QuoteTina0202 Всім доброго дня. Виникла така проблема. ФОП має в штаті єдину працівницю, яка знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3х років. Весь час, поки вона була у відпустці не подавалась таб.1 дод 4 ЄСВ. Як можна виправити цю ситуацію, які штрафи передбачені? Ви маєте на увазі в шапочці, де штатні працівники? Все правильно! Її і не треба було там показувати, нічого не треба випвід iau620618 - Звітність
QuoteКотег :-) А вы думаете на госслужбе может быть неофициально оформлен?)) А при чем здесь не официально оформлен? Наверно Вы не сталкивались со спецификой госслужбы? Так вот, в гос учереждениях есть люди которые состоят на госслужбе (аттестованные сотрудники с присвоенными рангами), а есть просто наёмные рабочие со статусом как на любом другом предприятии страны, например: инженеры, бухгалтвід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteEkaterynaYa Добрый день, подскажите можно ли с работником, который официально оформлен на госслужбе , заключать ГПХ( если нет можете обосновать пожалуйста) Если сотрудник на госслужбе аттестованный и ранг присвоен - то нельзя, а вот если нет, то очень даже можно, даже брать по совместительству, но не более чем на 4 часа.від iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ QuoteМонна Нонна QuoteLin@ Акт за декабрь 2016 года!!!! это ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД! и проводится должен сейчас через 44 Датой 31.12.2016 ну и в средине 2017 года лесть в 2016 год тоже не корректно остаюсь при своем мнении , оприходовать через 44 счет Я с Вами полностью согласна, нельзя расходы прошлого периода добавлять в расходы нынешнего, особенно плательщикам налога на прибыль, толвід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteАйрини Пенсионер имеет право на оплату больничного за счет Фонда? Начиталась комментариев по штрафам и сомнения одолевать стали, решила уточнить пока не выплатили, . Имеет, если за него работодатель платил ЕСВ, только, там есть какие-то ограничения, кажется по времени, лучше перебдеть и позвонить в свой ФСС ТВПвід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteLin@ Можно и нужно сейчас провести ваш прошлогодичный акт но через 44 счетвід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Quoteiau620618 QuoteМонна Нонна Quotegallaa Подскажите, если акт выполненных работ от поставщика получен в мае 2017 г. за декабрь 2016 г., то могу я в текущем периоде эти затраты учесть ? Если вести учет по правилам, то нет. Если не хочется делать лишнюю работу, то да. А я с Вами не согласна. У gallaa есть не закрытая по Дт сумма, если не проводить акт, то она зависнет, и чтвід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteМонна Нонна Quotegallaa Подскажите, если акт выполненных работ от поставщика получен в мае 2017 г. за декабрь 2016 г., то могу я в текущем периоде эти затраты учесть ? Если вести учет по правилам, то нет. Если не хочется делать лишнюю работу, то да. А я с Вами не согласна. У gallaa есть не закрытая по Дт сумма, если не проводить акт, то она зависнет, и что ей висеть 3 года чтобы списатьвід iau620618 - Бухгалтерська практика
Quotegallaa Подскажите, если акт выполненных работ от поставщика получен в мае 2017 г. за декабрь 2016 г., то могу я в текущем периоде эти затраты учесть ? Можете! А ,что Вы платите- налог на прибыль или единый налог? Потому, что способ отражения будет разный. Обратите на это внимание.від iau620618 - Бухгалтерська практика
"Частью второй статьи 21 Закона № 2240 предусмотрено, что страхователь-работодатель открывает отдельный текущий счет (или отдельный счет для бюджетных учреждений) для зачисления страховых средств, которые предоставляются Фондом и могут быть использованы страхователем исключительно для предоставления материального обеспечения и социальных услуг застрахованным лицам. " Источник: Тутвід iau620618 - Бухгалтерська практика
Ну у меня же банк пропустил? Укрсиббанк даже слова не сказалвід iau620618 - Бухгалтерська практика
Чтобы уменьшить сумму санкций, сейчас перебросьте с 2600 на 2604 ту сумму, что надо вернуть - и верните, а следущий больничный уже будет по всем правилам. Мне кажется так было бы правильнее. А у человека ужержите уже с зарплаты. А что значит - не хотят денег? Куда они денутся, идите к начальству. Я так понимаю, на Вас эти санкции директор не "повесит", тогда конечно можно ждать.від iau620618 - Бухгалтерська практика
Вот у меня есть сохраненное в фалике на эту тему : У разі якщо сума отриманих страхувальником від Фонду страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування, протягом трьох робочих днів (п. 10 Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріальнвід iau620618 - Бухгалтерська практика
Quotenikon QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net спасибо не равнодушным. но теперь у меня еще вопрос. сотрудник долго болел, дали инвалидность, и больничный закрыли днем присвоения инвалидности. Я прошляпила и оплатила день когда присвоили инвалидность за счет соцстраха, деньги пришли, деньги выплачены сотруднику. теперь это увидела и хотела исправить ситуацию. вернуть деньги соцстраху. позвонила имвід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net спасибо не равнодушным. но теперь у меня еще вопрос. сотрудник долго болел, дали инвалидность, и больничный закрыли днем присвоения инвалидности. Я прошляпила и оплатила день когда присвоили инвалидность за счет соцстраха, деньги пришли, деньги выплачены сотруднику. теперь это увидела и хотела исправить ситуацию. вернуть деньги соцстраху. позвонила им узнать кудавід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteAzza79N Ладно, хорошо, объясните мне тогда пожалуйста на другом примере: Предприятие организовывает каку-нибудь деловую встречу с бизнес-партнерами, к примеру, на сутки. Снимает для этого зал, микрофоны и прочее, плюс организовывает бизнес-ланч. Потом что? с каждого гостя удерживать ПДФО за бутерброды?) Если, к примеру, их можно будет идентифицировать и количество бутербродов = количеству гвід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteКотег :-) Почему єто не должна превышать? Действительно! Больше-то можно, а вот меньше нельзя.від iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net Quoteiau620618 QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net что - то запамятывала, мы сейчас оплачиваем б/л в кал днях, т.е. и красные дни, такие как пасха 16.04. , 01, 02,. 09 мая, тоже ? и з/п делим на кал дни - 365 за вычетом дней б/л , без содержания? ВІДНІМАЮТЬСЯ суми і дні лікарняних і відпустки за свій рахунок НЕ віднімаються вихідні і святкові і всі види відпусток (квід iau620618 - Бухгалтерська практика
Quotegallaa А можно взять в штат инвалида ФЛП? Можно! Но не забудьте, что ЕСВ фопы за него платят 22%, а вот в зачет он идет для фонда инвалидов.від iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteIRINA_KASYAN@bigmir.net что - то запамятывала, мы сейчас оплачиваем б/л в кал днях, т.е. и красные дни, такие как пасха 16.04. , 01, 02,. 09 мая, тоже ? и з/п делим на кал дни - 365 за вычетом дней б/л , без содержания? ВІДНІМАЮТЬСЯ суми і дні лікарняних і відпустки за свій рахунок НЕ віднімаються вихідні і святкові і всі види відпусток (крім за свій рахунок)від iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteD_Oksa спасибо всем за ответы. За один день не буду оформлять. Глупости! У меня пришла девушка на работу, месяц проработала и говорит - я беременная, ну и ничего! через 4 месяца принесла декретный, уже этот период проверили, ни какого криминала. Принимайте- не бойтесь.від iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteОКС Спасибочки!!!!!! не увидела Ваш ответик выше))) Ставьте тот месяц, за каторый платите, и припишите фамилию. Я на больничные делаю отдельные платежки, и во всех трёх приписываю чей больничный. Перебдяювід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteОКС Добрый день всем! Принесли (нашелся) больничный за июль 2016. 1. я же могу его счас провести? 2. для расчета суммы больничных беру период июль 2015 -июнь 2016? 3. насколько обязательно брать справку 7-ОК или 5-ОК, если я точно знаю, что стаж больше 8-ми лет? 4. как быстро счас переводит соцстрах деньги? 5. и что таки писать в платежках "за июль" или апрель? Заранее всвід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteLilya спасибо!уже указала за квітень 2017 это очень страшно?(((( У меня ни разу ФСС не проверили выплату, только начисление больничных, я так поняла банку главное, чтобы когда за больничный платите налоги, указывать правильно. Я в платежках приписую после обязательного назначения платежа " больничный лист такого-то", а когда на карточку бросаю сумму, в ведомости тоже есть фамивід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteNad0806 А якщо тов хоче виплатити директору компенсацію за невикористану відпустку за 2-3 роки це може викликати якісь проблеми в майбутньому? Компенсацию можно выплатить только при увольнении!від iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteЦветик Перечитала тему. По моему тот, кто первый придумал совместителям писать код 102 не разобрался сам и запутал всех. 101 - это для работников, которые работают на предприятии и на которых распространяется правила внутреннего трудового распорядка. Они имеют право на отпуск, больничный и всякие другие блага, но также имеют обязанности, типа работать по графику, соблюдать должностную инствід iau620618 - Бухгалтерська практика
Quotealisona не, там обороты ого-ого, штат 70-100 человек если это было до 2015 года, тогда скорее всего бензин тупо не брали в расходы а может надеялись на "авось" или еще что-товід iau620618 - Бухгалтерська практика
Quotealisona а если не только про директора, то у меня муж был менеджер по продажам, ездил по киевской и полтавской обл. и иногда другие области, и им никогда не оформляли командировки, в путевом он просто писал что ездил по городу или за городом, командировочные ему не платили, я так понимаю что разъездной работы тоже не было, т.к. надбавку он не получал, я так и не поняла как его бухгалтерия спвід iau620618 - Бухгалтерська практика
QuoteLiliyaB Добрый день! Сегодня нашла акт выполненных работ за 09.2016 года!!! Предприятие на общей системе,за 2016 год отчитались с убытками, пришла сюда работать в неделю назад, а тут джекпот - прошлогодний акт на 50 тыс. (наш доход). В учете его нет. Подскажите, пожалуйста, что делать. Думаю корректировку налог. декларации подавать... а что делать с балансом и фин рез.? Спасибо. Пвід iau620618 - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua