Коллеги,подскажите, пожалуйста, где найти образец заполнения декларации ФОП ЕН при переходе с 3 группы на 2 и наоборот. мои поиски не увенчались успехом. Может сталкивался кто с такой ситуацией. Как заполнять годовую деку ( уже очень скоро), если ФОП в 1 квартале был на 3 группе, со 2-го квартала перешел на 2 группу. Нужно ли будет в годовой деке заполнять раздел IV для плательщиков 3 группы? твід elen-ka - Приватні підприємці
Шустрик, а если налоговики не хотят давать справки 22,12 опп и 3 єсв, мотивируя это тем, что с июля 2014 г. упрощена процедура закрытия фоп. Тема эта вроде уже обсуждалась на форуме, но не могу найти.від elen-ka - Бухгалтерська практика
Кстати, в Одессе гс.регистраторы придерживаются такого же мнения - подавать ВСЕМ!!!від elen-ka - Бухгалтерська практика
В Коминтерновском районе Одесской области гос.регистратор сказала, что штрафы есть, а объяснений нет. Поэтому лучше подавать всем.від elen-ka - Бухгалтерська практика
По поводу ЕСВ за январь для ФЛП на ОС: сказал.что если закрыть до 20 ферваля у госрегистратора, то не будем платить ЕСВ.від elen-ka - Бухгалтерська практика
Сегодня инспектор ГНИ (г.Одесса) рекомендовал закрываться, если нет деятельности.Говорит: скорее всего все ФОПы будут платить.від elen-ka - Бухгалтерська практика
В Одессе в налоговой ничего не знают ВООБЩЕ!!! Говорят - недели через 2 звоните, может будет инфа.від elen-ka - Бухгалтерська практика
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ від 23.09.2014 р. № 29-209/53878 Щодо переліку імпортних операції, на які не поширюється заборона здійснення розрахунків без увезення товару У зв’язку із численними запитами банків щодо практичного застосування окремих вимог постанови Правління Національного банку України від 29.08.2014 № 540 “Про введення додавід elen-ka - Бухгалтерська практика
14) заборонити проведення таких операцій в іноземній валюті: зі здійснення розрахунків за імпортними операціями без увезення товару на територію України; зі здійснення платежів за імпортними договорами, за якими продукція була ввезена на територію України та здійснено митне оформлення на підставі ввізної митної декларації, дата оформлення якої перевищує 180 днів;від elen-ka - Бухгалтерська практика
Извините, это не квитанции мне пришли. а просто извещение. Хотя отчет был за январь 2014г. На ровном месте стресс получила) Не понятно почему ТАК получилось? Сбой в их базе? Дата обробки: 06.02.2014 14:00:44 Файл: .....ZZZZZZZ060220141........E04HC.PFZ Підписувачі: .......... електронна печатка ТОВ "" - печатка ........ - директор Звіт "Додаток 04" за періовід elen-ka - Звітність
Коллеги, помогите,плиз, советом. Сегодня ошибочно отправила отчет по ЕСВ за декабрь 2013г. вместо за январь 2014г. Когда получила кв.1 и 2 увидела свою ошибку. И сразу же отправила отчет за январь 2014г. Будет ли штраф? или можно как-то исправить? Ведь отчет за декабрь 2013 был сдан вовремя еще в январе 2014г. Может письмецо какое или как?від elen-ka - Звітність
На Южной - только прием отчетности!!!від elen-ka - Бухгалтерська практика
.Тел.760-12-01 приемной на Французском бульваре. Можете у них узнать телефон консультационного отдела и перезвонить туда. Если они смогут Вам помочь(від elen-ka - Бухгалтерська практика
И если у вас СПД, то лучше на Ланжероновскую подъедьте. Там сидят испектора по СПД. И смогут дать Вам исчерпывающий ответ. На Комсомольской - испектора юрлиц.від elen-ka - Бухгалтерська практика
Я думаю, что все заявы нужно подавать на Французский,7 в канцелярию.від elen-ka - Бухгалтерська практика
Коллеги, подскажите, плиз. Арм-звит (ч\з Медок) нужно обновить до версии 10.00.190. Но версия 187 выдает ошибку. Может подскажете, в чем проблема. И получилось ли у вас обновить. я качаю обновления свід elen-ka - Звітність
Мне объяснила одна барышня: если у Вас Медок,то обновления скачивать с сайта Медок.А если Арм-звит - то с сайта ПФ.від elen-ka - Бухгалтерська практика
Коллеги, вот ссылочка на сайтик, где без проблем можно загрузить обновление до 179 версиивід elen-ka - Бухгалтерська практика
Svetulya, но у нас есть наемный работник- директор. Правда, зарплату ему не начисляют..Знаю, что нарушение. И по этому поводу задала вопрос: нужно ли вместе с пустым отчетом табл.1 еще и таб. 6 подавать. По логике вещей - нет. а какова позиция налоговиков - это вопрос.від elen-ka - Звітність
Если учредители офрмлены дирами, то сдавать отчеты необходимо. Так было и с ПФ.від elen-ka - Бухгалтерська практика
Подскажите, плиз, если диру не начисляется з/пл, отчет пустой. Нужно ли заполнять и подавать табл. 6 с прочерками? в ПФ не нужно было. В связи с введением безумных штрафов начинаю нервничать))від elen-ka - Звітність
Не следует показывать в стр.12.1 импортный НДС с опозданием.Нужно сначала исправить ошибку прошлого отчетного периода,связанную с занижением этого НК, а затем учитывать сумму такого занижения либо как переплату либо как отрицательное значение НДС (отражается в стр.21.1 деки по НДС).від elen-ka - Бухгалтерська практика
Нашла! "Бухгалтерия" №47 19.11.2012г. статья «Импортный» НДС по частям: налоговые риски ". пример: в июле предприятие ввезло товары. в деке за июль в стр.12.1. НК не был отражен. (по просьбе ГНИ). Бух спустя 3 мес (т.е. в деку за октябрь) решила отразить импортный НДС,уплаченный в июле.т.е. в деке за октябрь заполнена стр.12.1. с июльской суммой. ОДНАКО! при проведении камералвід elen-ka - Бухгалтерська практика
нет, уточнить уже не сможете. точно не помню аргумент, но был весьма убедительный.Если терпит, после обеда постараюсь найти этот номер и написать Вам.від elen-ka - Бухгалтерська практика
Татьяна, в одном из номеров "Бухгалтерия" за 2012 г.была статья на тему "выбрасывания" ГТД из деки. Ни в коем случае не делайте так, как просит гни. т.к. у Вас потом будут проблемы. Номер журнала не помню. если найду, скину.від elen-ka - Бухгалтерська практика
Постановлением Правления НБУ 475 изменен срок расчетов по операциям экспорта и импорта товаров. Со дня вступления Постановления в силу — с 19.11.12 — этот срок уменьшен со 180 до 90 дней. Отметим, что под «операциями экспорта и импорта товаров» подразумеваются операции, упомянутые в статьях 1 и 2 Закона «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте» — это экспорт товаров, услуг, прав интвід elen-ka - Бухгалтерська практика
Предприятие является плательщиком акцизного налога. Подскажите,пожалуйста, проводки.Ступор! И не могу найти информацию по данной теме. При реализации подакцизной продукции начисляется акцизный налог. Дт 361- Кт 70 Дт 70 - Кт 642 Дт 642 -Кт311 Возник вопрос: если акциз уплачивается в бюджет, возникают ли расходы? Если да, то какие проводки,чтобы сч.642 закрылся?від elen-ka - Бухгалтерська практика
А как определить базу распределения постоянных общепроизводственных расходов предприятию, оказывающему услуги. Что может быть принято за норматив в данном случае?від elen-ka - Бухгалтерська практика
Подскажите ,пожалуйста. Наша фирма приобрела недвижимость (жилое помещение). Позже перевели в нежилой фонд и начали капитальный ремонт,обратившись к строительной организации. Горгаз настоял, чтобы была заменена газовая труба, т.к. раньше это было жилое помещение, а теперь - нежилое. Заменили. Теперь горгаз требует подписать акт о передаче им на баланс этой новой трубы. Как я понимаю, передвід elen-ka - Бухгалтерська практика
Монна Нонна, спасибо огромное Вам. И за терпение спасибо.від elen-ka - Бухгалтерська практика
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua