмірі. Втрачати ці кошти не хочемо.Цікавить саме отримання Довідки з ДФС.від gregal - Бухгалтерська практика
У платіжках на сплату податків з авансу за січень 2019 р помилково написали за січень 2018р Банк аванс не проводить по податки сплачено не за відповідний період просять від ДФС b]ДОВІДКА про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску Як це практично зробити? Чи можна онлайн?від gregal - Бухгалтерська практика
звіт зформовано у EDZV,посаду з класифікатора та код написано вручну (так як немає можливості підтягнути з класифікатора у цій програмі),імпортували у електронний кабінет, а таблиця не приймається. Хтось уже зумів здати таким чином?від gregal - Звітність
Quote У випадку складання податкової накладної при постачанні товарів в наборі (комплекті) в графі 2 «Номенклатура товарів/послуг продавця» розділу Б такої податкової накладної необхідно зазначити номенклатуру товарів, які входять до набору (комплекту), та у графі 3 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» вказати код УКТ ЗЕД для підакцизних товарів – 10 знаків, для інших товарів – не менше 4 знаків.від gregal - Бухгалтерська практика
Продаємо набір телефонний чохол + телефонний кабель Я правильно зрозуміла У видатковій накладній : колонка номенклатура пишемо- 1.набір: телефонний чохол, телефонний кабель У податковій накладній 1.телефонний чохол код ххххххххххх 2.телефонний кабель код уууууууууувід gregal - Бухгалтерська практика
Дякую!від gregal - Бухгалтерська практика
Товар частково продався і відповідно частково оплатили нерезиденту . Поставки ще планувались, але тепер все затормозилось. Операція не підпадає під контрольовані. З митом і ПДВ все зрозуміло.від gregal - Бухгалтерська практика
Дорогі імпортери! Дуже потрібна Ваша консультація. В березні імпортували товар. Товар не продається - ціни зависокі для вітчизняного ринку. Зараз керівництво домовляється з нерезидентом про зниження ціни. Така операція можлива взагалі? Якщо так , як це практично зробити . Додаток до контракту -зрозуміло, а дальше? Буду дуже вдячна за пораду.від gregal - Бухгалтерська практика
Відправила звіт з ЄСВ через єдиний кабінет ще 12 липня. є лише кв 1 кв.2 немає. на закладці перегляд звітності інформація -прийнято в режимі On-line і все за минулий місяць коли здавали через Соту відображена інформація -звіт оброблено в ПФУ це що звіт до ПФУ не дійшов? подавати ще раз? чи в єдиному це нормально?від gregal - Звітність
Підприємство протягом багатьох звітних періодів має від"ємне значення.Але додаток №2 подавався від давнішого періоду( січень 2016р) до теперішнього( останній квітень 2017) керуючись роз"ясненням ДФС у Хмельницькій обл., у вересні 2016р , 1.При заповненні як додатка 2 (Д2), так і таблиці 2 додатка 3 (Д3) до декларації з податку на додану вартість доцільно застосовувати принцип хроноловід gregal - Звітність
За минулий період ФОП подав 1 дф з технічною помилкою . Не вказав нарахований і перерахований ПДФО з суми оренди (ВЗ вказаний). Саме нарахування і сплата податку проводились . Передбачений шраф за це ? бюджет не постраждав - податок сплачений. Подавати уточнений 1 дф?від gregal - Звітність
Вперше зіткнулась з такою проблемою.Постачальник по різному вказав номенклатуру У видатковій накладній техсировина діаметр 14-19 см 1 м.куб ціна 1000,00 техсировина діаметр 20-25 см 1 м.куб. ціна 1200,00 а у податковій лише: техсировина 1 м.куб ціна 1000,00 техсировина 1 м.куб. ціна 1200,00 це ж не вірно?від gregal - Бухгалтерська практика
У мене теж не прийшла кв. №2, від Соти ,звіт зданий 6 вересня Через Айфін кв. прийшли протягом годинивід gregal - Звітність
Уже спрашивала , но ответа не получила . Помогите В отчете 1 ДФ ошибочно вместо своего ЕДРПОУ- указали ЕДРПОУ налоговой района.Отчет отправили электронкой , подписан ключами Он принят , в кв.№2 где указано платник податків указано наш ЕДРПОУ -принят пакет . А в печатной форме самого отчета ЕДРПОУ налоговой службы. Что посоветуете? Снять все данные доходов начислений с этим ЕДРПОУ и новый звитныйвід gregal - Бухгалтерська практика
В отчете 1 ДФ ошибочно вместо своего ЕДРПОУ- указали ЕДРПОУ налоговой района.Отчет отправили электронкой , подписан ключами Он принят , в кв.№2 где указано платник податків указано наш ЕДРПОУ -принят пакет . А в печатной форме самого отчета ЕДРПОУ налоговой службы. Что посоветуете? Снять все данные доходов начислений с этим ЕДРПОУ и новый звитный отправить уже со своим ЕДРПОУ и своимивід gregal - Бухгалтерська практика
Nikon! Дякуювід gregal - Приватні підприємці
ФОП зареєстрований 19 серпня 2015року Єдиноплатником 2 групи став з 1 вересня 2015року Єдиний податок сплатили за вересень та жовтень ЄСВ треба сплатити за 13 днів серпня плюс вересень? Звіт єдиноплатика здавати по закінченню року (вересень-грудень) А за серпень, шось треба здавати?від gregal - Приватні підприємці
Дивлюсь дод4 деки ПДВ "Відомості, необхідні для формування показників критеріїв, відповідність яким дає право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування, встановлених підпунктом 200.19.3 пункту 200.19 статті 200 розділу V Кодексу" -"сума податку на додану вартість, сплачена у складі вартості придбаних (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України)/від gregal - Бухгалтерська практика
У листі ДФС від 28.09.2015 № 20540/6/99-95-42-01-16-01 сказано , що новостворений платник ПДВ має право включити до бюджетного відшкодування суми цього податку, сплачені при придбанні товарів/послуг, що використовуються для спорудження (будівництва) основних фондів, в тому числі і у разі, якщо обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців є меншими, ніж заявлена сума бюджвід gregal - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua