А кто подскажет? Был компромисс. Куда девать кредиторскую задолженность в декларации? В бухучете списала.від Raya - Бухгалтерська практика
У кого-то есть образец письма о переброске налогов. В налоговой сказали написать такое письмо. Нужна ли в нем ссылка на какие-то нормативные акты?від Raya - Бухгалтерська практика
QuoteBlick QuoteRaya QuoteBlick QuoteRaya А как проверить р. 5 (в июле пополнили счет на 1 961 026,34 грн.) сейчас там 95 843,79 грн.) Сейчас в стр.5 попал только остаток, т.е. стр.1 вытяга на 31.07. А меняться она будет? А то меня директор спрашивает почему в этой строке нет суммы пополнения, а я не могу понять что ответить Когда еще оплатите, изменится, оплата добавится. Они ж формулу обнуливід Raya - Бухгалтерська практика
QuoteBlick QuoteRaya А как проверить р. 5 (в июле пополнили счет на 1 961 026,34 грн.) сейчас там 95 843,79 грн.) Сейчас в стр.5 попал только остаток, т.е. стр.1 вытяга на 31.07. А меняться она будет? А то меня директор спрашивает почему в этой строке нет суммы пополнения, а я не могу понять что ответитьвід Raya - Бухгалтерська практика
А как проверить р. 5 (в июле пополнили счет на 1 961 026,34 грн.) сейчас там 95 843,79 грн.)від Raya - Бухгалтерська практика
Какие сейчас сроки регистрации налоговых накладных за июль? Выписанные с 01 по 15 число должны были быть зарегистрированы 31.07.15? А с 16 по 31 июля - до 15.08.15? Или я чего-то не понимаю? Сделала в Медке "Витяг з Единого реєстру податкових накладних", так у меня там штрафов на 84700,00, т.к. сроки считаются по-старому. Подскажите, как правильно.від Raya - Бухгалтерська практика
Что нужно делать??? Сил уже нет так работать......від Raya - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, по налоговому компромиссу. На 631 и 685 счетах остались суммы, неоплаченные поставщикам. Что с ними делать после прохождения компромисса? Можно ли списать, не включая уже в доходы?від Raya - Бухгалтерська практика
Хочу спочатку подати уточнюючий за січень, а потім декларацію за лютий. Як думаєте - пройде.від Raya - Бухгалтерська практика
А возможно ли еще перенести р.23.2 в р.24 уточненкой за январь. Реально ли это.від Raya - Бухгалтерська практика
Тоже хочу подать уточненку самостоятельным документом за январь, но не могу понять в Медке надо отправлять старый бланк, который действовал раньше - пишут отменена 28.02.2015 или новый бланк. Подскажите, пожалуйста, очень нужно сегодня.від Raya - Бухгалтерська практика
Декларация по прибыли за 2014 г. сдается по старой форме? 10% лимит в 2014 г. можно использовать? Индексацию основных за 2014 г. можно проводить?від Raya - Звітність
Декларация по прибыли за 2014 г. сдается по старой форме? 10% лимит в 2014 г. можно использовать? Индексацию основных за 2014 г. можно проводить?від Raya - Звітність
Кабмин изменил порядок электронного администрирования НДС Ростислав ШаправскийРОСТИСЛАВ ШАПРАВСКИЙ 05.02.2015 / 14:14 461 Кабмин изменил порядок электронного администрирования НДС Кабинет министров согласовал изменения в порядок электронного администрирования налога на добавленную стоимость. Соответствующее постановление, имеющееся в распоряжении «Капитала», было принято на заседании првід Raya - Бухгалтерська практика
Доброе утро всем. В ноябре возникло отрицательное значение (р.19). В декабрьской деке хотим поставить сумму в р.23.1. Но у меня возник вопрос, при заполнении Дод.4, "бюджетне відшкодування у сумі_____, визначений у податковій декларації за (який місяць вказувати?). Насколько я поняла мне надо указывать ноябрь? Или все-таки декабрь? Никогда не заполняла этот додаток. Подскажите пожалуйста.від Raya - Бухгалтерська практика
Quotekonstantin Мне брокеры присылают выдержку из таможенной базы о пересечении границы, выглядит так: Перетин за МД 508010000/2014/00000 від 13.10.2014 Митниця перетину 508010500 П/в "Чонгар (Салькове)" Дата перетину 13.10.2014 22:21:39 повне Транспорт Спасибо. Подключила брокера, обещали с таможни прислать подтверждение о пересечении границы.від Raya - Бухгалтерська практика
Вопрос состоит в том, надо ли в электронной ГТД ставить отметку о пересечении границы? Звонила в налоговую, сказали - нет. Но как я буду знать дату пересечения для выписки налоговой. Извините, просто никогда не работала с электронными ГТД.від Raya - Бухгалтерська практика
Добрый день. В ноябре ушел экспорт на Крым, ГТД электронная. Подскажите, пожалуйста: 1. Отметку о пересечении границы в ГТД (электронной) тоже надо ставить? 2. Какая таможня должна ее ставить? (брокер говорит, что надо ехать в Херсон). Может уже кто-то сталкивался с этим, подскажите, плиз.від Raya - Бухгалтерська практика
Quotematurka Якщо податкова не електронна то дайте їм правильну на цю ж суму , Вам всеодно штраф світить а їм не знімуть. Покупець не може звірити запитом номенклатуру і ціни - тільки №, дату, суму. Налоговая не электронная, но меня еще интересует вопрос видят ли налоговики в своей базе наши зарегистрированные налоговые или только №, дату, суму?від Raya - Бухгалтерська практика
Сложилась следующая ситуация: в июле выписали налоговую накладную покупателю, зарегистрировали ее в ЕРНН, но сейчас в ходе проверки (проверяют бюджетное возмещение) обнаружилось, что цена в налоговой накладной указана неверно. Покупатель включил в НК в июле (дод.8 не подали). Хотят снять с них этот НК. Есть ли выход из этой ситуации? Подскажите пожалуйста.від Raya - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. нет, это не курсовая разница, это долг нерезидента перед вашим предприятием почитайте ПСБУ 21, там есть определение, что такое курсовая разница Извините, по поводу курсовой согласна. Неправильно выразилась. А проводкой Дт 949 Кт 362 разве нельзя закрыть эту сумму? Не могу понять почему это долг.від Raya - Бухгалтерська практика
QuoteР.В. 17.06.14 оплачивают нам 21750,00 грн. 19.08.14 отгружена наша продукция по ГТД на сумму 435000,00 грн. 01.09.14 получен расчет 11 963,77 евро на сумму 214506,72 грн. 21 750 + 214 506,72 = 236 256,72 они должны доплатить 198 743,28 грн. не позже 17.11.14г. по проводкам смотрите похожие темы. их валом здесь Немного ошиблась. Оплата была 17.06.14 - 217500,00 217 500 + 214 5від Raya - Бухгалтерська практика
Добрый день всем. У нас возникла следующая ситуация. Договор с нерезидентом заключен в гривне. Стоимость по договору 435000,00 грн. 17.06.14 оплачивают нам 21750,00 грн. 19.08.14 отгружена наша продукция по ГТД на сумму 435000,00 грн. 01.09.14 получен расчет 11 963,77 евро на сумму 214506,72 грн. Возникает вопрос, как не попасть на валютный контроль? Как правильно сделать перерасчет валювід Raya - Бухгалтерська практика
Поступила гривна от нерезидента (Россия). Какие будут проводки по банку, подскажите пожалуйста.від Raya - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) и всетаки причем тут налоговая? пока не прошли сроки давности и кредитор не ликвидирован, у Вас есть все основания квалифицировать суммы как кредиторку. но это Ваше дело. тут есть два варианта: либо по безнадежной, тогда доход, либо по ошибочной. А вообще, если такой бардак, то полезьте задним числом убейте эту кредиторку в базе, и её не будет по-просту )) Так и сделала, но менявід Raya - Бухгалтерська практика
Надо было убрать эти суммы, потому что их никто погашать не будет. И налоговая согласилась убрать их из расшифровки, которая делается во время проверки . где сверяются просроченные суммы.від Raya - Бухгалтерська практика
Налоговая при проверке в расшифровке контрагентов не показывает определенную сумму по определенному контрагенту, вследствие чего по балансу у меня тоже должна уменьшится кредиторская задолженность. Из-за этого возник вопрос. Рашьше тоже были такие ситуации, и я списывала на 717, потом 79 и дальше 44. Сейчас директор сказал посоветоваться с этим человеком. Вот посоветовалась и теперь сижу и думаювід Raya - Бухгалтерська практика
Как ему это аргументировать уже не знаю. Третий день веду с ним переписку. Вот последнее сообщение: Питання: Так, я з Вами згодна, що "дохід від списання кредиторської заборгованості", це Д-т 685 К-т 717, але далі б я зробила Д-т 717 К-т 79 Д-т 79 К-т 441 Але я вже ні в чому не впевнена, ніяк не можу зрозуміти, чому 424, а не 441. Поясність, будь ласка. Дякую.від Raya - Бухгалтерська практика
В том-то и дело, что перечитала ее вдоль и поперек. Но у нас возникла спорная ситуация. По результатам проверки и по договоренности в расшифровке контрагентов у нас "теряется" кредиторская задолженность. Теперь надо сдать уточненку по балансу и не знаю уже как правильно. Наш консультант по юридическим и бухгалтерским вопросам предлагает списать эту задолженность через 42 счет. Д-т 6від Raya - Бухгалтерська практика
Подскажите, пожалуйста, в каких случаях используется счет 42? Могу ли я его использовать при списании кредиторской задолженности?від Raya - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua